内江市市中区审计局多措并举助推内部审计工作
为做好2021年内部审计工作,适应新发展理念要求,我局为构建内部审计工作一盘棋格局,精心统筹安排,明确内部审计工作任务,狠抓落实,有效推动内部审计工作质效提升。
一是健全内部审计机构,推动内审工作稳步开展。实行主要负责人全面负责内审机制,从建立健全内部审计机构、增强配齐内部审计人员、明确内部审计工作职责权限等方面加强内部审计工作,推动各单位设立内审机构42个,设有专兼职内部审计人员201名。
二是吃透文件精神,深入开展内部审计统计调查。区级领导亲自部署,狠抓工作落实,并将此项工作纳入审计工作考核范围。更全面、准确、完整掌握全区84个单位内部审计工作情况,发挥内部审计自我规范、自我监督的源头治理作用。
三是贯彻落实国家审计与内部审计协同机制,创新审计工作体系。将国家审计与内部审计融合开展,指导相关内审机构参与部门预算执行疑点核查审计,抽调街道内部审计人员参与区级部门预算执行审计,部署落实联系镇(街)内部审计工作,充分调动单位内部审计力量,增强审计监督合力。
四是强化业务培训,提升业务素质。通过举办培训班、以审代训、以会代训等多种形式,进一步提高内审人员查核问题、评价判断、宏观分析的能力。
五是建立日常指导机制,推动内审工作规范运行。组织业务骨干对城西街道进行现场指导,书面检查区卫健局和区教体局出具的部分审计报告,查找普遍性、倾向性、苗头性问题,积极推进内部审计规范化。
六是全面压实整改责任,扎实做好审计整改“后半篇文章”。落实法规股总牵头,业务股室抓指导,被审计单位抓落实的业务指导线,贯彻区人大财经工委抓督促、分管区级领导抓问责、被审计单位抓整改的责任线。
七是强化内部审计结果运用,增强审计监督合力。将内部审计结果及问题整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。实现审计监督与纪委、人大等部门监督信息互通、资源共享、成果共用。
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区审计局