县食药监局强化内审监督规范财务行为
本网讯 近日,县食品药品监督管理局制定下发《机关内部财务审计制度》,成立由局主要领导任组长的内部财务审计工作领导小组实施财务内审工作。
据悉,内审工作主要针对执行各级财务制度、局内财务管理制度和规定的情况,包括财政拨款收支情况,争取项目资金收支情况,局机关及所属单位房屋租赁、水电费、办公经费等收支情况,三公经费开支情况,会议费、培训费、差旅费开支情况,按照相关规定发放各类奖金情况,机关及所属单位购置办公设备开支情况,局基本建设投资及开支情况,科普宣传开支情况等。
内审工作每季度进行一次,必要时可随时审计。审计结果经审计领导小组核准,提交局长办公会审定后进行公示,接受监督。 对审计中违规违纪的责任人,将依照党纪政纪和相关财经法规,按组织程序进行责任追究。
本制度的实施将进一步强化该局财务管理,防止财经工作中的腐败现象,保护和调动干部职工当家理财的积极性。