海陵审计强化内审工作推进治理体系和治理能力现代
为贯彻落实上级审计机关对内部审计工作的要求,进一步提升内部审计监督效能,在促进单位发展建设、实现审计全覆盖、推进治理体系和治理能力现代化、实现经济高质量发展中,更好发挥内部审计作用。海陵区审计局积极铺排,重点从三个层面落实。
一是内审意识进一步强化。2021年3月10日,区委审计委员会召开第三次会议研究通过了《关于进一步加强全区内部审计工作的实施方案》,进一步完善工作方案,落实工作措施,推动建立和完善内部审计工作机制。
二是内审机构进一步健全。根据《方案》提出的工作目标,按照“领导包片、部门挂钩、分类指导”的工作思路,区审计局明确各分管领导、业务科室的指导联系单位,与全区各镇街园区、机关部门、事业单位及国有企业建立一一对应关系,将工作职责、工作落实明确到个人,贯穿到内审工作全过程,有计划有重点有针对性地开展指导工作。局领导班子成员对全区各单位进行了走访、对接,强化工作指导和监督,确保内部审计工作有序有力推进。
三是内审质效进一步提升。该局紧紧围绕《江苏省内部审计工作规定》《关于进一步加强全市内部审计工作的实施方案》要求,聚焦自身职责,多措并举健全全区“免疫系统”,促进内审工作质量和水平不断提高。牵头组建全区内审工作群,积极开展内审机构、人员及工作情况调查,鼓励各单位内审人员参加内部控制与风险管理培训班;就内审工作赴兴化市审计局对标找差,加强与兄弟单位的沟通交流,拓宽工作思路,提升工作要求;梳理编制内审程序指引、操作指引,帮助内审人员熟悉内审程序,掌握领导干部经济责任审计、预算执行情况审计、工程建设项目审计、企业内部风险控制审计等各项内审工作的审计内容、常见问题及法规依据,提升内审人员能力水平。