发挥内审指导职能助推区属国企内审发展
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于2022年10月23日发表
近日,连云港市连云区审计局对区属国有企业内审人员进行一对一的业务指导,就企业内部审计存在的问题和不足、审计计划拟定、审计项目规范管理、防范审计风险、审计发现问题整改等方面进行了深入交流,对公司成立内审机构提出了具体的指导意见,双方还就前期审计发现问题的整改情况进行了沟通交流。
自连云区《关于加强内部审计工作的意见》文件出台以来,连云区审计局立足自身工作职责,切实加强对区属国有企业内部审计的监督指导和工作联络,推动企业合规高效经营,助力区属国有企业通过内部审计挖掘发展潜力、改进经营管理水平、提高国有资产运营效率、建立健全权力运行制约和监督机制。
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2023-10-01 17:07:23重新编辑