义县工业和信息化局2020年度部门决算
目 录
第一部分 义县工业和信息化局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 义县工业和信息化局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 义县工业和信息化局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分义县工业和信息化局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家新型工业化、信息化、服务业发展战略和政策,协调解决新型工业化、信息化建设中有关问题,参与中长期发展规划,并组织实施;会同有关部门制定全县有关工业、信息化和服务业生产经营的政策与措施。
(二)拟定全县工业、信息化、中小企业、内外贸易、区域经济合作、现代流通的政策措施并组织实施。提出重点行业、重点产品的调整方案;监督检查产业政策执行情况;贯彻落实行业技术规范、政策、法规和标准;指导行业质量管理工作;负责和指导所属行业及相关协会、学会管理工作。
(三)监测分析全县工业经济运行态势,及时向县政府和市政府报告经济运行情况,提出调节措施和建议;负责日常工业经济的调控,发布相关信息,进行预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并向县政府提出意见和建议。
(四)引导企业重视国内外市场的开发与建设,培育发展和完善市场体系,推进产销衔接。引导企业搞好招商引资工作。
(五)负责企业相关工作,对各种经济成分的企业实行宏观管理和监督;规范企业行为规则;研究拟定企业改革的方针、政策和企业体制改革的方案,推进现代企业制度的建立,指导企业的改组、改造和融资工作,指导企业的管理、扭亏和减轻负担工作,指导中小企业的改革和发展,组织与指导企业管理人员的培训。
(六)组织实施国家、省、市产业政策,拟订我县产业政策,监督、检查县产业政策执行情况,指导产业结构调整,提出重点产品的调整方案,研究和规划企业投资布局、定期公布投资方向,加强投资项目的监督。
(七)研究企业技术进步的方针、政策,指导企业技术创新、技术引进工作;指导企业搞好资源节约和综合利用,组织协调工业环境保护和环保企业发展。
(八)负责汇总全县服务业发展总体情况,分析全县服务业发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议。对全县商业实行行业管理,贯彻实施国家、省、市商品流通、餐饮服修、流通加工业的行业规章、标准,拟订全县相关行业从业标准、经营规范、定级考核等规章制度,指导商品流通行业协会工作。
(九)拟订县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商业现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(十)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,推动流通领域依法行政和信用建设,指导商业诚信销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。对成品油流通、酒类、食盐流通、散装水泥推广、报废汽车回收、拍卖典当、旧货业等监督管理。
(十一)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供求应急管理机制,检测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。
(十二)负责全县商品流通及工业企业、乡镇企业、第三产业的统计分析,组织市场调研、进行市场预测和信息发布,提出调控市场运行的政策性建议。
(十三)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展,提出现代物流业发展的战略和规划。
(十四)加强再生资源管理,按照国家六部一委的文件精神,严格审核及时进行备案,加强管理,使再生资源经营单位遵章守纪、合法经营,为再生资源的利用,绿色环保做贡献。
(十五)拟订并组织实施工灶和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责企业节能监察和合理用能评估、审计工作。
(十六)研究拟订全县电力工业的行业规划和年度计划;实施电力行政执法与监督管理,依法进行供电营业区划分;协调电力运营中的有关重大问题,平衡电力资源,培育和监督电力市场;参与电热价格管理;负责农村电力行政管理工作;参与交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。
(十七)监督建筑行业使用新型墙体材料,对新型墙体材料生产企业进行扶持,推广新型墙体材料的应用。依法对新建、扩建粘土实心砖生产企业和生产线以及土源枯竭后易地继续生产粘土实心砖进行处罚。
(十八)贯彻执行国家有关黄金生产方面的政策和法令,管理黄金矿产资源,对生产黄金的企业在生产、计划、技术管理方面搞好服务,并对生产购销实行统筹管理。
(十九)拟订并执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(二十)拟订并执行对外经济合作的政策,依法管理和监督对外承包工程、专项基金,接受多边和双边援助项目,拟订区域合作政策措施,推进区域经济和经济技术交流工作。
(二十一)管理全县对外经济援助工作,申请授权外经费专项优惠贷款、专项基金,接受多边和双边援助项目;
(二十二)负责各种对外经济洽谈会、交易会、展销会活动的管理和监督工作;
(二十三)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和其他出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
(二十四)拟订全县招商引资工作规划和计划,负责以县政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作以及项目的***落实,负责全县招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作,负责落实重大招商引资活动平台建设,负责联系异地商会、协会、企业联合会。
(二十五)指导工业企业加强安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
(二十六)配合有关部门做好第二、三产业的招商引资工作,参与重大项目的招商引资活动,协调招商引资项目的***和相关指导、协调、服务工作。
(二十七)负责全县中小企业改革和扶持方针政策,积极促进和健全中小企业服务体系。
(二十八)宏观指导企业改革,组织拟订全县非国有工业企业改革方案;指导企业建立现代企业制度;负责指导国有和集体企业改制,协调改制过程中的有关问题;对集体企业实施改革、改制、清产核资、资产界定、破产等。
(二十九)推进全县信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责协调推进全县信息安全和全市信息安全保障体系建设;协调处理网络与信息安全的重大事件。
(三十)贯彻组织实施高技术产业中涉及工业、信息产业和中小企业的发展规划、政策;指导行业技术创新、技术进步、产学研联合、高新技术产业化工作;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(三十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(三十二)围绕本县经济建设和对外开放进行外事调查研究,为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议。利用对外交往渠道,配合有关部门开展对外经济工作,为引进资金、技术、人才等做好中介和咨询服务工作,并做好有关政策的指导和把关。
(三十三)贯彻执行党和国家外事工作的方针、政策、法规;拟订我县外事工作规章制度和工作规划;协助我县重大外事工作;负责处理涉外事项。
(三十四)指导协调我县的外商投资工作,拟订外商投资政策措施并组织实施;
(三十五)职能转变
组织实施工业八大产业发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革。
贯彻《中国制造2025,协调推进《中国制造2025辽宁行动纲要和锦州行动纲要》的实施工作,推动工业高质量发展。
加快推进信息化和工业化融合发展,推动军民融合产业发展,培育壮大新动能。
要加强全县招商引资综合管理、外贸出口工作,为市探索自由贸易试验区建设提供支持。
(三十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入义县工业和信息化局2020年部门决算编制范围的预算单位包括:
义县工业和信息化局本级
第二部分义县工业和信息化局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计808.36
1.财政拨款收入638.86总计的79.03%。其中:一般公共预算财政拨款收入808.36万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余169.5万元,占收入总计的20.97%。主要是年初结转等。
与上年相比,今年收入增加280.01万元,增长53%,主要原因:行政管理事务收入增加。
(二)支出总计808.36万元,包括:
1.基本支出229.53万元,占支出总计的28.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出140.7万元,对个人和家庭的补助支出67.86万元,商品和服务支出20.97万元。
2.项目支出578.83万元,占支出总计的71.61%。主要包括政府办公厅及相关机构事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出增加280.01万元,增长53%,主要原因:行政管理事务支出增加。
(三)年末结转和结余42.05万元。
主要是行政管理事务等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少127.45万元,降低303.09%,主要原因:政府办公厅及相关机构事务结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出808.36万元,其中:基本支出229.53万元,项目支出578.83万元。与上年相比,财政拨款支出增加280.01万元,增长53%,主要原因:政府办公厅及相关机构事务。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的97.72%,其中:基本支出完成年初预算的97.72%,项目完成年初预算的0%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出808.36万元,按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出507.45万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出507.45万元,主要是政府办公厅及相关机构事务等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出15.96万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出15.96万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出50万元,具体包括:
(1)卫生健康支出50万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
4.资源勘探工业信息支出161.90万元,具体包括:
(1)资源勘探工业信息支出161.90万元,主要是其他工业和信息产业监管等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
5.商业服务业等支出31万元,具体包括:
(1)商业服务业等支出31万元,主要是其他商业流通事务支出等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.98万元,完成年初预算的99.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约行政运行成本。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费3.98万元,占“三公”经费支出的100%。比上年增加2.12万元,增长114%,主要是业务增加等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.98万元,主要用于公务等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.36万元,其中:人员经费208.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费20.97万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出212.5万元,比上年减少12.19万元,降低5.7%,主要原因是人员调整。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金234.89万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金234.89万元,自评平均分100分。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
***【义县工信局—2020年决算公开表.xls】已
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