优化审计组织方式推行1N审计模式
今年以来,区审计局积极探索融合式、嵌入式审计模式,强化审计项目统筹和审计组织方式统筹,推行“1+N”审计模式,做到“一审多项、一审多果”,强化审计监督效能。
统筹谋划,促“一审多项”。区审计局强化审计项目统筹,采取“1+N”审计思路,对重大政策措施落实情况、财政资金和部门职能职责履行情况等专项审计进行融合。近年来,区审计局先后将部门履行职能职责情况、单位招标采购情况、政府项目建设情况等纳入到年度预算执行审计、结算审计、专项审计调查事项中,实现一次审计,多项内容,避免重复审计和资源浪费。
统筹融合,促“一审多果”。加强项目统筹,科学安排年度审计项目,采取融合式、嵌入式审计方式,制定审计实施方案,做到项目实施共谋,统筹开展审计工作。2022年,区审计局结合发改局部门年度预算执行情况审计,同步对发改部门深化投资管理职能职责履行情况进行审计。发现区发改局在节能审查、节能监察及事中事后监管等方面存在问题,相关审计内容纳入到本次预算执行审计报告中,实现了“一审多果”。