大新县地震监测预报中心关于2020年度部门预算执行和决算草案编制情况审计的整改公告
按照大新县审计局关于《2020年度部门预算执行和决算草案编制情况审计》(新审行报[2021]1号)要求,我单位高度重视,立即组织相关人员对审计报告提出的问题进行整改,现将整改情况汇报如下:
一、组织领导,落实整改方案
成立大新县地震监测预报中心财务审计整改工作领导小组,由中心主任农有林任组长,副主任许承贵任副组长组成的领导小组,针对存在的问题进行整改,落实了整改措施和方案。
二、整改措施
我单位对县审计局提出问题进行逐一进行整改:①针对审计报告提出的一般项目大新县测震台(站)及地震宏观观测点运行资金支出率低的问题,2020年我单位按上级要求对雷平上利测震台进行了标准化建设,并做了项目资金的支付,但由于我县财力经费紧张,国库没有审批,造成有的项目已实施,但没能按时支付,支出率低现象。今年8月份该项目已使用今年指标资金得到了支付。②一般项目2020派驻非贫困村第一书记驻村专项工作经费支出率低的问题,经驻村工作队员反映他们所住的村屯,乡政府给予的工作经费较充裕,就没使用到该项经费。③上级专项补助资金 “自治区地震台托管维护专项经费”支出率低问题,2020年测震台运行较隐定,设备均未出现较大的故障,负责测震台维护的同志经常下到测震台进行日常维护,有时出时电线短路等小问题能自己修的就自己修了,故没产生维护费用开支现象,所产生的差旅费均在单位的日常定额公用经费中报销,从而确保了测震台正常运行。④未完成2020年账务结账工作的问题,由于近年来使用了新会计制度,我单位会计对新制度业务不太熟,造成结账迟,未按时结账,现已完成整改,于2021年5月完成2020年账务结账工作。
三、下一步工作要求
通过审计局对我单位工作审计,使我们认识到财务管理方面还不够严谨,我中心将进一步加强财务方面管理,完善各项财务制度,严格执行各项财经制度,认真采纳审计部门提出的审计建议。一是加强财务知识学习,加强对财务人员业务培训,提高财务人员业务水平,认真学习《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规,进一步规范单位财务管理工作,加强不断提高会计政策、法规水平和业务水平;二是加强财务管理,严格按照《会计法》和会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行账务处理;三是加强资金支出管理,建立健全支出管理相关制度和费用报销制度 ,严格按照有关制度支出管理。
大新县地震监测预报中心
2021年12月2日
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