沈阳市大东区应急管理事务服务中心沈阳市大东区公共服务中心部门决算(2019年)
目 录
第一部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)2019年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)概况
一、主要职责
(一)负责宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章;承担全区应急管理工作中、长期规划和年度计划中相关任务的组织实施;
(二)负责全区应急救援指挥的服务保障工作;
(三)参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作;
(四)负责应急管理事业经费的管理、使用工作;
(五)负责全区应急组织体系建设和各类应急预案的制定,整合公安、消防等重要部门应急信息,实现信息共享;负责应急救灾物资的采购个日常管理、卫华、储备管理工作;
(六)负责区社会管理服务智慧平台的建设与管理,做好全区各级社会管理服务事件的确权工作;
(七)通过现代化信息手段,全面收集全区社会管理、社会服务和社会稳定等方面信息;
(八)受理电话及网络诉求,负责与市级各平台的数据交换工作,实现平台间互联互通;
(九)代表区委、区政府统一调度指挥、集中派遣民生诉求、数字化城管、应急等案件,办理市级案件的核实核查等工作;
(十)协调相关职能部门和街道,并对各部门、街道的案件完成情况进行监督考评;
(十一)利用数字城管和民生诉求等综合评价系统,对二级平台案件办理情况进行评价;
(十二)落实民政诉求、媒体关注、上级交办等疑难超期的案件督察督办工作;
(十三)负责全区工矿商贸领域安全生产执法监察工作,对安全生产违法行为进行查处;负责汽车城区域内建成区域及完成立项开展施工的建设项目的安全生产监管工作;
(十四)负责人防(民防)信息化建设、人防通信警报设施建设与管理工作,战备值班执勤和演练保障工作;负责人防工程安全生产工作;执行指挥防空袭斗争的信息保障任务;
(十五)负责区政府系统电子政务建设的规划、指导并组织实施;负责全区信息资源的开发和利用;负责区政府门户网站的总体规划、管理、维护和内容更新;负责区政府系统办公自动化及网络技术应用推广与培训;负责区电子政务建设项目的立项审核、系统完善;负责区电子政务推进工作及电子信息工作的绩效考核;
(十六)承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 无。
第二部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)2019年度决算公开表
2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,173.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 53.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.31 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4.57 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 96.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 4,870.44 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 5,173.06 | 本年支出合计 | 56 | 5,143.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 6.76 | 年末结转和结余 | 58 | 35.88 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 5,179.82 | 总计 | 60 | 5,179.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,173.06 | 5,173.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 58.48 | 58.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,898.83 | 4,898.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4,898.83 | 4,898.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 1,070.47 | 1,070.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3,828.36 | 3,828.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,143.94 | 1,316.20 | 3,827.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53.18 | 29.98 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 39.68 | 29.98 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,870.44 | 1,070.47 | 3,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4,870.44 | 1,070.47 | 3,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 1,070.47 | 1,070.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3,799.97 | 0.00 | 3,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,173.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 53.18 | 53.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 4,870.44 | 4,870.44 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 5,173.06 | 本年支出合计 | 56 | 5,143.94 | 5,143.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 6.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 35.88 | 35.88 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 6.76 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 5,179.82 | 总计 | 60 | 5,179.82 | 5,179.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 654.71 | 302 | 商品和服务支出 | 438.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 226.53 | 30201 | 办公费 | 21.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 194.68 | 30202 | 印刷费 | 0.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 75.37 | 30206 | 电费 | 3.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 30207 | 邮电费 | 39.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.87 | 30208 | 取暖费 | 3.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 2.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 92.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 223.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.77 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 9.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 298.34 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.93 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.49 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 209.45 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 54.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 878.04 | 公用经费合计 | 438.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省沈阳市大东区应急管理事务服务中心 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 2.47 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分沈阳市大东区应急管理事务服务中心(沈阳市大东区公共服务中心)2019年部门决算和“三公”经费决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5179.82万元,包括:
1.财政拨款收入5173.06万元,其中:公共预算财政拨款收入5173.06万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余6.76万元,主要是项目支出结余。
与上年相比,今年收入增加3807.54万元,增加284.91%,主要原因:事业单位整合人员经费增加,项目经费增加。
(二)支出总计5143.94万元,包括:
1.基本支出1316.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出654.71万元,对个人和家庭的补助支出223.33万元,商品和服务支出438.16万元。
2.项目支出3827.74万元,主要包括其他商品和服务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加3807.54万元,增加284.91%,主要原因:事业单位整合人员经费增加,项目经费增加。
(三)年末结转和结余35.88万元
与上年相比,今年结转结余增加28.9万元,增加414%,主要原因:工作延续。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2019年度财政拨款支出5143.94万元,其中:基本支出1316.2万元,项目支出3827.74万元。
与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的180%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的247%。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出5143.94万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出53.18万元,社会保障和就业支出82.31万元,卫生健康支出36.87万元,城乡社区支出4.57万元,住房保障支出96.57万元,灾害防治及应急管理支出4870.44。
1.一般公共预算财政拨款支出5143.94万元,具体包括:
(1)商品和服务支出4265.9万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。完成年初预算的213.69%,原因主要是项目经费支出增加。
(2)工资福利支出654.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。完成年初预算的94.12%,原因主要是人员变动工资福利支出减少。
(3)对个人和家庭的补助支出223.33万元,主要包括退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。完成年初预算的132.83%,原因主要是其他对个人和家庭的补助支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出2.47万元,主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。比上年决算增加0万元,增长0%,主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国(境)费0万元,没有因公出国情况,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元,没有公务接待支出,2019年公务接待累计0批次,0人。2019年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是响应中央号召,减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元,没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元,增长0%,主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(新增)
1、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.2万元,其中:人员经费878.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费438.16万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年沈阳市大东区应急管理事务服务中心为事业单位无机关运行费,特此说明。
(二)政府采购情况
2019年沈阳市大东区应急管理事务服务中心政府采购预算决算总额91.98万元,其中:政府采购货物预算决算22.16万元、政府采购工程预算决算0万元,政府采购服务预算决算69.82万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,大东区公共服务中心共有车辆0辆,单位价值50万元以上设备0台(套),单价200万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展的情况说明
根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个,涉及资金3827.74万元。
自评覆盖率达到100%,自评平均分90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是建立完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率;二是促进项目管理工作;三是总结完善制度办法,合理调整资源配置方面的积极作用。下一步将采取以下措施加以改进:加强财政支出管理,树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高财政资金的使用效益和管理水平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
19.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
20.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
21.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
22.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
23. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
24. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。