2019年珙县融媒体中心部门决算
2019年度
珙县融媒体中心
(珙县广播电视台)
部门决算
目录
公开时间:2020年10月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2019年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、预算绩效情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 26
第三部分 名词解释 28
第四部分*** 31
***1 31
***2 38
第五部分附表 38
一、收入支出决算总表 43
二、收入总表 43
三、支出总表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43
十三、国有资本经营预算支出决算表 43
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
积极探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用,在实践中坚持融合、发展、管理并进,不断提高新闻信息生产、传播、服务能力,努力创建“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局,有效推进媒体融合,更好地发挥了舆论引导功能。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、推进媒体融合发展,加快融媒体中心建设
我县自2017年底探索推进媒体融合发展,组建了全媒体中心,2018年1月珙县全媒体中心正式运行,今年6月珙县全媒体中心正式更名为珙县融媒体中心。现在,中心开办有珙县广播电视台、“珙县发布”微信微博、“微视珙县”微信、珙县新闻网等宣传平台,同步整合县内各级各部门的双微,形成了双微矩阵。新建的采编中心业务用房即将投入使用,手机客户端APP正在开发建设,将进一步链接由珙县数管中心运维管理的智慧珙州数字管理服务平台和县内各级各部门媒体资源,在“体制机制、物理空间、业务平台”三层面逐步融合。
2、牢牢把握正确导向,主题宣传浓墨重彩
今年以来,中心共编辑发布微博1913条,阅读量2060万; 珙县发布微信248组,920条,阅读量120万;微视珙县微信204组, 820条,阅读量74万;新闻网1270条; 电视新闻249组,1511条;《文化看珙县》电视栏目制作23期,播出22期;《奔康路上》电视栏目制作11期,播出11期;专题片制作13部;公益广告49个、通告/公告50个;标语123条。组织集中学习3次,外派学习22人(次)。
紧扣***治国理政新理念新思想新战略、中省市县重大会议精神、全县经济转型发展、乡村振兴、区划调整等内容,精心策划主题宣传。在各平台开设了 “聚焦珙县两会”、“走基层送温暖 铭党恩迎新春”、“悦读打卡”、“珙县基层有话说”、“网络生态治理”、“珙县数字城管每周案件办理情况通报”、“寻找英雄”、“助力乡风文明百佳村”、“主播边界行”、“网络安全在身边”、“珙县机构改革”、“珙县文旅活动”、“优秀农民工”、“学雷锋月”、“庆七一”、“道德模范在身边”、“创建文明城市”、“乡镇区划调整”、“不忘初心、牢记使命”等25个专栏及系列报道。针对百姓期待的“榜样故事”、“诚信珙州微视频:最美珙州人”、“辉煌70年 幸福珙县系列”“新中国成立70周年—重回历史现场”“微党课展播”“劳模展播”等民生热点予以多角度、立体式的宣传报道。
同时结合本地活动,开展了“红红火火过元宵晚会”、“我的传奇在珙县暨珙县2019年美德少年颁奖仪式”、“珙县2019年文化体育旅游节”、“中石油晚会”4场网络直播,其中“红红火火过元宵”晚会在央广网网络直播观看用户达20万户。为增加用户黏性,成功策划了“红红火火过元宵晚会”人气节目投票、寻找珙县幸运女神、主持人比赛投票、“集赞送猕猴桃”、“着汉服 弘传统”、“丰收嘉年华”摄影作品比赛活动等,其中“红红火火过元宵晚会”人气节目投票用户达5万余户。
外宣上进一步加强与上级媒体沟通合作,紧紧抓住珙县“1.3”地震和长宁“6.17”地震新闻热点,及时向上级媒体报送文稿和视频素材。同时,在脱贫攻坚、灾后重建、经济建设等方面挖掘人物典型、事迹典型。截至目前,中央电视台及其他中央级媒体共计用稿18条,四川电视台及其他省级媒体共计用稿25条,宜宾电视台及广播用稿222条、宜宾日报等其他市级媒体用稿33条。
3、持续推进创新融合,新兴媒体增添活力。
中心成立后,持续推进创新融合发展。“6•17”地震期间,中心在正面宣传和舆论引导上发挥了重要作用,全覆盖式信息发布及时回应社会关切,期间微信、微博阅读量达1500万余人次,“珙县发布”微博也跃居6月22-23日全国政务新媒体外宣榜第二名。地震期间信息发布和舆情引导工作得到了省委彭清华书记的肯定批示,被多家网络大V和舆情培训作为典型案例。据新浪发布的《宜宾市政务微博影响力报告》显示,珙县发布微博热度在全市区县中排名第二,影响力排名第一,全市政务微博中影响力排名第五。
“珙县发布”微博端阅读量不断攀升,每月平均有10条新闻阅读量破万,其中6月18日12:09发布的#暖心时刻##警察在 平安就在#【你愿意为这位民警转发点赞吗】的微博以客观事实为基础,用独特的视角体现珙县警力第一时间到达救灾现场;展现出坚守在一线岗位民警的温情,用最舒适的温度传播灾区正能量。这一暖心故事如一剂良药,治愈受灾群众受伤的心,激励抗震救灾的参与者们勇敢前行。信息发布后获198万阅读量,175次转发,5427次赞。“珙县发布”微信端用户从20000余户增长至40000余户,且在今年单条原创稿件阅读量破万20余条次。其中, 5月11日,发布的“【现场直击】削山除隐患 马蹄山路段何时能通车?”获全省当周阅读量第6名。8月15日,发布的“最新!珙县142个“老赖”大曝光,附照片、住址,来看看有没有认识的!”获全省当周区县发布阅读量第7名。2019年9月四川县(市、区)政务新媒体账号影响力排行,珙县发布微信微博综合排在第18位。
“微视珙县”深耕原创民生内容,基本保持每月均有1条原创稿件阅读量过万。在做到提升阅读量的同时,还兼顾了社会效应,与网民形成良好的参与互动。
二、机构设置
珙县融媒体中心(珙县广播电视台)是财政全额拨款事业单位。
2019年末人数为32人,其中事业人员26人,其他人员6人。在职人员2019年县内调出1人,县内调入1人,退休2人。
中心设七个部门,分别是办公室、总编室、编发中心、新闻采集中心、技播部、社教部、发展部。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计398.22万元。与2018年相比,收、支总计各增加184.25万元,增长46%。主要变动原因是中央转移支付资金增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计398.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入398.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计354.44万元,其中:基本支出297.05万元,占84%;项目支出57.39万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计398.22万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加184.25万元,增长46%。主要变动原因是中央转移支付资金增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出367.15万元,占本年支出合计的92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加153.18万元,增长42%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出367.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出367.15万元,占100%;教育支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.68万元,占9%;医疗卫生支出11.23万元,占3%;住房保障支出19.61万元,占5%;文化旅游体育与传媒支出303.63万元,占83%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为354.44,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为15万元,完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):支出决算为263.33万元,其他广播电视支出(项):支出决算为8.72万元,完成预算,100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.95万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.62万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.78万元,其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):18.2万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出367.15万元,其中:
人员经费244.18万元,主要包括:基本工资92.6万元、津贴补贴8.66万元、奖金8.33万元、绩效工资44.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.95万元、基本医疗保险缴费10.78万元、其他社会保障缴费7.99万元、职业年金缴费7.62万元、住房公积金18.2万元、其他工资福利支出15.2万元。
公用经费106.93万元,主要包括:办公费3.47万元、印刷费3万元、电费1.25万元、邮电费5.82万元、差旅费8.49万元、维修(护)费18万元、租赁费12.51万元、培训费1.52万元、公务接待费0.15万元、劳务费1.3万元、委托业务费13万元、工会经费10.69万元、其他交通费4.65万元、其他商品和服务支出23.08万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算12.5%,决算数小于预算数的主要原因是减少了业务接待。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。
开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于(无公务用车)。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(无公务用车)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元,完成预算12.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元,增长60%。主要原因是2018年只有半年决算数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,主要用于其他媒体的接待。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对电视台自办栏目、电视片源采购、网络直播专项等项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我中心严格按照预算编制支付各项费用,未出现无预算支付的现象,财务工作规范有序,严格按上级文件精神办理事项,资金专款专用,绩效突出。所有项目均由专人负责管理,及时发现并处理工作中存在的问题,为项目优质高效地完成提供了有力保障。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看从评价情况来看项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面良好。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“电视台自办栏目””设备维修(户)”“网络直播”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。
1.“电视台自办栏目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元,执行数为17.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,珙县融媒体中心坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻******对新闻舆论工作的“48字”要求,紧扣中心、服务大局,始终坚持“三贴近”原则,推进媒体融合发展,牢牢把握正确导向,唱响主旋律,紧扣***治国理政新理念新思想新战略、中省市县重大会议精神、全县经济转型发展、乡村振兴、区划调整等内容,打好主动仗,有效、及时、深入地传递党和政府的声音,充分展示全县经济社会发展成就。发现的主要问题:硬件配备和系统平台与中央对县级融媒体中心的功能要求不匹配,人才引进较为困难。下一步改进措施:加强新闻宣传从业人员的业务技能培训强学习,逐步实现硬件和软件的更新迭代。
2.“网络直播”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保珙县融媒体中心(珙县广播电视台)实现电视、微信、微博、网站进行实时直播,对全县重要工作、活动及时进行网络宣传,直播日常化。
3.“县委、县府专题片制作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,展示了全县各个领域的发展以及重大事件的披露,丰富了全县人民的精神文化生活。
4.“手机APP开发、运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,“珙县发布”微信端用户从20000余户增长至40000余户,且在今年单条原创稿件阅读量破万20余条次。
5.“稿费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,发展了更多各行各业的通讯员,及时准确的发布了新闻,丰富了信息源,推进了我县新媒体事业的繁荣发展。
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | |||||
项目名称 | 电视台自办栏目 | ||||
预算单位 | 珙县融媒体中心(珙县广播电视台) | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.5万元 | 执行数: | 17.5万元 | |
其中-财政拨款: | 17.5万元 | 其中-财政拨款: | 17.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
珙县融媒体中心坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻******对新闻舆论工作的“48字”要求,紧扣中心、服务大局,始终坚持“三贴近”原则,推进媒体融合发展,牢牢把握正确导向,唱响主旋律,紧扣***治国理政新理念新思想新战略、中省市县重大会议精神、全县经济转型发展、乡村振兴、区划调整等内容,打好主动仗,有效、及时、深入地传递党和政府的声音,充分展示全县经济社会发展成就。 | 1、完成自办栏目《文化看珙县》23期,播出22期。 2、完成《奔康路上》电视栏目制作11期,播出11期。 3、完成电视新闻249组,1511条. 4、完成专题片制作13部;公益广告49个、通告/公告50个;标语123条。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2021年自办栏目 | 48期 | 48期 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成2021年自办栏目 | 完成一些有影响力、有质量的栏目 | 1、完成自办栏目《文化看珙县》23期,播出22期。 2、完成《奔康路上》电视栏目制作11期,播出11期。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 2021年自办栏目48期 | 约3***6元/期 | 约3***6元/期 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 丰富群众文化生活 | 丰富了群众的文化生活 | |
项目效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固作用 | 让全县人民及时了解珙县动态、政策 | 让全县人民及时了解了珙县的动态、政策 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | ≥90% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | |||||
项目名称 | 网络直播 | ||||
预算单位 | 珙县融媒体中心(珙县广播电视台) | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 | |
其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
“网络直播”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保珙县融媒体中心(珙县广播电视台)实现电视、微信、微博、网站进行实时直播,对全县重要工作、活动及时进行网络宣传,直播日常化。 | 结合本地活动,开展了“红红火火过元宵晚会”、“我的传奇在珙县暨珙县2019年美德少年颁奖仪式”、“珙县2019年文化体育旅游节”、“中石油晚会”4场网络直播,其中“红红火火过元宵”晚会在央广网网络直播观看用户达20万户。为增加用户黏性,成功策划了“红红火火过元宵晚会”人气节目投票、寻找珙县幸运女神、主持人比赛投票、“集赞送猕猴桃”、“着汉服 弘传统”、“丰收嘉年华”摄影作品比赛活动等,其中“红红火火过元宵晚会”人气节目投票用户达5万余户。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成2021年网络直播 | 20场 | 4场 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 实现成功网络直播率 | ≥90% | ≥90% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 网络直播 | 约0.3万元/场 | 约0.3万元/场 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 对全县重要工作、活动及时进行网络宣传,直播日常化。 | 对全县重要工作、活动及时进行网络宣传,直播日常化。 | |
项目效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固作用 | 对媒体融合发展促进作用 | 促进了媒体融合发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥80% | ≥80% | |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | |||||
项目名称 | 县委、县府专题片制作 | ||||
预算单位 | 珙县融媒体中心(珙县广播电视台) | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
宣传了全县各个领域的发展和重大事件的披露,丰富了全县人民的精神文化生活。 | 《文化看珙县》电视栏目制作23期,播出22期;《奔康路上》电视栏目制作11期,播出11期;专题片制作13部; | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成宣传片拍摄制作 | ≥15个 | ≥15个 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 宣传片拍摄制作 | 约0.65元/个 | 约0.65元/个 | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 宣传珙县,提高珙县知名度 | 宣传珙县,提高珙县知名度 | |
项目效益指标 | 可持续影响指标 | 促进作用 | 永久 | 永久 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | |||||
项目名称 | 手机客户端(APP)开发、运行维护费 | ||||
预算单位 | 珙县融媒体中心(珙县广播电视台) | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 60万元 | 执行数: | 60万元 | |
其中-财政拨款: | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全年完成手机APP客户端建成,发展用户5000户 | “珙县发布”微信端用户从20000余户增涨至40000余户,且在今年单条原创稿件阅读量破万20余条次。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 成本指标 | 租赁网络等 | 10万元 | 10万元 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 运行、维护 | 20万元 | 20万元 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 网络直播 | 约0.3万元/场 | 约0.3万元/场 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 培养,发展用户 | 5000户 | 40000余户 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 开发 | 30万元 | 30万元 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进作用 | 扩大珙县信息网络宣传渠道 | 扩大了珙县信息网络宣传渠道 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 客户端使用度 | 95% | 95% | |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | |||||
项目名称 | 稿费 | ||||
预算单位 | 珙县融媒体中心(珙县广播电视台) | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 | |
其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
及时准确发布新闻、丰富信息源 | 发展了更多各行各业的通讯员,及时准确的发布了新闻,丰富了信息源,推进了我县新媒体事业的繁荣发展。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 采用电视、网络媒体信息源 | ≥1500件 | ≥1500件 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 文字作品、图片、音、视频 | 约3333元/月 | 约3333元/月 | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 促进作用 | 丰富信息源,及时准确发布新闻 | 丰富了信息源,及时准确的发布了新闻 | |
项目效益指标 | 可持续影响指标 | 推进我县新媒体事业繁荣发展 | 推进我县新媒体事业繁荣发展 | 推进我县新媒体事业繁荣发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《珙县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。
本部门自行组织对“自办栏目”项目开展了绩效评价,《自办栏目项目2019年绩效评价报告》见***。(非***部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2018年决算数持平)。
(二)政府采购支出情况
2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反应除事业运行以外其他用于***宣传部门的事务支出
10.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):反应广播电视方面的支出。其他广播电视支出(项):反应除广播电视方面以外其他用于广播电视方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:指除基本医疗以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
25.基本支出:指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***
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珙县融媒体中心2019年整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)基本情况
珙县融媒体中心是珙县宣传部管理下的公益一类事业单位,是财政全额补助的事业单位。主要负责新闻信息生产、传播、服务能力,努力创建“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局,有效推进媒体融合,更好地发挥了舆论引导功能。
(二)本中心2019年末人数为32人,其中事业人员26人,其他人员6人。在职人员2019年县内调出1人,县内调入1人,退休2人。
(三)中心设七个部门,分别是办公室、总编室、编发中心、新闻采集中心、技播部、社教部、发展部。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入398.22万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年支出354.44万元,其中:一般公共服务支出15万元,文化旅游与传媒支出272.05万元,社会保障和就业支出37.58万元,卫生健康支出11.61万元,住房保障支出18.20万元。年末结转结余43.78万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况
根据部门工作绩效目标规划,中心编制了详细的部门财政支出预算计划。按相关要求、程序,预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送财政局,分别对一般公共服务收支、文化旅游体育与传媒支出收支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收支等进行了系统研判和规划。与此同时,在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模,严控“三公”消费, 对每一项专项预算都进行了提前细化,严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度,确保预决算科学有序。
(二)执行管理情况
本年财政拨款决算收支数398.22万元,比年初预算数358.40万元增加39.82万元支出数,增长11.11%,主要原因是中央转移支付资金增加。
具体而言,基本支出297.05万元,其中:人员经费支出24.75万元,日常公用经费支出49.54万元;年末结转结余43.78万元。
(三)支出绩效情况
1.部门支出绩效。
(1)行政运转保障
此部分基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。其中人员经费支出24.75万元,日常公用经费支出49.54万元。
(2)行政成本。
本部门始终严格遵守和落实“八项规定”精神,从严、从细控制各项行政成本开支。
2019年本单位在职员工32人,本年未安排出国(境)计划,未发生因公出国(境)经费支出;安排公务接待费支出0.15万元,比年初预算数1.20万元减少1.05万元,降低87.5%,比上年决算数0.06万元增加0.09万元,增长1.50%;主要原因是公务接待相应增加。
而会议费用则大幅减少,比上年决算数0.48万元减少0.48万元。而由于新进人员外出业务培训增加,培训费支出略有上涨,本年培训费支出1.52万元,比上年决算数1.11万元增加0.41万元。
2.专项预算项目支出绩效
(1)资金绩效分配情况
2019年我中心项目支出决算数为57.39万元,用于保障中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(2)项目资金管理情况
为规范项目资金的管理,增加专项资金安排的透明度,我中心制定了《珙县融媒体中心配套资金管理办法》。《办法》明确规定了专项资金的管理范围,专项资金的预算编制、申报及审批程序,专项资金的使用和管理方式,以确保资金的专款专用与安全高效。我中心执行《事业单位会计制度》,专项资金均由县财政国库集中支付。
(3)绩效目标完成情况
2019年,我中心具体项目支出包括自办栏目17.5万元,网络直播3.98万元,县委、县府专题制作3万元,设备维修(护)费5.0万元,电视片源采购5.0万元,网站网页维护、租赁费3.60万元,《新珙县报》排版、印刷费3.0万元,三微一端运行维护费6.34万元,电费1.25万元,融媒体建设6.22万元。
本年度,珙县广播电视台、“珙县发布”微信微博、“微视珙县”微信、珙县新闻网等宣传平台持续发力,始终坚持“三贴近”原则,唱响主旋律,打好主动仗,有效、及时、深入地传递党和政府的声音,充分展示了全县经济社会发展成就。
(四)综合管理情况
1.建立了中心财务管理制度,纳入内部控制中,严格执行政府采购,资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在政府网站对社会公开,接受群众监督。
2.严格执行基本建设项目建设相关规定及制度,按基建项目的财务会计制度进行管理和核算,认真做好项目财务管理的基础性工作,同时严格执行专项资金管理办法,提高财政资金使用效益。专项资金实行专项核算,确保专款专用。
3.按照公务卡强制结算目录制度的要求,凡是纳入公务卡强制结算目录的支出事项,原则上使用公务卡结算,不得使用现金结算;未纳入公务卡强制结算目录的支出事项,若具备刷卡条件鼓励使用公务卡结算。
(五)绩效管理工作开展情况
严格按照绩效评价指标体系开展自评,对评价结果运用到部门管理工作中,改善和提高资金使用效益,进一步完善各项制度,促进新闻宣传工作更上一层。
同时针对上一年度工作中存在的指标和标准设计不规范、评价方法单一、经费拨付调度统筹不够精细等问题开展专项整顿,进一步提升了绩效管理效率。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
从2017年底探索推进媒体融合发展到2019年6月正式更名为珙县融媒体中心,我中心始终坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻******对新闻舆论工作的“48字”要求,紧扣中心、服务大局在“体制机制、物理空间、业务平台”三层面逐步融合,牢牢把握正确导向,主题宣传浓墨重彩,在正面宣传和舆论引导上发挥了重要作用。通过持续推进创新融合,新兴媒体增添了活力,在“6•17”地震报道、本地经济文化报道等方面取得一系列成果。
(二)存在问题
1、硬件配备和系统平台与中央对县级融媒体中心的功能要求不匹配。
2、党建、政务、民生方面服务内容,现未完全将各部门融合。新闻网和微信微博等的安全保障等级也较低,面临安全风险。
3、干部队伍及其能力素质不适应融媒体发展要求。融媒体中心内容建设丰富,服务内容多,涉及图片处理、视频剪辑、数据可视化等多样化专业技术,也需要运营策划、播音主持等专业技术人才,人员队伍综合素质要求高,但由于人事政策、薪酬体系、区位优势等方面的制约,引进和留住适用的专业技术人才难,技术人才支撑明显不足。
4、保障力度还需加强。
(三)改进建议
针对功能要求匹配、人才引进、部门融合等方面存在的问题,将加速整合各部门优势资源,通过培训以及其他可行举措提升中心人员专业水平,真正“沉”下去,强劲脚力,增强眼力、脑力、笔力,把真实而又平实的故事挖掘出来。创新内容生产方式,丰富表达方式,不断提升传播力、引导力、影响力、公信力,在基层舆论引导中真正发挥主导性、关键性作用。守好一方平台,讲好珙县故事。
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2019年项目支出绩效评价自评报告
(自办栏目经费17.5万元)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.珙县融媒体中心是珙县宣传部管理下的公益一类事业单位,是财政全额补助的事业单位。主要负责新闻信息生产、传播、服务能力,努力创建“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局,有效推进媒体融合,更好地发挥了舆论引导功能。
2.为规范项目资金的管理,增加专项资金安排的透明度,我中心规定了专项资金的管理范围,专项资金的预算编制、申报及审批程序,专项资金的使用和管理方式,以确保资金的专款专用与安全高效。2019年县财政预算安排专项项目资金17.5万元。
(二)项目绩效目标。
珙县融媒体中心坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻******对新闻舆论工作的“48字”要求,紧扣中心、服务大局,始终坚持“三贴近”原则,推进媒体融合发展,牢牢把握正确导向,唱响主旋律,紧扣***治国理政新理念新思想新战略、中省市县重大会议精神、全县经济转型发展、乡村振兴、区划调整等内容,打好主动仗,有效、及时、深入地传递党和政府的声音,充分展示全县经济社会发展成就。
(三)项目自评步骤及方法。
根据珙财函〔2019〕51号文件通知,我中心高度重视,成立项目支出绩效评价工作小组,由中心主任牵头,办公室、财务室具体落实自查,对2019年自办栏目经费项目的申报、划拨等开展全面自查,自查时间从2019年4月20日-5月30日。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
自办栏目生活补助经费在2018年底编制2019年预算时测算标准按照预计17.5万元/年,资金申报由财政部门严格把关,按照每季度一次进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于中心各自办栏目所有支出项目。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。严格年初预算资金计划执行。
2.资金到位。该项目县财政资金资金及时到位,资金计划每季度申报一次,待财政局审批后进行及时兑现,截止2019年底资金已全部兑现。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。
(三)项目财务管理情况。
自办栏目项目资金,严格执行财务管理制度,账务处理及时,规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
该项目涉及中心全年所有自办栏目,共计17.5万元。其中包括资金申报由财政部门严格把关,按照季度一次进行资金申报,严格按照资金用途,专款专用,全额用于自办栏目支出项目。
四、目标完成情况
(一)目标完成任务量。
对照项目计划完成目标,对截止评价时点该项目已完成100%。
(二)目标完成质量。
对照预定绩效目标,评价项目高质量完成。
(三)目标完成进度。
对照预定计划进度,该项目实际完成100%。
五、项目绩效情况
1、完成自办栏目《文化看珙县》23期,播出22期。
2、完成《奔康路上》电视栏目制作11期,播出11期。
3、完成电视新闻249组,1511条.
4、完成专题片制作13部;公益广告49个、通告/公告50个;标语123条。
5、中心共编辑发布微博1913条,阅读量2060万; 珙县发布微信248组,920条,阅读量120万;微视珙县微信204组,820条,阅读量74万;新闻网1270条;6、“微视珙县”微信公众号全年发布信息996条。
6、紧紧抓住珙县“1.3”地震和长宁“6.17”地震新闻热点,及时向上级媒体报送文稿和视频素材。同时,在脱贫攻坚、灾后重建、经济建设等方面挖掘人物典型、事迹典型。截至目前,中央电视台及其他中央级媒体共计用稿18条,四川电视台及其他省级媒体共计用稿25条,宜宾电视台及广播用稿222条、宜宾日报等其他市级媒体用稿33条。
7、中心成立后,持续推进创新融合发展。“6•17”地震期间,中心在正面宣传和舆论引导上发挥了重要作用,全覆盖式信息发布及时回应社会关切,期间微信、微博阅读量达1500万余人次,“珙县发布”微博也跃居6月22-23日全国政务新媒体外宣榜第二名。地震期间信息发布和舆情引导工作得到了省委彭清华书记的肯定批示,被多家网络大V和舆情培训作为典型案例。据新浪发布的《宜宾市政务微博影响力报告》显示,珙县发布微博热度在全市区县中排名第二,影响力排名第一,全市政务微博中影响力排名第五。
8、“珙县发布”微博端阅读量不断攀升,每月平均有10条新闻阅读量破万,其中6月18日12:09发布的#暖心时刻##警察在 平安就在#【你愿意为这位民警转发点赞吗】的微博发布后,获198万阅读量,175次转发,5427次赞。
9、“珙县发布”微信端用户从20000余户增长至40000余户,且在今年单条原创稿件阅读量破万20余条次。
10、“微视珙县”深耕原创民生内容,基本保持每月均有1条原创稿件阅读量过万。在做到提升阅读量的同时,还兼顾了社会效应,与网民形成良好的参与互动。
六、评价结论及问题建议
(一)评价结论。
珙县融媒体对2019年自办栏目项目绩效行了自评,对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况等进行了说明。自评得分95分。
(二)存在的问题。
硬件配备和系统平台与中央对县级融媒体中心的功能要求不匹配,人才引进较为困难。
(三)相关建议。
加强新闻宣传从业人员的业务技能培训强学习,逐步实现硬件和软件的更新迭代。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表