2016年皇姑区机关工委决算公开
目 录
第一部分 ***皇姑区直属机关工作委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 ***皇姑区直属机关工作委员会2016年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 ***皇姑区直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分***皇姑区直属机关工作委员会概况
一、主要职责
(一)、负责制定区直属机关党的建设规划、措施,全面加强区直属机关党的思想建设、组织建设、反腐倡廉建设和机关作风建设。
(二)、负责区直属机关党员的培训工作。组织党员学习、宣传和贯彻执行党和国家的各项方针、政策。
(三)、负责对区直属机关党员的管理、教育和监督,特别是对党员领导干部实施党内监督,对所属党组织的民主生活会实施管理和指导。
(四)、负责区直属机关建立健全党建工作各项制度,落实党建工作责任制,指导基层党组织做好党员、群众的政治思想工作,开展社会主义精神文明建设。
(五)、负责区直属机关入党积极分子队伍建设,做好经常性的发展党员工作。
(六)、负责教育区直属机关的党员和群众遵纪守法,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法违纪行为作斗争。
(七)、负责对区直属机关群团工作的领导,支持群团组织结合自身特点独立开展工作。
(八)、负责区直机关的作风建设工作。
(九)、完成上级部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入***皇姑区直属机关工作委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
***皇姑区直属机关工作委员会本级
第二部分 ***皇姑区直属机关工作委员会
决算公开表
2016年度部门决算公开报表
***1-1
2016年度收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:机关工委 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 211.85 | 一、一般公共服务 | 192.37 |
二、上级补助收入 | 二、医疗卫生 | 4.02 | |
三、事业收入 | 三、住房保障 | 5.74 | |
四、经营收入 | 四、农林水电 | 10 | |
五、附属单位上缴收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 211.85 | 本年支出合计 | 212.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1.72 | 年末结转和结余 | 1.44 |
| |||
合计 | 213.57 | 合计 | 213.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2
2016年度收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:机关工委 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他 收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 211.85 | 211.85 | |||||||
201 | 36 | 一般公共服务支出 | 192.09 | 192.09 | ||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 182.06 | 182.06 | |||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | |||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | |||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2016年度支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:机关工委 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 212.13 | 192.10 | 20.03 | |||||
201 | 36 | 一般公共服务支出 | 192.37 | 192.10 | |||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 182.34 | 182.34 | ||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | ||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 机关工委 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 211.85 | 一、一般公共服务支出 | 192.37 | 192.37 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、医疗卫生支出 | 4.02 | 4.02 | ||||||
三、住房保障支出 | 5.74 | 5.74 | |||||||
四、农林水支出 | 10 | 10 | |||||||
本年收入合计 | 211.85 | 本年支出合计 | 212.13 | 212.13 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 1.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.44 | 1.44 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
合计 | 213.57 | 合计 | 213.57 | 213.57 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门: | 机关工委 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1.72 | 1.72 | 211.85 | 191.82 | 20.03 | 212.13 | 192.10 | 20.03 | 1.44 | 1.44 | |||||
201 | 36 | 一般公共服务支出 | 1.72 | 1.72 | 192.09 | 182.06 | 10.03 | 182.34 | 182.34 | 1.44 | 1.44 | |||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 1.72 | 1.72 | 182.06 | 182.06 | 182.34 | 182.34 | 1.44 | 1.44 | |||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: | 机关工委 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 192.10 | 168.56 | 23.54 | |||
2013601 | 行政运行 | 183.34 | 158.8 | 23.54 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.02 | 3.59 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.74 | 5.74 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
***1-7
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 机关 | 工委 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-8
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门: | 机关 | 工委 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况
***1-9
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
部门:机关工委 | 公开09表 | |
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 0 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
第三部分***皇姑区直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计213.57万元,包括:
1.财政拨款收入211.85万元,其中:公共预算财政拨款收入211.85万元 。
(二)支出总计213.57万元,包括:
1.基本支出192.37万元。医疗卫生支出4.02万元。 住房保障支出5.74万元。农林水支出10万元。结余1.44万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市皇姑区机构编制委员会办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出212.13万元,其中:基本支出192.10万元 。
(二)具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出212.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出192.37万元,医疗卫生支出4.02万元,住房保障支出5.74万元,农电水支出10万元。
1. 一般公共服务支出192.10万元,包括:
(1)行政运行158.8万元,主要是工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务23.54万元,主要是公用经费支出。
2. 医疗卫生支出4.02万元,包括:
(1)行政单位医疗4.02万元,主要是公务员医疗补助支出。
3. 住房保障支出5.74万元,包括:住房公积金5.74万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016政府性基金预算财政拨款收入支出0万元
四、财政专户管理资金收入支出决算情况
2016财政专户管理资金收入支出0万元
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:公务用车购置及运行维护费0万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元。2016年末公务用车保有量0辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金