从化市交通局2013年度部门决算
从化市交通局2013年度部门决算
目 录
第一部分 从化市交通局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、非税收入征缴情况表
七、行政经费支出情况统计表
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2013年度部门决算情况说明
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 从化市交通局概况
一、从化市交通局职能简述
从化市交通局是市委市政府主管的工作部门。
主要职能是制订全市交通行业的发展战略、发展规划并组织实施;负责我市城市公共交通、道路运输、机动车维修、驾培等行业管理以及公路建设的行政管理;根据交通法律法规,行使道路运政、公路路政等方面的行政执法职责;负责国、省、县公路的路基路面、桥涵隧道、交通标志标线、绿化及其它附属设施的日常养护和维修工作;指导镇、街管辖的农村公路养护、维修及新改建工作。
二、部门决算单位构成
从化市交通局设行政单位1个;事业单位3个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个。
纳入从化市交通局2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 从化市交通局 | 行政单位 |
2 | 从化市交通管理总站 | 参照公务员管理事业单位 |
3 | 从化市地方公路管理站 | 财政核补事业单位 |
4 | 从化市地方公路路政管理所 | 财政核补事业单位 |
…… |
三、部门人员构成
从化市交通局总编制人数160人,其中:行政编制53人,事业编制102人、工勤编制5人;在职实有人数121人,离退休人员28人,比上年增加3人,其中离休3人、退休25人。
另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)149人。
(上述人数以
第二部分 2013年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款 | 1 | 8,987.93 | 一、一般公共服务 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 1,891.94 | 二、外交 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 9.83 | 四、公共安全 | 33 | 0.00 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 9.83 | 五、教育 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 8 | 476.88 | 八、社会保障和就业 | 37 | 142.05 |
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 38 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 10 | 476.88 | 十、节能环保 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 40 | 1,909.30 |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 | 7,346.53 |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 49 | 76.76 |
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 9,474.*** | 本年支出合计 | 54 | 9,474.*** |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
上年结转和结余 | 27 | 1,507.23 | 年末结转和结余 | 56 | 1,507.23 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合计 | 29 | 10,981.87 | 合计 | 58 | 10,981.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。
表二 收入决算表
部门名称: 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政专户管理资金 | 小计 | 其中: | ||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 9,474.*** | 8,987.93 | 1,891.94 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 476.88 | 0.00 | 476.88 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 142.05 | 142.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区事务 | 1,909.30 | 1,909.30 | 1,891.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 818.76 | 818.76 | 818.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 247.47 | 247.47 | 247.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 571.29 | 571.29 | 571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,073.18 | 1,073.18 | 1,073.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 728.23 | 728.23 | 728.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 340.95 | 340.95 | 340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输 | 7,346.53 | 6,859.82 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 476.88 | 0.00 | 476.88 | |||
21401 | 公路水路运输 | 3,851.59 | 3,841.75 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 941.09 | 940.43 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 1,517.15 | 1,517.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,246.47 | 1,237.30 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1,751.*** | 1,274.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.88 | 0.00 | 476.88 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 476.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.88 | 0.00 | 476.88 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 965.81 | 965.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 292.95 | 292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,743.30 | 1,743.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,742.70 | 1,742.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+4+5+7+8+9)栏;2栏≥3栏;5栏≥6栏;9栏≥(10+11)栏.
表三 支出决算表
部门名称: 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | ||||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 9,474.*** | 2,003.22 | 1,239.70 | 302.27 | 461.25 | 7,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 142.05 | 138.49 | 0.00 | 0.00 | 138.49 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | 0.00 | 136.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区事务 | 1,909.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 818.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 247.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,073.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 728.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输 | 7,346.53 | 1,787.97 | 1,239.70 | 302.27 | 246.00 | 5,558.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 3,851.59 | 1,787.97 | 1,239.70 | 302.27 | 246.00 | 2,063.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 941.09 | 792.58 | 582.79 | 209.79 | 0.00 | 148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 1,517.15 | 560.*** | 418.69 | 34.20 | 107.74 | 956.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,246.47 | 434.75 | 238.21 | 58.28 | 138.26 | 811.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1,751.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 476.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 965.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,743.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,742.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+6+7+8+9)栏;2栏≥(3+4+5)栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称: 单位:万元
项目 | 2012年度决算数 | 2013年度决算数 | 2013年度决算比2012年度决算 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 14,018.24 | 1,791.67 | 12,226.57 | 7,095.99 | 2,003.22 | 5,092.77 | -6,922.25 | -49.38 | 211.55 | 11.81 | -7,133.80 | -58.35 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 182.97 | 182.97 | 0.00 | 142.05 | 138.49 | 3.56 | -40.92 | -22.37 | -44.48 | -24.31 | 3.56 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 181.08 | 181.08 | 0.00 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | -44.25 | -24.44 | -44.25 | -24.44 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.99 | 128.99 | 0.00 | 131.51 | 131.51 | 0.00 | 2.52 | 1.95 | 2.52 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 52.09 | 52.09 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | -46.77 | -89.78 | -46.77 | -89.78 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | -0.23 | -12.38 | -0.23 | -12.38 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | -0.23 | -12.38 | -0.23 | -12.38 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | |||
214 | 交通运输 | 13,717.94 | 1,505.19 | 12,212.75 | 6,859.82 | 1,787.97 | 5,071.85 | -6,858.13 | -49.99 | 282.78 | 18.79 | -7,140.91 | -58.47 | |||
21401 | 公路水路运输 | 9,383.11 | 1,505.19 | 7,877.92 | 3,841.75 | 1,787.97 | 2,053.79 | -5,541.36 | -59.06 | 282.78 | 18.79 | -5,824.14 | -73.93 | |||
2140101 | 行政运行 | 8***.43 | 650.81 | 213.62 | 940.43 | 792.58 | 147.85 | 76.00 | 8.79 | 141.77 | 21.78 | -65.77 | -30.79 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 87.80 | 0.00 | 87.80 | 146.88 | 0.00 | 146.88 | 59.07 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 59.07 | 67.28 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 1,745.88 | 3***.37 | 1,381.51 | 1,517.15 | 560.*** | 956.51 | -228.73 | -13.10 | 196.27 | 53.87 | -425.00 | -30.76 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,685.00 | 490.01 | 6,194.99 | 1,237.30 | 434.75 | 802.55 | -5,447.70 | -81.49 | -55.26 | -11.28 | -5,392.44 | -87.05 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2,784.49 | 0.00 | 2,784.49 | 1,274.76 | 0.00 | 1,274.76 | -1,509.73 | -54.22 | 0.00 | 0.00 | -1,509.73 | -54.22 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 726.30 | 0.00 | 726.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -726.30 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -726.30 | -100.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,612.52 | 0.00 | 1,612.52 | 965.81 | 0.00 | 965.81 | -***6.71 | -40.11 | 0.00 | 0.00 | -***6.71 | -40.11 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 445.67 | 0.00 | 445.67 | 292.95 | 0.00 | 292.95 | -152.73 | -34.27 | 0.00 | 0.00 | -152.73 | -34.27 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 873.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -873.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -873.00 | -100.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 873.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -873.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -873.00 | -100.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 677.34 | 0.00 | 677.34 | 1,743.30 | 0.00 | 1,743.30 | 1,065.96 | 157.38 | 0.00 | 0.00 | 1,065.96 | 157.38 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 6***.80 | 0.00 | 6***.80 | 1,742.70 | 0.00 | 1,742.70 | 1,077.90 | 162.14 | 0.00 | 0.00 | 1,077.90 | 162.14 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | -11.94 | -95.22 | 0.00 | 0.00 | -11.94 | -95.22 | |||
221 | 住房保障支出 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | -26.75 | -25.84 | -26.75 | -25.84 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | -26.75 | -25.84 | -26.75 | -25.84 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 103.51 | 103.51 | 0.00 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | -26.75 | -25.84 | -26.75 | -25.84 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 | |||
22999 | 其他支出 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -100.00 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏;4栏=(5+6)栏;7栏=(4-1)栏;9栏=(5-2)栏;11栏=(6-3)栏。
表五 政府性基金预算支出决算表
部门名称: 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,891.94 | 0.00 | 1,891.94 | ||||
212 | 城乡社区事务 | 1,891.94 | 0.00 | 1,891.94 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 818.76 | 0.00 | 818.76 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 247.47 | 0.00 | 247.47 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 571.29 | 0.00 | 571.29 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,073.18 | 0.00 | 1,073.18 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 728.23 | 0.00 | 728.23 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 340.95 | 0.00 | 340.95 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表六 非税收入征缴情况表
部门名称: 单位:万元
项 目 | 行次 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||
小计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | |||
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1 | 1,519.01 | 1,507.01 | 1,507.01 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
一、政府性基金收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、专项收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、行政事业性收费收入 | 4 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、罚没收入 | 5 | 1,385.78 | 1,385.78 | 1,385.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、国有资本经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 7 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 8 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
注:本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏各行=(2+5)栏各行;2栏各行=(3+4)栏各行;5栏各行=(6+7)栏各行;各栏合计=(2+3+…+8)行各栏。
表七 行政经费支出情况统计表
部门名称: 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,412.34 | 1,375.18 | 37.15 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
214 | 交通运输 | 1,333.92 | 1,296.76 | 37.15 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1,333.92 | 1,296.76 | 37.15 | |||
2140101 | 行政运行 | 800.66 | 792.58 | 8.08 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 504.18 | 504.18 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.76 | 76.76 | 0.00 | |||
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=(2+3)栏。
表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
部门名称: 单位:万元
项目 | 合计 | “三公”经费支出 | 会议费 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |
|
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| |||||
因公出国(境)支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 99.04 | 79.90 | 0.00 | 57.85 | 19.36 | 2.68 | 19.14 | ||||
214 | 交通运输 | 99.04 | 79.90 | 0.00 | 57.85 | 19.36 | 2.68 | 19.14 | |||
21401 | 公路水路运输 | 99.04 | 79.90 | 0.00 | 57.85 | 19.36 | 2.68 | 19.14 | |||
2140101 | 行政运行 | 8.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 1.30 | 4.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 28.78 | 28.78 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 23.63 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.72 | 11.91 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 38.54 | 35.30 | 0.00 | 29.08 | 5.56 | 0.66 | 3.24 | |||
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注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=(2+7)栏;2栏=(3+4+5+6)栏。
第三部分 2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2013年度收入总计9474.***万元,支出总计9474.***万元。与2012年相比,收、支总计各减少6231.42万元,下降39.68%。主要原因:建设工程项目减少。
二、收入决算情况说明
本部门2013年度收入合计9474.***万元,其中:财政拨款收入8987.93万元,占本年收入合计的94.86%;事业收入9.83万元,占0.1%;其他收入476.88万元,占5.03%。
三、支出决算情况说明
本部门2013年度支出合计9474.***万元。基本支出2003.22万元,占本年支出合计的21.14%。其中:工资福利支出1239.7万元,用于121个在职职工和149个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出302.27万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助支出461.25万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金等费用。
项目支出7471.42万元,占本年支出合计的78.86%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2013年度公共预算财政拨款支出7095.99万元,占本年支出合计的74.89%。与2012年相比,公共预算财政拨款支出减少6922.25万元,下降49.38%。主要原因:建设工程项目减少。
主要用于以下方面:社会保障和就业142.05万元,占2%;城乡社区事务17.36万元,占0.24%;交通运输6859.82万元,占96.67%;住房保障支出76.76万元,占1.08%。
(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1.归口管理的行政单位离退休131.51万元,完成年初预算的100.52%,主要用于离退休人员工资等。
2.事业单位离退休5.33万元,主要用于退休人员工资等。
3.死亡抚恤1.66万元,完成年初预算的100%,主要用于退休人员死亡抚恤。
4.自然灾害灾后重建补助3.56万元,主要用于自然灾害后重建。
5.其他城乡社区公共设施支出17.36万元,主要用于公共设施建设。
6.行政运行940.43万元,完成年初预算的101.69%,主要用于行政运行。
7.一般行政管理事务146.88万元,主要用于行政管理事务。
8.公路运输管理1517.15万元,主要用于公路运输管理。
9.其他公路是水路运输支出1237.3万元,主要用于公路运输。
10. 对农村道路客运的补贴965.81万元,主要用于补贴农村道路客运。
11.对出租车的补贴292.95万元,主要用于补贴出租车。
12.石油价格改革补贴其他支出16万元,主要用于公交车。
13.公共交通运营补助1742.7万元,主要用于公共交通运营补助。
14.其他交通运输支出0.6万元,主要用于其他交通运输。
15.住房公积金76.76万元,主要用于支付在职人员住房公积金。
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出1891.94万元,其中项目支出1891.94万元。
(二)政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
1. 城市建设支出247.47万元,主要用于城市建设。
2. 农村基础设施建设支出571.29万元,主要用于农村基础设施建设。
3. 城市公共设施728.23万元,主要用于城市公共设施建设。
4. 城市环境卫生340.95万元,主要用城市环境卫生建设。
5. 其他城市基础设施配套费安排的支出4万元,主要用于城市基础设施配套。
六、非税收入征缴情况说明
本部门2013年度各类非税收入合计1519.01万元,其中:行政事业性收费收入3.13万元,占0.2%;罚没收入1385.78万元,占91.23%;国有资源(资产)有偿使用收入118.1万元,占7.77%;其他收入12万元,占0.79%。纳入预算管理1507.01万元,纳入财政专户管理12万元。
七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2013年度行政经费支出合计1412.34万元,占本部门公共预算财政拨款支出的19.9%。
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)2013年,本部门(含所属交通局本部、交通管理总站、地方公路管理站、地方公路路政管理所)共4个单位、160人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算99.04万元,比上年增加38.96万元,增长39.33%。增加的原因是购买了生产用车。其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算57.85万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的58.4%,比上年增加1.86万元,增长3.21%。增长的主要原因是:购买了养护生产工作用车。
开支内容包括:
公务用车购置费57.85万元。按照国家规定的汽车配备使用标准,经批准新增购买生产用车4辆。更新购置支出57.85万元,平均每辆14.46万元。
公务用车运行维护费19.36万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为9辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤用车5辆,全年运行维护费支出19.36万元,平均每辆2.15万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、路政巡查、交通运输稽查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。
3、公务接待费决算2.68万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用,包括国内公务接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的3.35%,比上年减少1.41万元,下降34.47%。下降的主要原因是:控制公务活动。
开支内容包括:
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作30批次,发生国内公务接待支出2.68万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
(二)2013年,本部门会议费决算19.14万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
全年开支较大的会议主要有:
单位:元
序号 | 会议名称 | 参会人数 | 会期 | 支出金额 |
1 | 《公路桥梁技术状况评定标准》 | 46 | 1天 | 8,767.00 |
2 | 《打击道路运输非法营运整治工作》 | 43 | 2天 | 14,000.00 |
3 | 《道路危运行业整治》 | 65 | 2天 | 22,488.00 |
4 | 《停车场行业专项整治工作》 | 62 | 2天 | 20,868.00 |
5 | 《公路桥梁技术状况评定标准》 | 55 | 2天 | 18,233.00 |
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
(一)夯实基础,攻坚克难,重点项目扎实推进
以深入推进我市“大交通”战略为重要抓手,“11239”等重点交通项目总体推进情况较好。G106线佛岗界至鳌头黄仕豪段路面大修工程、YG58线龙聚桥重建工程以及X937棋民线挡土墙和排水系统整治工程等26个工程已竣工验收;从化市X301鳌大线路面破碎板整治工程和S355永鳌线挡土墙和排水系统整治工程已完成。其中,
1条快速:新广从快速化改造北段工程(从化段)规划方案基本完成,正准备动工建设。
1个站场:鳌头客运站主体工程已建成,正在开展内部设计装修工程,预计于2014年3月竣工。
2座桥梁:城郊花卉大道大桥完成投资5400万元,累计完成总工程量的62.5%,计划2014年第四季度完工;温泉大桥正在动工建设。
3条高速:大广高速公路征地拆迁工作进展顺利,全线11个标段已进场施工,全线应征收土地面积7570亩,现完成征地补偿面积7623亩、交地面积7428亩、可进场施工面积6813亩,分别占应征收土地面积的99%、98%、90%;广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程完成全线放线、放桩工作,34亩先行用地已完成征收工作,全线的征地工作任务完成过半;佛清从高速正在积极开展用地报批,施工图设计工作已完成,预计2014年6月动工建设。
9条公路:X286线民乐至人和段公路扩宽工程正在进行征地拆迁及管线迁移,并同步进行施工建设;S354线佛冈界大修工程已完成清表工作,现全面施工,累计完成总工程量的56%;S355线棋杆至西瓜地路面大修工程顺利推进,预计2014年初完工;广州市街北高速公路凤凰城立交连接线工程已完成立项、环评以及施工图审查等前期工作,现正办理航道审批、林地证报批等工作;花卉大道二期、G105云星经横江至G106龙聚连接线工程(国防战备路)以及良口三条旅游大道正抓紧推进。
此外,从化市村道安全防护体系建设工程正在设计招投标,2014年将完成280公里的改造任务;良口镇仙溪村一桥与二桥水毁重建工程已动工建设,计划2014年3月完工。
(二)明确目标,狠抓落实,公路管护有效加强
1.深入开展精细化管理,全面提高管养水平。
一是扎实做好公路管养工作,确保道路安全。全年各类公路管养总里程约1962公里,累计沥青砼修复砼破损路面共约5.5万平方米,综合好路率为92 %,超计划完成了广州市道路养护中心下达的路况指标任务。同时,为消除安全隐患,进一步提高道路的安全性,完成X308鳌花线、X937棋民线等公路桉树砍伐更换工作,新建和完善标志牌约811块、示警桩3502条、防撞墙925 米、挡土墙725.7立方米,补划路面标线10406 平方米,增设波型钢板护栏1536米、涵洞洞口沉砂井钢筋防护网750平方米。
二是加强桥涵养护,提升桥涵服务功能。落实“桥梁养护管理”制度,将330座桥梁分片包干到桥梁工程师,做好桥涵的定期检查工作,对检测出问题的桥梁及时进行整改。对15座被列为四、五类的桥梁纳入到限期整改范围。投资214余万元对麻一村水利桥、龙聚桥、大丘园桥、西和桥、三将军一桥和二桥6座桥梁进行重建,其中4座已建成,余下的2座预计2014年初完工。
三是加强公路养护,美化路容路貌。进一步加大公路日常养护力度,刷白路树约573公里;认真开展“三化”综合整治,共补种垂榕、黄榕、大红花、夹竹桃等各类植物共1898株,修剪遮挡指示牌路树6801棵,修剪绿化带31791平方米,修剪路肩草11万平方米,清除杂草12.3万平方米;结合城乡清洁行动,累计清洗标牌2365块,清理水沟349公里,处理路面积水387处,清理路肩淤泥1895立方米;清扫路面8510万平方米,清理撒漏(路障)28930平方米,有效确保公路运行正常、安全畅通。
2.全力抓好水毁公路的抢通,确保道路安全畅通。2013年,受恶劣天气影响,我市多处公路先后出现公路树倒塌、路基被冲毁、山体塌方以及交通中断等情况。如在,G105线从化流溪河林场路段发生上塌方,塌方3万立方米;“8.16”灾害全市共发生120多处约8万立方米道路塌方,全毁桥梁共4座,造成公路中断15处。灾情发生后,我局迅速启动应急预案,立即调集人员和机械力量参与抢通工作,并首次在受灾严重的村社搭建了两座贝雷架钢便桥,有效地保障道路的安全畅通和群众生命财产的安全,受到了上级领导的高度肯定。至今,共投入水毁资金约1000多万元、人员1000多人、机械和车辆200多台,共清除塌方11多万立方米,修复被毁路基约1200立方米、被毁沥青路面约7260平方米、水毁涵洞9座以及水毁挡土墙、水沟等约1900立方米。
3.深入开展路政巡查,营造良好出行环境。落实巡查制度,及时发现、制止各类违法行为,累计出动巡查人员约2700人次,巡查里程约12万公里;纠正涉路施工78宗,发出《责令停止违法行为告知书》43份,及时制止公路控制区内违法建筑6宗;拆除违法广告标牌1000多个约1200平方米;清理占路乱摆卖摊档841宗,督促和组织清理各类路上障碍物约116.13立方米;受理各类路政许可12宗,并已全部批复;处理损坏公路路产案件共112宗,其中查处漏撒污染公路车辆39台次、处理交通事故赔(补)偿案件85宗;收取各类公路赔(补)偿费约77万元。
(三)多管齐下,依法治理,行业健康稳定发展
1.加强监督,全面提升窗口服务质量。以开展我市第五轮行政审批和商事登记制度改革为契机,进一步完善办证大厅服务窗口的硬件建设和各项规章制度,明晰办事流程,优化办事程序,落实奖惩机制,服务质量明显好转。全年共办理各类车辆年审4205辆,新增营运车辆339辆,注销营运许可2683辆;新增危运车辆许可23辆,注销22辆;受理物流经营许可证17户、停车场经营许可3家,续期10家,注销16家,变更1家;办理机动车维修开业39户、到期换证71户;完成客货营运车辆二级维护检测7706辆次;完成驾驶员培训科目审核34780人次;受理教练车辆注销更新报废备案56辆,教练员入职备案115人;受理中小客车调控指标977宗。
2.创新发展,行业监管成效明显。一是打非治违继续保持高压态势。进一步完善路面执法协作机制,采取固定检测、流动巡查、不定期开展联合执法行动相结合的整治手段,加大对各类违规车辆的查处力度。全年共立案查处各类道路运输违章2437宗,已办结案件2169宗,查处车辆数、卸载吨位数、罚款金额居全省各县级市前列。其中,改装货车525宗;非法营运(无道路运输证)货车261宗;普通货车未取得危险货物(化学品)运输资质擅自从事危险货物(化学品)运输10宗;非法客运包车(无道路运输许可、营运证、线路牌)25宗;客车不按规定站点停靠上落客33宗;出租车拒载、不按规定使用计价器105宗;非法营运摩托车244宗;车辆二级维护过期131宗;超限超载车辆963宗,总卸载货19301.493吨,向公安部门移送暴力抗法和阻挠执法人员4人。二是辖内801辆营运车辆全部安装智能监控系统,超速、疲劳驾驶、车辆不按站点上落客、车辆离线等违章行为得到有效遏制。三是加大对出租车行业的监管力度,注重发挥行政执法和企业管理的双重功效,由单一处罚驾驶员向加强出租车企业监管转变,强调企业的主体责任,督促企业加强管理,提高运营服务水平,出租车投诉比率从之前的80%下降到不足20%,违章高发势头得到有效遏制。四是认真执行重型货车统一车厢限高标准,全市超过500台重型货车(占全市80%)已经按照要求统一切割货箱高栏,有效地遏制我市货运车辆超限超载违法行为,保护公路桥梁设施安全,促进道路运输市场的健康发展。
3.积极开展行业服务,力促行业健康发展。一是做好节假日旅客疏运保障,全年公路客运共累计发出班车10.2万班次,运送旅客108.3万人次,组织包车4071班次,运送旅客18.4万人次,安全有序地完成春节、国庆等重要节日期间旅客运送的组织、安全监管及运输保障任务。二是完成鳌头客运站以及温泉客运站场的建设。三是从化至广州白云国际机场空港快线以及白云国际机场从化候机楼于2013年9月正式对外运营,大大地方便了广大群众出行。四是整合现有出租车行业电召、投诉等功能,投资30多万元,建成交通热线87996900,进一步完善了投诉和举报渠道。五是全力争取上级财政加大对辖区公交和农村客运车辆的补贴,力促公交行业持续健康发展。六是组织开展从化市第一届停车场从业人员岗位培训,超过200人参加了培训,停车场经营服务水平不断提高。七是组织行业协会及企业共投资300多万元率先在广州地区建设了驾驶员理论培训中心和营运车辆智能监控(GPS)管理中心,实现对驾驶员理论科目、基础技能集中学习培训和模拟教学。八是建成广州市第一个大型机动车驾驶员培训经营性训练场,有效解决广州市大型机动车驾驶员考试难的问题。
4.深入开展安全宣传检查工作,平安交通成效明显。认真吸取其他省市安全生产工作的教训,扎实做好交通系统安全生产工作:一是深入开展行业安全生产宣传教育活动,加强不同事故类型的应急处置演练,进一步提高了公众与行业从业人员的安全意识,改善了交通运输行业安全生产环境;二是扎实开展安全生产检查工作,定期对客运站场、危化品运输企业以及施工现场等督查安全生产工作,有效消除了行业安全隐患,维护了运输市场秩序,取得了全年交通行业未发生一宗安全生产事故的优异成绩。
(四)落实任务,常抓不懈,交通系统日常工作扎实推进
全力做好交通民生实事,进一步改善城市公交出行条件;率先完成从化新城300多亩的征地工作;认真推进交通节能减排系统工程,扎实开展营运车辆尾气抽检执法和冒黑烟车辆查处工作,配合抽检超过600台营运车辆尾气排放状况,依法查处了47台超标车辆,倒查处理群众举报的冒黑烟机动车56台;认真做好综治维稳和信访工作,妥善解决彩虹桥的人员安置问题;认真承办的人大代表建议和市政协委员提案共49件,代表、委员满意率达98%;出色完成交通行业“创文”“创卫”迎检工作;组织做好对城郊街左村村的第二轮“双到”扶贫工作;坚持抓好交通战备常规划建设,并在“8.16”救灾抢险中发挥了较大作用;人口计生工作深入扎实开展;档案工作被市评为优秀;工会、妇联、团委以及关工委等人民团体工作的桥梁纽带作用得到充分发挥,先后获从化市总工会女职工庆祝“三八”国际劳动妇女节活动优秀组织奖、2013年“宏城智杰地产杯”拔河比赛一等奖、男子篮球邀请赛一等奖以及羽毛球团体邀请赛二等奖。
(五)深入学习,狠抓作风建设,党建工作上新台阶
以作风建设为重点,全面推进党风廉政建设工作。严格执行中央八项规定、六项禁令和《关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知》精神,加大开展“四风”整治工作,积极配合市纪委“曝光台”以及“回访台”等载体的应用,进一步建立健全作风问题问责制度,坚决纠正“四风”、除“四病”。深入开展以“严纪律、正作风、促廉洁”为主题的纪律教育月活动,通过举办廉政教育培训系列活动,不断增强党员干部的廉洁自律意识。扎实开展政风行风评议活动,成绩位于我市前列。认真贯彻落实党员领导干部个人重大事项报告制度,扎实开展会员卡、办公用房清理工作。扎实做好党委权力公开透明运行工作,党务公开和党委权力运行进一步规范。深入开展基层组织建设年工作,进一步抓好党支部的建设,非公党支部发展良好。不断完善干部管理制度和选人用人体制机制,深化干部教育培训工作,提高了党员干部科学发展、依法行政和构建和谐社会的能力,干部队伍建设进一步加强。
二0一四年十一月二十七日
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途,纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。