长宁区审计局三举措深入贯彻落实市政府内部审计工作推进会精神
为深入贯彻落实市政府内部审计工作推进会精神,进一步发挥内部审计指导监督工作机制作用,充分调动内部审计力量,增强审计监督合力,长宁区审计局“三举措”推进内部审计工作高质量发展。一是完善内部审计工作体系,为国家审计和内部审计形成合力提供保障。根据《关于加强长宁区内部审计工作的实施意见》(长府办〔2018〕43号)文件要求,主动走访调研,引导重点部门、各街镇和区属国有企业建立完善内审工作机制,加强组织领导,拓展审计覆盖面,推进内审工作高质量发展。二是强化培训,推进内部审计队伍建设。继续提供以审代训和普及业务培训,扩大受训范围、提高内审人员专业意识和能力,下半年计划就固定资产投资审计和国企内部审计实践开展专题交流培训,进一步提高内审人员实践经验。三是夯实考核机制,实现对内部审计工作全过程监督。在现有对内审工作进行综合测评的基础上,加强对内审工作实效的考核要求,注重内审工作的经济运行监督、审计整改实效、审计成果运用等,并将内审工作纳入预算执行和经济责任审计等国家审计监督的范围。2021年底前,拟根据市审计局安排,对我区重点部门开展内审工作落实情况专项检查。