对珙县财政局2019年度县本级财政预算执行及决算草案编制进行审计的通知
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于2022年03月27日发表
珙县财政局:
根据《中华人民共和国审计法》第十七条、第三十八条的规定和我局2020年审计项目计划,我局决定派出审计组,自2020年3月20日起,对你单位2019年度县本级财政预算执行及决算草案编制开展就地审计。同时,选取财政(部门)存量资金、财政暂付款清理消化和库款管理、地方政府债券资金等重点专题和专项资金作为专项审计内容。必要时将追溯相关年度或者延伸至有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:杭一鸣
主审:刘茂英
审计组成员:郑华、傅忠堂等
***:1.审计四严禁工作要求和审计八不准工作纪律
2.审计组和审计人员执行纪律情况征求意见表
3.被审计单位承诺书
珙县审计局
2020年3月16日
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