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沈阳市大东区前进街道办事处部门预算(2019年)

Admin - admin 于2022年02月16日发表  



目    录

第一部分    沈阳市大东区前进街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区前进街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支总表

五、政府经济分类对照表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区前进街道2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    沈阳市大东区前进街道概况

一、主要职责

(一)执行上级党和政府的决议、决定和命令,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本地区具体实施方案和办法。 

(二)根据市区的总体规划,结合实际情况,制定经济和社区发展计划,因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业,逐步完善本地区的综合服务体系。 

(三)管理好街道的经济、科技、社区服务、社会治安综合治理、计划生育、民政、优抚、群众文化、就业安置和来信来访等各项工作。 

(四)加强对居委会设置、干部配备、选举等工作的指导,并根据情况对居委会辖区范围进行调节,对居委会办的“三产”进行管理,咨询协调,促进其健康发展。 

(五)协调配合市、区有关部门做好辖区的环境保护、卫生绿化、防汛防台、地块改造等工作。 

(六)完成市、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沈阳市大东区前进街道办事处

 

 

 

 

 

 

第二部分    沈阳市大东区前进街道2019年部门预算表

1.部门收支预算总表

单位:元   

 

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款收入

8,159,512

一、一般公共服务支出

4,904,370.00

三、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

二、纳入专户管理的预算外资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,313,724.00

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

151,685.00

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

1,463,500.00

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

326,233.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入总计

8,159,512

本年支出总计

8,159,512

 

 

上缴上级、对附属单位补助支出

 

上年结转及结余

 

结转下年

 

收入总计

8,159,512

支出总计

8,159,512






 

 

2.部门收入总表

 

单位:元


单位编码

单位名称

总计

一般公共预算 收入

政府性基金收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余



 

  合计

8,159,512

8,159,512

 

 

 

 

 

 


065

前进

8,159,512

8,159,512

 

 

 

 

 

 


065001

  前进街道办事处

8,159,512

8,159,512

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门支出总表

 

 

 

 

单位:元

 


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



 

合计

8,159,512

5,421,762

2,737,750


201

一般公共服务支出

4,904,370

4,470,120

434,250


20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,852,370

4,470,120

382,250


2010301

      行政运行

4,470,120

4,470,120

 


2010302

      一般行政管理事务

382,250

 

382,250


20105

  统计信息事务

12,000

 

12,000


2010502

      一般行政管理事务

12,000

 

12,000


20136

  其他共产党事务支出

40,000

 

40,000


2013602

      一般行政管理事务

40,000

 

40,000


208

社会保障和就业支出

1,313,724

473,724

840,000


20802

  民政管理事务

840,000

 

840,000


2080208

      基层政权和社区建设

840,000

 

840,000


20805

  行政事业单位离退休

473,724

473,724

 


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

338,3***

338,3***

 


2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

135,360

135,360

 


210

卫生健康支出

151,685

151,685

 


21011

  行政事业单位医疗

151,685

151,685

 


2101101

      行政单位医疗

151,685

151,685

 


213

农林水支出

1,463,500

 

1,463,500


21301

  农业

500,000

 

500,000


2130122

      农业生产支持补贴

500,000

 

500,000


21302

  林业和草原

955,100

 

955,100


2130299

      其他林业支出

955,100

 

955,100


21399

  其他农林水支出

8,400

 

8,400


2139999

      其他农林水支出

8,400

 

8,400


221

住房保障支出

326,233

326,233

 


22102

  住房改革支出

326,233

326,233

 


2210201

      住房公积金

326,233

326,233

 


 

4.部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款收入

8,159,512

一、一般公共服务支出

4,904,370

 

   1、预算内财力

8,159,512

二、外交支出

 

 

   2、纳入预算管理的行政事业性用收费

 

三、国防支出

 

 

   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费

 

四、公共安全支出

 

 

   4、罚没收入

 

五、教育支出

 

 

   5、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

二、政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,313,724

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、卫生健康支出

151,685

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

1,463,500

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

326,233

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,159,512

支出总计

8,159,512

 

 

 

5.政府经济分类对照表

 

 

 

单位:元

政府经济科目名称

控 制 数

部门经济科目名称

预 算 数

合  计

8,159,512

合  计

8,159,512

机关工资福利支出

2,854,031

工资福利支出

2,854,031

    工资奖金津补贴

1,828,639

   基本工资

957,418

   津贴补贴

793,760

   奖金

77,461

    社会保障缴费

625,409

   在职养老保险

338,3***

   职业年金缴费

135,360

   职工基本医疗保险缴费

151,685

    住房公积金

326,233

   住房公积金

326,233

    其他工资福利支出

73,750

   伙食补助费

65,250

   医疗费

8,500

机关商品和服务支出

4,514,727

商品和服务支出

4,514,727

    办公经费

768,421

   办公费

57,200

   电费

155,253

   邮电费

171,520

   办公取暖费

102,400

   物业管理费

19,200

   差旅费

13,200

   工会经费

44,328

   福利费

5,***0

   其他交通费用

199,680

    培训费

7,260

   培训费

7,260

    委托业务费

955,656

   劳务费

955,656

    公务接待费

8,140

   公务接待费

8,140

    维修(护)费

19,800

   维修(护)费

19,800

    其他商品和服务支出

2,755,450

   其他商品和服务支出

2,755,450

对个人和家庭的补助

790,754

对个人和家庭的补助

790,754

    社会福利和救助

63,740

   生活补助

51,120

   医疗费补助

12,500

   奖励金

120

    离退休费

60,450

   退休费

60,450

    其他对个人和家庭补助

666,5***

   其他对个人和家庭的补助

666,5***

 

 

 

6.一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



 

    合计  

8,159,512

5,421,762

2,737,750


201

一般公共服务支出

4,904,370

4,470,120

434,250


20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,852,370

4,470,120

382,250


2010301

     行政运行

4,470,120

4,470,120

 


2010302

     一般行政管理事务

382,250

 

382,250


20105

  统计信息事务

12,000

 

12,000


2010502

     一般行政管理事务

12,000

 

12,000


20136

  其他共产党事务支出

40,000

 

40,000


2013602

     一般行政管理事务

40,000

 

40,000


208

社会保障和就业支出

1,313,724

473,724

840,000


20802

  民政管理事务

840,000

 

840,000


2080208

     基层政权和社区建设

840,000

 

840,000


20805

  行政事业单位离退休

473,724

473,724

 


2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

338,3***

338,3***

 


2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

135,360

135,360

 


210

卫生健康支出

151,685

151,685

 


21011

  行政事业单位医疗

151,685

151,685

 


2101101

     行政单位医疗

151,685

151,685

 


213

农林水支出

1,463,500

 

1,463,500


21301

  农业

500,000

 

500,000


2130122

     农业生产支持补贴

500,000

 

500,000


21302

  林业和草原

955,100

 

955,100


2130299

     其他林业支出

955,100

 

955,100


21399

  其他农林水支出

8,400

 

8,400


2139999

     其他农林水支出

8,400

 

8,400


221

住房保障支出

326,233

326,233

 


22102

  住房改革支出

326,233

326,233

 


2210201

     住房公积金

326,233

326,233

 


 

7.一般公共预算基本支出表

 

单位:元

科目编码

科目名称

预 算 数

科目编码

科目名称

预 算 数

 

合   计

5,421,762

  30211

    差旅费

13,200

301

工资福利支出

2,788,781

  30213

    维修(护)费

19,800

  30101

    基本工资

957,418

  30216

    培训费

7,260

  30102

    津贴补贴

793,760

  30217

    公务接待费

8,140

  30102

    奖金

77,461

  30226

    劳务费

955,656

  30106

    伙食补助费

 

  30228

    工会经费

44,328

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

338,3***

  30229

    福利费

5,***0

  30109

    职业年金缴费

135,360

  30231

    公务用车运行维护费

 

  30110

    职工基本医疗保险缴费

151,685

  30239

    其他交通费用

199,680

  30111

    公务员医疗补助缴费

 

  30299

    其他商品和服务支出

82,950

  30112

    其他社会保障缴费

 

303

对个人和家庭的补助

790,754

  30113

    住房公积金

326,233

  30301

    离休费

 

  30114

    医疗费

8,500

  30302

    退休费

60,450

302

商品和服务支出

1,842,227

  30303

    退职(役)费

 

  30201

    办公费

57,200

  30304

    抚恤金

 

  30205

    水费

 

  30305

    生活补助

51,120

  30206

    电费

155,253

  30307

    医疗费补助

12,500

  30207

    邮电费

171,520

  30309

    奖励金

120

  30208

    取暖费

102,400

  30399

    其他对个人和家庭的补助

666,5***

  30208

    物业管理费

19,200

 

 

 

 

8.政府性基金支出表

科目编码

科目名称

预算数

备注



 

 

 

 


9.财政拨款政府经济分类对照表

 

 

 

 

单位:元

政府经济科目名称

控 制 数

部门经济科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合  计

8,159,512

合  计

8,159,512

 

机关工资福利支出

2,854,031

工资福利支出

2,854,031

 

    工资奖金津补贴

1,828,639

   基本工资

957,418

 

   津贴补贴

793,760

 

   奖金

77,461

 

    社会保障缴费

625,409

   在职养老保险

338,3***

 

   职业年金缴费

135,360

 

   职工基本医疗保险缴费

151,685

 

    住房公积金

326,233

   住房公积金

326,233

 

    其他工资福利支出

73,750

   伙食补助费

65,250

 

   医疗费

8,500

 

机关商品和服务支出

4,514,727

商品和服务支出

4,514,727

 

    办公经费

768,421

   办公费

57,200

 

   电费

155,253

 

   邮电费

171,520

 

   办公取暖费

102,400

 

   物业管理费

19,200

 

   差旅费

13,200

 

   工会经费

44,328

 

   福利费

5,***0

 

   其他交通费用

199,680

 

    培训费

7,260

   培训费

7,260

 

    委托业务费

955,656

   劳务费

955,656

 

    公务接待费

8,140

   公务接待费

8,140

 

    维修(护)费

19,800

   维修(护)费

19,800

 

    其他商品和服务支出

2,755,450

   其他商品和服务支出

2,755,450

 

对个人和家庭的补助

790,754

对个人和家庭的补助

790,754

 

    社会福利和救助

63,740

   生活补助

51,120

 

   医疗费补助

12,500

 

   奖励金

120

 

    离退休费

60,450

   退休费

60,450

 

    其他对个人和家庭补助

666,5***

   其他对个人和家庭的补助

666,5***

 

10.一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位:元

项目

金额

2018

2019

“三公”经费合计

9990

8140

    1.因公出国(境)费

 

 

    2.公务接待费

9990

8140

    3.公务用车购置及运行费

 

 

      其中:公务用车购置费

 

 

            公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 沈阳市大东区前进街道2019年预算情况说明

 

一、沈阳市大东区前进街道2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市大东区前进街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算8,159,512元,全部为财政拨款收入,与上年比较收入减少5,053,536元,原因是街道原下属机关中心与农业中心进行机构改革后划出我单位。

支出预算8,159,512元,包括一般公共服务支出4,904,370元、农林水支出事务支出1,463,500元、社会保障和就业支出1,313,724万元、医疗卫生与计划生育支出151,685元,住房保障支出326,233元等。与上年比较支出减少5,053,536元,原因是街道原下属机关中心与农业中心进行机构改革后划出我单位。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2,854,031元、机关商品和服务支出4,514,727元、对个人和家庭补助790,754元等。

二、沈阳市大东区前进街道2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区前进街道2019年一般公共预算收入8,159,512元,比上年减5,053,536元,原因是人员减少。一般公共预算支出8,159,512元,比上年减5,053,536元,原因是人员减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出4,904,370元、农林水支出1,463,500元、社会保障和就业支出1,313,724元、医疗卫生与计划生育支出151,685元、住房保障支出326,233元。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2,854,031元、机关商品和服务支出4,514,727元、对个人和家庭补助790,754等。

三、沈阳市大东区前进街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区前进街道2019年一般公共预算基本支出5,421,762元,其中:

工资福利支出2,788,781万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出1,842,227元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出790,754元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区前进街道2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区前进街道2019年一般公共支出“三公”经费预算数8,140元,其中:公务接待费8,140元;公务用车购置及运行费无。与上年比较减少1850元,公务接待费比上预算数减少1,850元;主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、沈阳市大东区前进街道2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区前进街道2019年政府性基金无预算安排。

六、沈阳市大东区前进街道其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年沈阳市大东区前进街道机关运行经费财政拨款预算4,470,120元,比上年预算减少850002元。

(二)政府采购情况

2019年沈阳市大东区前进街道政府采购预算总额500000元,其中:政府采购服务预算500000元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日,沈阳市大东区前进街道没有公务车辆。

(四)绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区前进街道惠民资金、街道党建、社区党建、农村党建、统计经费、防汛(防疫、防害、除)、农村秸秆环保处理项目实行绩效目标管理。总金额181.7万元,其中一般公共预算拨款181.7万元,达到目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务(类)2010301(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)2010302(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)20105(款)统计信息事务(项):反映统计业务方面的支出。

13.一般公共服务(类)2139999(款)其他农林水支出(项):反映除上述项目以外其他农林方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。




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2023-09-15 05:24:10重新编辑
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