财政局 新墅建设根据督察进行整改
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于2022年01月04日发表
根据近日区财政局对新墅建设进行的内控制度和财经纪律检查所反映的问题,新墅建设组织专项整改行动。此次检查,主要是内控制度上有财务管理、公车出行、资产管理、应收账款管理、应收票据管理、对外投资管理等,财经纪律上是针对19年和20年的财务凭证,在结报审批、票据管理、往来款的处理等。
此次检查反映的问题,虽然很小,但不加以重视,同样也会导致国有资产地流失,所以,防微杜渐,新墅建设的3名账务处理人员认真听取了检查组提出的问题,及时进行了整改,并对以后的工作提出了更高的要求。其中,加强制度建设和业务学习是此次整改过程中较大的体会。只有完善制度,才能有据可循、有例可循,只有不断进行业务学习,才能不断完善制度,提高账务处理水平。
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2023-09-22 17:14:21重新编辑