南京市玄武区科学技术局2017年度部门决算公开
目
录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况
第二部分 玄武区科技局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 玄武区科技局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家、省、市科学技术工作的方针、政策、法律和法规;研究拟定并组织实施全区科技发展、科技促进经济与社会发展的政策和措施,推进区域科技创新体系建设。
(二)组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划;研究提出建立健全科技投融资体系、多渠道增加科技投入的措施,协助有关部门共同管理科技资金的使用;负责全区科技统计监测工作。
(三)统筹规划全区产学研结合工作,研究拟定促进产学研结合的政策措施;负责高校、科研院所与地方科技合作的组织、协调和服务,推进创新平台建设;联系高校、科研院所的有关工作。
(四)研究制定推进全区科技服务业发展的政策和建议,指导重点研发机构、产业技术平台、科技公共服务平台等科技基础设施的建设,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。归口管理全区科技论证、咨询和项目评估工作,负责区专家教授科技咨询团和城区经济科技咨询委员会的组织协调工作。
(五)拟定促进全区高新技术发展及其产业化的政策措施,指导高新技术产业开发园区、高新技术特色产业基地等各类科技创新创业载体的建设;负责各类高新技术企业、创新型企业及其产品的组织、协调、推荐和管理工作。
(六)制定区农业科技发展规划和年度计划;组织实施现代农业和社会发展科技创新工作,指导农业科技示范基地建设和节能减排技术推广应用,促进以改善民生为重点的农村建设和社会发展。
(七)指导全区科技成果转化工作,拟定激励企业科技创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设;负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。
(八)研究全区科技人才资源的合理配置、促进科技人才充分发挥作用的相关政策建议;参与科技人才管理和自然学科领域学术、技术带头人的选拔、培养工作。
(九)组织制定全区知识产权工作发展规划,研究制定本区专利与相关产业协调发展的措施;统筹协调全区知识产权事宜,负责知识产权的对外联络、合作与交流。
(十)组织编制全区科普规划和年度计划;组织和协调全区公众科学普及和教育工作;组织全区自然和科学技术领域的学术论文交流工作;组织协调区级学会、协会和研究会的管理;对街道科协实施业务指导;负责区国防动员委员会科技动员办公室日常工作。
(十一)组织实施区可持续发展工作,指导和协调各系统、街道和科技管理工作,推动全区科技进步。
(十二)执行国际科技合作和交流的相关政策,协助承办对外科技交流合作活动。
(十三)负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。
(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、科技管理科、知识产权科、科普科、成果转化科。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入玄武区科技局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:玄武区科技局部门本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,区科技局认真落实市科委和区委、区政府决策部署,秉持“保底线、强基础、做特色”的工作思路,集聚创新要素,优化创新环境,探索创新机制,各项工作取得积极成效。
(一)紧跟步伐,推进“两落地、一融合”工作
一是搭建工作机制。成立全区科技创新领导小组、“两落地一融合”推进办公室,起草“两落地一融合”工作实施方案、“一区多园”整合方案等一系列文件,梳理全区科技产业主攻方向,构建“两落地一融合”落实推进体系,明确责任分工和时间进度,推动全区“大创新”格局形成。
二是全方位对接高校。在区领导的带领下,与东大、南大、南理工等市内重点高校深入对接,多渠道与市内外高校院所及其院系、专家团队广泛沟通交流,召开区内高校院所科技部门联席会等专题会议,促进校地融合发展。
三是加快科技成果项目与新型研发机构落地。对接高校技术转移中心、重点平台、龙头企业,开展校地成果对接等活动,推进科技成果项目在地转移转化。中科天文获得国家级专项立项,誉葆科技合作项目获得省级专项立项,埃森环境、先声药业等合作项目获得市级专项立项,35个项目与市内外高校院所达成成果转化合作。加快建设新型研发机构,推进英伟达南京人工智能研究院落户徐庄,与上海交大Med-X研究院拟合作的交大医学人工智能研发转化中心的运营公司已进入注册环节,未来网络珠江路协同创新应用中心基本完成装修,首批项目即将入驻。
(二)夯实基础,增强企业创新能力
一是强化科技创新主体培育。指导53家企业申报高新技术企业,第一批国家公示新增5家高新企业,苏宁易购、赛特斯入选瞪羚企业,指导10家企业认定为省民营科技企业。辅导16名企业申报创新型企业家,推荐先声药业和誉葆科技申报高端人才团队并进入专家答辩环节。推荐赛特斯申报江苏省科学技术奖,芯力微、南京地铁等6家企业申报南京市科学技术奖。
二是夯实科技创新工作基础。帮助百家汇获得省重大新型研发机构建设项目,百家汇全球最新一代基因测序平台得到省委充分肯定,赛特斯、明天种业等4家企业通过省重点企业研发机构绩效评估。指导迪威普等4家企业申报省企业研究生工作站,猎宝科技等4家企业获得市工程技术研究中心资质,苏美达机电、矽力杰获市海外研发机构资质。中科院南京天文仪器有限公司的“大视场生物成像分析仪”项目入选国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项,获得国拨财政1872万元经费支持,誉葆科技“新一代航空航天雷达系统软件无线电研发及产业化项目”获省级600万专项支持。协助区内科技型企业申请科技银行政策性贷款166笔,申请贷款金额共计10.47亿元,帮助企业获得省市科技项目资金1550万元。
三是坚持服务企业长效机制。科技政策培训工作常态化、形式多样化,通过赴企业***宣传政策、举办培训会、邀请专家辅导等帮扶企业逾百家。联合园区街区,开展科技创新招商活动,广泛招引国内外优质资源,帮助太库科技、智道工程等多家企业与国内外优质企业机构开展合作。组织70余家企业参加以色列技术转移、科技服务业等专场对接会,超过30家企业与参会的高校院所搭建了合作联系通道。邀请澳大利亚新南威尔士大学7人专家团参加省大院大所对接会,组织49家单位在大会云平台注册登记,提交科技成果转化需求26项、江苏发展建言20条。
(三)聚焦服务,营造浓厚创新创业氛围
一是重点打造各类创新创业平台与载体,加快营造双创氛围。以双创载体建设、服务平台打造、创服机构引入为重点,推动双创工作深入发展。珠江路创业大街成功入选首批省级众创社区试点单位,徐庄软件园获得苏南国家自主创新示范区优秀科技园区、第五批省级科技产业园。指导区内众创空间申报国家和省市备案,新增苏宁青创园、南京优客工场、U次方等8家市级备案众创空间,组织12家众创空间申报省级众创空间,2家申报国家级众创空间,全区市级以上众创空间已达25家。主办协办中德创新之旅、中美创客大赛、中德青年创新创业合作交流会等双创活动百余场次,努力营造浓郁的双创氛围。
二是开展知识产权示范培育工作,提升知识产权整体水平。组织各类主体加强专利申请,指导速度中国等重点企业建设防御性专利池。举办“省市知识产权政策宣讲进园区”活动。组织“企业知识产权管理标准化”、“市知识产权工程师”等培训,累计受训超200人次。截至10月份,全区专利申请总量7156件,发明专利申请量5218件,授权总量2857件,发明专利授权量1731件,专利申请、授权指标均位居全市第二,万人发明专利拥有量保持全市第一。培育7家企业为市知识产权示范企业,组织矽力杰等21家企业开展知识产权贯标创建。宏图三胞获得江苏省电子商务平台知识产权保护项目和南京市正版正货示范创建项目,鸿信集成等3家企业获得市自主知识产权开发计划项目,柯菲平和中科健康通过省级知识产权战略推进项目验收。东南大学、农业部南京农业机械化研究所的2项专利获省专利项目金奖,占全省获奖总量的1/5。先声药业1项专利获江苏优秀发明专利奖,誉葆科技、熊猫信息等4家单位4项专利获得南京市优秀专利奖。
三是坚持科普益民理念,着力提高公众科学素养。以“科普益民”为核心内容,不断完善科普基础设施建设,实施“社区科普益民计划”,共建社区科普教育基地。打造街道科普宣传阵地,彰显不同街道特色科普主题。启动校园科普e站,推进科普中国应用落地建设。组织开展科普周、科普日系列宣传活动,推进优质科普资源共建共享,承办“南京科协大讲堂”、“紫金杯”信息编程竞赛、科普绘画比赛、科技拥军、“趣味科普”巡讲进校园等各类活动40场。北京东路小学获“十三五”第二批省科学教育综合示范学校。联合省科普影视中心,订制地铁科学号科普展示。抓好青少年品牌科普建设,依托“区青少年科技创新区长奖评审活动”平台,提高全区青少年科技创新意识和科学素质,培养科技创新后备人才。加强科普人才和项目建设,推荐途牛科技于敦德入选第十五届中国青年科技奖候选人江苏省推荐人选公示名单、省“十大科技之星”及青年科技进步奖。推荐3人获南京市“十大科技之星”。推荐“微电子肢动仪研发与推广应用”获市科协“海智项目”引导资金扶持,3家企业与高校、研发公司对接项目获市科协“金桥工程”项目。2017年区科协获南京市科协系统争先创优先进集体。
第二部分 玄武区科技局2017年度部门决算表
详见:南京市玄武区科技局2017年度部门决算公开.pdf
第三部分 玄武区科技局2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
玄武区科技局2017年度收入、支出总计4354.45万元,与上年相比收、支总计减少111.5万元,减少2.49%。主要原因是主要原因是压缩基本开支、项目支出减少、结转和结余减少。其中:
收入总计4354.45万元。包括:
1.财政拨款收入3778.03万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加808.55万元,增加27.23%。主要原因是相关业务增加。
2.上级补助收入0万元,与上年相比持平。
3.事业收入0万,与上年相比持平。
4.经营收入0万,与上年相比持平。
5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平。
6.其他收入0万元,与上年相比持平。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年相比持平。
8.年初结转和结余576.42万元,主要为玄武区科技局上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
(二)支出总计4354.45万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出***万元,主要用于知识产权工作。与上年相比减少60.5万元,减少48.59%。主要原因是相关业务工作减少。
2.科学技术(类)支出3109.62万元,主要用于科技创新工作。与上年相比增加180.05万元,增长4.72%。主要原因是相关业务拓展及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
3.资源勘探信息等(类)支出148万元,主要用于科技企业技术创新工作。与上年相比增加148万元,增加100%。主要原因是相关业务拓展及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
4.国土海洋气象等(类)支出10万元,主要用于科技创新工作。与上年相比减少2万元,减少16.67%。主要原因是相关业务减少。
5.医疗卫生与计划生育(类)支出20.23万元,主要用于部门人员医疗支出。与上年相比增长4.03万元,增长24.88%。主要原因是部门人员支出政策性调增。
6.住房保障(类)支出133.74万元,主要用于职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加59.17万元,增长79.35%。主要原因是住房公积金、提租补贴根据政策进行调整。
7.年末结转和结余868.86万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度上级部门下拨的科技计划项目经费增加,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
玄武区科技局本年收入合计3778.03万元,其中:财政拨款收入3778.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
玄武区科技局本年支出合计3485.59万元,其中:基本支出574.68万元,占16.49%;项目支出2910.91万元,占83.51%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
玄武区科技局2017年度财政拨款收、支总决算4353.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少112.01万元,减少2.5%。主要原因是压缩开支减少行政 运行基本支出、减少科技工作经费等项目支出。
五、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。玄武区科技局2017年财政拨款支出3485.08万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出增加328.24万元,增长10.40%。主要原因是部门人员支出政策性调增及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
玄武区科技局2017年度财政拨款支出年初预算为2765.44万元,支出决算为3485.08万元,完成年初预算的126.02%。决算数大于年初预算的主要原因是部门人员支出政策性调增及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.知识产权事务(款)国家产权战略(项)。年初预算为0万元,支出决算为***万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
(二)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为447.76万元,支出决算为420.20万元,完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因部门人员支出政策性调整。
2.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为1221.44万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨的科技计划项目经费增加。。
3.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为206.78万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
4.科技条件与服务(款)其他科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为490万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
5.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
6.科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
7.科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。年初预算为63万元,支出决算为63.36万元,完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
8.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
9.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2157.75万元,支出决算为701.37万元。完成年初预算的32.50%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目会计科目调整。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.66万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
(四)资源勘探信息等支出(类)
1.支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为148万元,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
(五)国土海洋气象等支出(类)
1.地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因相关业务工作增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.35万元,支出决算为52.47万元,完成年初预算的157.33%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为44.92万元,支出决算为81.27万元,完成年初预算的180.92%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
玄武区科技局2017年度财政拨款基本支出574.17万元,其中:
(一)人员经费567.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费6.89万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。玄武区科技局2017年一般公共预算财政拨款支出3485.08万元,与上年相比增加328.24万元,增长10.41%。主要原因是部门人员支出政策性调增及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
玄武区科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2765.44万元,支出决算为3485.08万元,完成年初预算的126.02%。决算数大于年初预算的主要原因是部门人员支出政策性调增及上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.知识产权事务(款)国家产权战略(项)。年初预算为0万元,支出决算为***万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
(二)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为447.76万元,支出决算为420.20万元,完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因部门人员支出政策性调整。
2.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为1221.44万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨的科技计划项目经费增加。。
3.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为206.78万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
4.科技条件与服务(款)其他科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为490万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目经费增加。
5.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
6.科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
7.科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)。年初预算为63万元,支出决算为63.36万元,完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
8.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
9.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2157.75万元,支出决算为701.37万元。完成年初预算的32.50%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门下拨的科技计划项目会计科目调整。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.66万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的108.41%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
(四)资源勘探信息等支出(类)
1.支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为148万元,决算数大于预算数的主要原因是相关业务工作增加。
(五)国土海洋气象等支出(类)
1.地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因相关业务工作增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.35万元,支出决算为52.47万元,完成年初预算的157.33%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为44.92万元,支出决算为81.27万元,完成年初预算的180.92%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员支出政策性调增。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玄武区科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.68万元,其中:
(一)人员经费567.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费6.89万元。主要包括:办公费、邮电费、维护费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
玄武区科技局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.86万元,占73.97%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.71万元,占26.03%。具体情况如下:
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出4.86万元,完成预算的97.2%,比上年决算增加4.86万元,主要原因为相关工作业务增加;决算数小于预算数的原因是厉行节约,降低费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为出国人员交通费、住宿费和餐费。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算数为0万元,与上年决算持平;主要原因为本单位已参加车改,无相关费用支出,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无本项开支。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,年初预算数为0万元,与上年决算持平;主要原因为本单位已参加车改,无公务用车运行维护费支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.71万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,与上年持平。主要原因是未安排此项支出;2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出1.71万元,完成预算的58.16%,比上年决算减少1.17万元,比上年减少40.63%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,大力压缩行政经费支出。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,152人次。主要为接待接待外市相关单位、外市科技部门学习交流工作等发生的接待支出。
玄武区科技局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,主要原因为本年度未发生会议费用。
玄武区科技局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.7元,完成预算的117.46%。比上年决算增加1.22万元,决算数大于预算数的主要原因相关业务拓展。2017年度全年组织培训15个,组织培训700人次。主要为高新技术企业、知识产权专利及省市科技计划项目申报等业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
玄武区科技局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出6.89万元,比上年增加 3.61万元,增加110 %。主要原因是部门人员增加,相应办公经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额14.69万元,其中:政府采购货物支出14.69万元、占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计60万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,与2016年持平。支出决算0万元,与2016年持平。本部门无国有资本预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务(类)知识产权事务(款)国家产权战略(项):指实施国家知识产权战略方面的支出。
五:科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
六、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指其他用于科学技术管理事务方面 的支出。
七、技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实价值的专项技术开发研究的支出。
八、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指其他用于研究与开发方面的支出。
九、科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
十、科技条件与服务(款)其他科技条件专项(项):指其他用于科技与服务方面 的支出。
十一、科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。
十二、科学技术普及(款)学术交流活动(项):指开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
十三、科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。
十四、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。
十五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。