控江路街道2015年度预算
一、主要职能和机构设置概述
控江路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关,受区政府领导,依据国家和本市有关法律、法规和规章,在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有:
(一)指导基层自治。搞好居民委员会组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
(二)实施综合管理和监督专业管理。负责街辖区内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等方面的综合管理,并就其他部门的专业管理开展监督。
(三)维护社区平安。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作,负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益,办理人民群众来信来访事项。
(四)统筹社区发展和公共服务。积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(五)切实加强党的建设。健全基层党建工作,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,把党的领导贯穿于社区治理的各个方面。
(六)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
控江路街道办事处机构设置:行政办公室(与党工委办公室合署)、社会发展科(与人口和计划生育办公室合署)、市政管理科、社会治安综合治理办公室、财政审计科、经济管理科、司法所、社会保障科、劳动管理科、人大代表联络室等10个科室。下属事业单位2个:控江路街道社区公共服务中心和控江路街道社区事务受理服务中心。
二、2015年主要工作目标
(一)城区市容长效管理。巩固深化“双创”成果;根据依法履职、快速处置的要求,对于部分权责不明的社会管理难点,主动牵头协调,打好综合治理的“组合拳”,加大住宅小区市容环境整治力度。针对外来人口集中居住地周边乱设摊易“回潮”、跨门营业“六乱”现象相对集中的特点,明确固守点位及责任人,严防顽症回潮。加强对源泉路疏导点的规范化管理。将工作重心从事中、事后向产生问题的源头延伸,针对顽症产生的苗头性问题,加强事前联动,提高问题处置效率,不断提高群众满意度。
(二)确保社区平安工作。落实“一岗双责”主体责任;深入推进平安社区建设;加大矛盾排查调处化解力度。
(三)社区服务工作。以社会组织服务中心、社区生活服务中心为载体,广泛吸收社会资源,为社区提供专业化、个性化服务力量。认真落实各项社会救助政策和住房保障政策,完善流程、档案、反馈等内部管理,提高保障类工作规范化水平。开展就业特色服务,加强扬帆职业指导居委服务点运作的规范化管理,推动基层就业服务平台建设。推进社区文化体育建设。
(四)社区自治组织建设工作。加强对居委会和居民区两委班子换届工作的组织领导;加强新一届居民区干部教育和培训;继续推进居委会自治家园的建设;以社会服务项目为抓手,推进各社会组织的长效发展。
(五)社区党建工作。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,围绕“群众路线回头看”活动,在打通联系服务群众“最后一公里”上下功夫,将党的作风建设成效切实转化为一系列群众看得到的成果;深化区域化大党建,健全党建联席会议制度,发挥联盟分会成员单位优势,共商共治区域内的公共事务;加强党风廉政建设,切实履行一把手第一责任、班子成员“一岗双责”,深入贯彻“八项规定”,严肃党内政治生活。夯实基层党建基础,以居民区党组织换届选举为契机,加强居民区“班子工程”建设。
三、2015年预算编制说明
2015年杨浦区控江路街道办事处部门预算支出总额为9839.09万元,其中:财政拨款支出预算8665.09万元。财政拨款支出预算中,基本支出7918.09万元;项目支出747万元。财政拨款支出主要内容如下:
1、“一般公共服务”科目150万元,主要用于服务辖区单位法人单位、机构等方面的支出。
2、“文化体育与传媒”科目131万元,主要用于基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。
3、“社会保障和就业”科目983万元,主要用于机关和事业单位离退休经费,帮困救助、居委会、民政残联、社区事务受理中心等方面的支出。
4、“医疗卫生与计划生育” 科目37万元,主要用于人口与计划生育事务等方面的支出
5、“城乡社区”科目7308.09万元,主要用于行政和事业单位基本支出,社区公共设施维护与管理,社区环境卫生管理,推进旧区改造等方面的支出。
6、“住房保障”科目56万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、2015年“三公”经费预算编制说明
控江路街道办事处2015年“三公”经费财政拨款预算合计为26.5万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:
1、2015年因公出国(境)费预算7.5万元,主要安排机关和事业单位人员的重点项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2、2015年公务用车购置及运行费预算9万元,主要安排编制内公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、2015年公务接待费预算10万元,主要用于安排全国性、市级项目创建评比、专项检查以及友好协作部门接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
2015年杨浦区控江路街道办事处“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
26.5 | 7.5 | 9 | 10 |
2015年街道收入支出预算表 | |||||
编制单位:上海市杨浦区控江路街道办事处 | 单位:元 | ||||
结余调入 | 本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
历年结余 | 10,240,000 | 一、财政拨款收入 | 86,650,858 | 一、人员经费 | 42,210,000 |
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| 二、其他收入 | 1,500,000 | 二、公用经费 | 13,915,380 |
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| 三、条线工作经费 | 24,455,478 |
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| 四、项目支出 | 12,040,000 |
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| 五、服务辖区法人单位、机构经费 | 1,500,000 |
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| 六、待分配支出 | 4,270,000 |
合计 | 10,240,000 | 合计 | 88,150,858 | 合计 | 98,390,858 |
2015年街道财政拨款支出预算明细表 | ||||||||
编制单位:上海市杨浦区控江路街道办事处 | 单位:元 | |||||||
类级科目 | 款级科目 | 项级科目 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 条线经费 | 一般项目 | 服务辖区法人单位、机构经费 |
合计 | 86,650,858 | 42,210,000 | 13,915,380 | 23,055,478 | 5,970,000 | 1,500,000 | ||
一般公共服务支出 | 商贸事务 | 其他商贸事务支出 | 1,500,000 |
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| 1,500,000 |
文化体育与传媒支出 | 文化 | 群众文化 | 1,310,000 |
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| 1,310,000 |
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社会保障和就业支出 | 行政事业单位离退休 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,800,000 | 3,800,000 |
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社会保障和就业支出 | 行政事业单位离退休 | 事业单位离退休 | 830,000 | 830,000 |
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社会保障和就业支出 | 其他社会保障和就业支出 | 其他社会保障和就业支出 | 5,200,000 |
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| 5,200,000 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 计划生育事务 | 其他计划生育事务支出 | 370,000 |
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| 370,000 |
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城乡社区支出 | 城乡社区管理事务 | 行政运行 | 29,515,900 | 18,553,000 | 10,962,900 |
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城乡社区支出 | 其他城乡社区支出 | 其他城乡社区支出 | 43,5***,958 | 18,467,000 | 2,952,480 | 16,175,478 | 5,970,000 |
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住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | 560,000 | 560,000 |
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