财政局组织开展财务审计工作
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于2022年03月05日发表
为规范国有公司、社区等单位财务管理,完善内部控制制度,促进财务管理科学化、精细化,根据管委会工作安排,财政局于3月13日开始,利用两周时间,对全区所属各国有公司、社区等单位开展了财务收支审计。本次审计的主要内容包括2013年度财务收支管理、内部控制、账户管理、专项资金管理等。
为做好这次审计工作,财政局从局内有关科室和各国有公司抽调人员,成立了区财政局审计小组,负责全部审计工作。全体工作人员本着高度认真负责、忠于职守的工作精神,做到了公正、客观、规范、高效,对照检查中发现的问题逐条逐项落实责任、分析原因、提出对策。通过这次审计有利于今后进一步加强财务收支管理、内部控制、专项资金管理等,对推动全区建立财务内部控制制度,确保财务资金使用安全高效具有重要意义。
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