强化县乡财政内控监督促进基层财政运行安全高效
为进一步加强财政内控监督,防范财政风险,促进财政科学化精细化管理,根据财政部的有关要求,市财政局研究制定了监督检查工作方案,组织开展了对各区市财政部门内控制度建设和执行情况的专项检查。
按照工作方案,这次监督检查的工作重点主要包括各区市财政局及重点镇(街)财政所预算编制、预算执行、决算管理、政府采购、国库集中支付等工作内部控制机制建设和执行情况,同时,将各区市2011年财政内控监督发现问题的整改落实情况纳入了***检查范围。
为确保各项工作扎实有效开展,检查督导分为区市自查、重点检查、***整改三个阶段。市财政局将在组织各区市财政部门做好自查自纠的基础上,集中力量进行重点排查,结合专项资金检查,全面梳理各区市财政部门内控管理存在的漏洞和薄弱环节,通过实施整改工作通报制度,督促各区市财政部门按照要求认真整改,及时消除隐患,保障各项财政管理工作严谨、规范、有序地开展。