大东区审计局加强审计质量管理提升依法审计水平
近年来,大东区审计局认真贯彻落实上级审计机关各项工作部署和要求,依法履行审计监督职责,坚持以提升审计项目质量为统领,在建立健全制度,规范审计业务流程,加强审计整改督办等方面精心设置,多措并举,严格依照法定程序和审计标准开展审计,有力推动了审计质量的稳步提升。
一、深化“审计质量提升年”,健全并严格执行审计质量控制制度
大东区审计局持续深化市局“审计质量提升年”活动,制定了《大东区审计局“审计质量提升年”活动实施方案》,从“强化审计项目管理、强化审计实施方案编制和执行、强化审计现场管理、强化审计结果运用”等多个方面入手,对审计项目进行层层把关,严格要求。在市局审理处、法规计划处的指导下,先后制定了《大东区审计局审计项目审核复核审理办法》《大东区审计局重大执法决定法制审理制度》《大东区审计局审计业务会议制度》,并严格按规定开展审计业务,规范审计流程、防范审计风险,为持续、深入提升我局审计工作质量打下坚实基础。
二、明确业务流程,规范审计业务有序开展
一是将市审计局《审计人员业务操作手册》分发审计业务人员,明确要求审计业务操作严格按照手册规定执行,促进审计工作规范、有序开展。二是严把审计项目计划、审计实施方案编制、审计底稿复核、审计结果质量、问题整改落实等重要关口。紧紧围绕区委、区政府中心工作,聚焦重点领域、重大政策、重要措施拟定审计计划,对重点项目及特殊领域审计项目的实施方案进行业务会议讨论,严格实行三级复核审理制度,并对部分审计项目采取二次复核、审理模式,注重提升审计结果质量。
三、加强审计整改,促进审计成果转化
一是完善相关制度,规范整改措施,明确审计整改主体责任。以区委审计委员会名义下发了《大东区关于进一步加强审计整改工作的意见》,重点围绕加强领导、提高认识、明确整改责任、狠抓落实等方面提出指导意见。二是明确整改督办职责,细化审计整改标准及整改流程。制定了《大东区审计局审计整改***检查办法》,进一步明确整改督办科室、业务科室及审计人员职责,界定了审计整改范围、类型。三是设立专人管理审计项目整改台账,对被审计单位存在的问题逐条逐项列出整改任务清单,落实审计整改销号制度。四是组织召开专题审计整改调度会议,提高审计整改效果。今年6月组织11家被审计单位召开专题审计整改调度会议,对2018年以来审计整改未到位的问题进行督促整改,要求各单位进一步提高政治站位,对未整改问题逐条梳理,分析问题产生的原因,研究下一步整改措施。同时采取下达审计整改督办通知书或回访等形式,对整改情况进行督办。
四、加强培训学习,提升依法审计能力
一是组织全局人员参加省厅、市局开展的审计文书模板应用、审计质量考核机制若干应用问题等内容培训。二是成立局业务指导组,采取业务交流,座谈等方式,由审计业务骨干结合具体案例进行详细解析,促进审计人员之间业务交流,提升新入职人员审计业务水平,发挥了良好的传帮带作用。三是积极参与市局审计项目,以审代训,学习市局审计先进工作经验。四是组织全体审计人员结合工作实际学习审计法律法规及相关规章制度,为保障审计人员依法审计,顺利开展审计工作奠定了基础。