铁鞭乡2017年度财务预算公开
关于铁鞭乡人民政府2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
南部县铁鞭乡人民政府属于全额拨款行政单位,职能参照政府批准的三定方案定职能、定人员、定经费;2017年我乡重点加强基层政权建设,发展农村经济,加强社会管理,维护社会稳定等工作。
二、部门概况
铁鞭乡政府是独立预算单位,有行政人员14人(含工勤人员1人),两个中心事业人员13人。(铁鞭乡农业服务中心、铁鞭乡社会事业服务中心)
三、收支预算总体情况
2017年铁鞭乡收入预算总额为345.765万元,其中:当年财政拨款收入345.7965万元,相应安排支出预算345.7965万元,其中:一般公共服务227.5917万元,国防支出1万元,社会保障和就业23.953万元,农林水支出66.978万元,交通运输支出6.22万元,住房保障支出17.9038万元。
四、支出预算安排情况
铁鞭乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及社会发展相关工作。
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)国防支出主要用于兵役征集支出。
(三)文化体育与传媒主要用于广播维修支出。
(四)社会保障和就业主要用于民政优抚,五保,遗属人员支出。
(五)农林水事务主要用村居干部报酬等支出。
(六)资源勘探信息支出。
(七)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。