区住建局认真完成内审报告填报工作
为全面准确了解内部审计总体情况,推动内部审计工作科学发展,根据审计署、省审计厅、市审计局和区审计局年度工作计划安排,12月7日,区住建局财务科完成了2020年度局内部审计指导监督工作总结材料报送工作。
在接到区审计局通知后,局财务科充分认识到该项工作的重要性,强化组织领导,抓好工作落实,明确专人负责。同时,仔细对照报表要求,认真填写,确保数据真实准确。内审报告主要包括局内审机构及人员简况、2020年内审工作总体情况、主要工作成果和方法、2021年内审工作思路等几方面。
2020年,局内审工作人员在做好日常工作的基础上,主要配合有关部门做好各项内部审计工作。同时在建立建设工程项目开工备案制度、建立建设工程项目竣工备案制度、加强施工单位工程决算管理、加强中介机构工程结算审计管理工作的基础上,重点做好基本建设项目的核算和管理。
2021年,局财务科一方面将按照规章制度做好本单位的内审工作,另一方面将在区巡视组、区纪委、区审计局的指导下,进一步做好内部预算支付和工程款支付审计工作。