龙岗区教育系统8个教育办2015年部门预算
第一部分 系统内单位职能、概况
一、主要职能
本系统内单位主要职能是:作为区教育局派驻街道的工作机构,负责相应街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导。主要包括:校长和教师队伍的管理;学校安全及计生管理;协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算;民办学校管理;学前教育管理;组织协调辖区内学校的教育教学研究工作;招生工作与学籍管理;协助区人民政府教育督导室开展督导工作;协调辖区内学校与街道、社区间的相关事务。
二、机构编制情况
本系统内共设8个街道教育办,编内实有人员80人(其中行政编制28人,事业编制52人);离退休人员16人。
第二部分 系统2015年部门预算情况说明
一、2015年度主要工作任务及目标
1、加强党建工作,学习新形势下相关党建工作要求,形成教育实践活动的长效机制。
2、践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族传统美德,加强师德师风建设,不断提升师生道德素质。做好校长及教师队伍的管理工作。配合教育局做好公办学校校长换届考察和交流工作,审核学校之间教师队伍的流动。通过配合教育局做好年度考核、职称评审、评优评先等人事工作,实现教师队伍的建设和教师的个人发展。
3、以提升学生八大素养为主要目标,聚焦课堂教学,丰富教研活动,提升教学质量。
4、抓好平安校园创建工作,加强校园安全管理,做好各学校的维稳排查工作,保障学校、幼儿园各项工作平稳有序开展。校园安全管理,以预防为主,排查安全隐患,增强师生防范意识。定期对校车、校园及其周边隐患开展排查活动,保证每所学校都要开展应急疏散及火灾逃生自救演练、应急避险教育演练,保证每个学校都要开展防溺水安全主题教育、交通安全教育、法制教育、生命教育、传染病预防和饮食安全教育等安全方面的主题教育活动。
5、加强学校、幼儿园、教育机构业务管理,规范办学行为。促进幼儿园规范化管理,通过日常检查、年度审核和结对帮扶等形式提升幼儿园的办学水平和保教质量。配合上级做好幼儿园儿童成长补贴、普惠性幼儿园、幼儿园教师从教津贴的申报工作,规范幼儿园收费,减轻家长的经济压力, 提高幼师待遇,建设稳定的幼师队伍。
6、做好义务教育阶段学籍管理、招生、转学工作。
7、加强对辖区内学校的经费运用、资产管理、财务学习等财务监督管理工作。严格遵守国家财经法律法规以及区教育局有关财务事项的规定,做好本办财务管理、会计核算等工作;协助区财政部门及教育主管部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算。
8、进一步加强对校外午托和培训机构的设立、检查、培训和年检等管理工作。
9、根据民办教育和学前教育提升方案,推进民办学校、幼儿园上等级。
10、积极配合团队、工会、妇联做好相关工作;做好学校、幼儿园计划生育工作。
11、结合市、区督导室,积极推进办学水平评估工作。做好街道内几所公办学校办学水平评估的后续工作;做好幼儿园督导评估工作
二、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:预算收入2,771万元。具体为:财政预算拨款(补助)2,771万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元;预算支出 2,771万元,具体为:基本支出2,447万元,项目支出324万元。
第三部分 附表
2015年度教育系统(8个教育办)预算收支总表
单位:万元
单位项目(收入) | 2015年预算 | 单位项目(支出) | 2015年预算 | |
8个教育办合计 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 2771 | 一、基本支出 小计: | 2447 |
财政拨款 | 2771 | 工资福利支出 | 1659 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 132 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 270 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 386 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 324 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 37 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 232 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 54 | |
本年收入合计: | 2771 | 本年支出合计: | 2771 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 2771 | 总计: | 2771 | |
坂田教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 269 | 一、基本支出 小计: | 239 |
财政拨款 | 269 | 工资福利支出 | 165 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 13 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 32 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 29 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 30 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 30 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 269 | 本年支出合计: | 269 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 269 | 总计: | 269 | |
布吉教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 619 | 一、基本支出 小计: | 565 |
财政拨款 | 619 | 工资福利支出 | 293 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 23 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 46 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 203 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 54 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 54 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 619 | 本年支出合计: | 619 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 619 | 总计: | 619 | |
横岗教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 418 | 一、基本支出 小计: | 368 |
财政拨款 | 418 | 工资福利支出 | 272 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 21 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 39 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 36 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 50 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 50 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 418 | 本年支出合计: | 418 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 418 | 总计: | 418 | |
龙城教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 306 | 一、基本支出 小计: | 254 |
财政拨款 | 306 | 工资福利支出 | 189 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 15 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 34 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 17 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 52 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 0 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 52 | |
本年收入合计: | 306 | 本年支出合计: | 306 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 306 | 总计: | 306 | |
龙岗教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 403 | 一、基本支出 小计: | 356 |
财政拨款 | 403 | 工资福利支出 | 254 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 20 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 43 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 39 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 47 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 47 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 403 | 本年支出合计: | 403 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 403 | 总计: | 403 | |
南湾教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 229 | 一、基本支出 小计: | 201 |
财政拨款 | 229 | 工资福利支出 | 144 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 12 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 26 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 20 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 28 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 28 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 229 | 本年支出合计: | 229 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 229 | 总计: | 229 | |
平湖教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 314 | 一、基本支出 小计: | 275 |
财政拨款 | 314 | 工资福利支出 | 206 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 17 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 30 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 23 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 39 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 37 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 0 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 2 | |
本年收入合计: | 314 | 本年支出合计: | 314 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 314 | 总计: | 314 | |
坪地教育办公室 | 一、财政预算拨款(补助) 小计: | 212 | 一、基本支出 小计: | 189 |
财政拨款 | 212 | 工资福利支出 | 137 | |
教育费附加 | 0 | 基本公用支出定额 | 13 | |
罚没办案经费 | 0 | 基本公用支出非定额 | 20 | |
纳入预算管理的一般非税收入 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 19 | |
纳入预算管理的政府性基金(资金) | 0 | 0 | ||
二、财政专户拨款 小计: | 0 | 二、项目支出 小计: | 23 | |
纳入专户管理的一般非税收入 | 0 | 机构运行保障类项目 | 0 | |
纳入专户管理的政府性基金(资金) | 0 | 重点民生事业类项目 | 23 | |
三、其他收入 | 0 | 一般事业发展性项目 | 0 | |
本年收入合计: | 212 | 本年支出合计: | 212 | |
四、上年结转 | 0 | 三、结转下年 | 0 | |
五、动用单位自有账户结余 | 0 | 0 | ||
总计: | 212 | 总计: | 212 |
龙岗区教育局
2015年2月11日