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沈阳市大东区信访局部门预算(2019)

Admin - admin 于2022年02月16日发表  


   

 

 

第一部分    沈阳市大东区信访局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区信访局2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   沈阳市大东区信访局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 沈阳市大东区信访局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实***、***和省市区委、省市区政府有关信访工作的指示、规定和部署,定期分析形势,通报工作情况,提出改进工作意见承担信访工作联席会议的日常工作,推动全信访工作的开展。

(二)承办中央和国家、省、市机关及领导同志交办的信访事项,代表区委、区政府接待人民来访,受理人民来信和电话、网络投诉,交办和转送信访人提出的信访事项。

(三)推动全信访矛盾的排查化解;协调指导监督各单位、各部门对全区重大决策、重点建设项目实行社会稳定风险评估工作和对困难群体的帮扶救助工作;协调处理群众进京、到省、市、区的信访事项,对突发信访事件进行现场处置;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题

(四)负责区信访复查复核委员会的日常工作;负责组织指导全区信访事项的复查复核工作,对基层信访事项的办理、复查复核工作进行监督检查。

(五)负责驻区信访大厅人员的管理、服务和考核工作。

)加强信访干部队伍建设,组织信访干部培训,检查指导部门信访工作机构履职情况。

)完成委、政府交办的其他任务。

)职能转变。

1.加强对全各部门办理群众信访情况的督促检查。

2.加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3.加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区信访局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 沈阳市大东区信访局部门预算公开表

表一

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

功能分类

预算数

 

一、财政拨款收入

35,030,372

一、一般公共服务支出

34,531,850.00

 

三、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

 

二、纳入专户管理的预算外资金

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

248,088.00

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、卫生健康支出

77,943.00

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

172,491.00

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

本年收入总计

35,030,372

本年支出总计

35,030,372

 

 

 

上缴上级、对附属单位补助支出

 

 

上年结转及结余

 

结转下年

 

 

收入总计

35,030,372

支出总计

35,030,372

 


表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

单位:元

 

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算 收入

政府性基金收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

 

 

 

  合计

35,030,372

35,030,372

 

 

 

 

 

 

 

037

信访局

35,030,372

35,030,372

 

 

 

 

 

 

 

037001

  中共沈阳市大东区委大东区人民政府信访局

35,030,372

35,030,372

 

 

 

 

 

 

 


表三

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

35,030,372

3,074,372

31,956,000

 

201

一般公共服务支出

34,531,850

2,575,850

31,956,000

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

34,531,850

2,575,850

31,956,000

 

2010301

      行政运行

2,575,850

2,575,850

 

 

2010302

      一般行政管理事务

1,956,000

 

1,956,000

 

2010308

      信访事务

30,000,000

 

30,000,000

 

208

社会保障和就业支出

248,088

248,088

 

 

20805

  行政事业单位离退休

248,088

248,088

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177,180

177,180

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70,908

70,908

 

 

210

卫生健康支出

77,943

77,943

 

 

21011

  行政事业单位医疗

77,943

77,943

 

 

2101101

      行政单位医疗

77,943

77,943

 

 

221

住房保障支出

172,491

172,491

 

 

22102

住房改革支出

172,491

172,491

 

 

2210201

      住房公积金

172,491

172,491

 

 


 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

 

一、一般公共预算拨款收入

35,030,372

一、一般公共服务支出

34,531,850

 

 

   1、预算内财力

35,030,372

二、外交支出

 

 

 

   2、纳入预算管理的行政事业性用收费

 

三、国防支出

 

 

 

   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费

 

四、公共安全支出

 

 

 

   4、罚没收入

 

五、教育支出

 

 

 

   5、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

二、政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

248,088

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

77,943

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

172,491

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

35,030,372

支出总计

35,030,372

 

 

 

 

 

 

政府经济分类对照表

 

 

 

 

单位:元

 

政府经济科目名称

控 制 数

部门经济科目名称

预 算 数

 

合  计

35,030,372

合  计

35,030,372

 

机关工资福利支出

1,569,748

工资福利支出

1,569,748

 

    工资奖金津补贴

976,926

   基本工资

502,001

 

   津贴补贴

434,310

 

   奖金

40,615

 

    社会保障缴费

326,031

在职养老保险

177,180

 

职业年金缴费

70,908

 

职工基本医疗保险缴费

77,943

 

    住房公积金

172,491

   住房公积金

172,491

 

    其他工资福利支出

94,300

   伙食补助费

90,000

 

   医疗费

4,300

 

机关商品和服务支出

33,058,810

商品和服务支出

33,058,810

 

    办公经费

2,296,950

   办公费

28,600

 

   水费

22,953

 

   电费

57,178

 

   邮电费

89,300

 

   办公取暖费

91,686

 

   差旅费

6,600

 

   租赁费

1,866,000

 

   工会经费

26,633

 

   福利费

2,400

 

   其他交通费用

105,600

 

    培训费

3,630

   培训费

3,630

 

    委托业务费

704,310

   劳务费

704,310

 

    公务接待费

4,070

   公务接待费

4,070

 

    维修(护)费

9,900

   维修(护)费

9,900

 

    其他商品和服务支出

30,039,950

   其他商品和服务支出

30,039,950

 

对个人和家庭的补助

401,814

对个人和家庭的补助

401,814

 

    社会福利和救助

14,844

   生活补助

10,224

 

   医疗费补助

4,500

 

   奖励金

120

 

    离退休费

24,570

   退休费

24,570

 

  其他对个人和家庭补助

362,400

其他对个人和家庭的补助

362,400

 

表六

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

    合计   

35,030,372

3,074,372

31,956,000

 

201

一般公共服务支出

34,531,850

2,575,850

31,956,000

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

34,531,850

2,575,850

31,956,000

 

2010301

     行政运行

2,575,850

2,575,850

 

 

2010302

     一般行政管理事务

1,956,000

 

1,956,000

 

2010308

     信访事务

30,000,000

 

30,000,000

 

208

社会保障和就业支出

248,088

248,088

 

 

20805

  行政事业单位离退休

248,088

248,088

 

 

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

177,180

177,180

 

 

2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

70,908

70,908

 

 

210

卫生健康支出

77,943

77,943

 

 

21011

  行政事业单位医疗

77,943

77,943

 

 

2101101

     行政单位医疗

77,943

77,943

 

 

221

住房保障支出

172,491

172,491

 

 

22102

  住房改革支出

172,491

172,491

 

 

2210201

     住房公积金

172,491

172,491

 

 


表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,074,372

  30211

6,600

 

301

1,479,748

  30213

9,900

 

  30101

502,001

  30216

3,630

 

  30102

434,310

  30217

4,070

 

  30102

40,615

  30226

704,310

 

  30106

 

  30228

26,633

 

  30108

177,180

  30229

2,400

 

  30109

70,908

  30231

 

 

  30110

77,943

  30239

105,600

 

  30111

 

  30299

39,950

 

  30112

 

401,814

 

  30113

172,491

 

 

  30114

4,300

24,570

 

302

1,192,810

 

 

  30201

28,600

 

 

  30205

22,953

10,224

 

  30206

57,178

4,500

 

  30207

89,300

120

 

  30208

91,686

362,400

 

  30208

 

 

 


表八

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

预算数

备注

 

 

 

 

 

 

 


表九

 

 

 

 

 

财政拨款政府经济分类对照表

 

 

 

 

 

单位:元

 

政府经济科目名称

控 制 数

部门经济科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

 

合  计

35,030,372

合  计

35,030,372

 

 

机关工资福利支出

1,569,748

工资福利支出

1,569,748

 

 

  工资奖金津补贴

976,926

   基本工资

502,001

 

 

   津贴补贴

434,310

 

 

   奖金

40,615

 

 

    社会保障缴费

326,031

   在职养老保险

177,180

 

 

   职业年金缴费

70,908

 

 

职工基本医       疗保险缴费

77,943

 

 

    住房公积金

172,491

   住房公积金

172,491

 

 

 其他工资福利支出

94,300

   伙食补助费

90,000

 

 

   医疗费

4,300

 

 

机关商品和服务   支出

33,058,810

商品和服务支出

33,058,810

 

 

    办公经费

2,296,950

   办公费

28,600

 

 

   水费

22,953

 

 

   电费

57,178

 

 

   邮电费

89,300

 

 

   办公取暖费

91,686

 

 

   差旅费

6,600

 

 

   租赁费

1,866,000

 

 

   工会经费

26,633

 

 

   福利费

2,400

 

 

   其他交通费用

105,600

 

 

    培训费

3,630

   培训费

3,630

 

 

    委托业务费

704,310

   劳务费

704,310

 

 

    公务接待费

4,070

   公务接待费

4,070

 

 

    维修(护)费

9,900

   维修(护)费

9,900

 

 

其他商品和服务  支出

30,039,950

其他商品和服务支出

30,039,950

 

 

对个人和家庭的补助

401,814

对个人和家庭的补助

401,814

 

 

社会福利和救助

14,844

   生活补助

10,224

 

 

   医疗费补助

4,500

 

 

   奖励金

120

 

 

    离退休费

24,570

   退休费

24,570

 

 

其他对个人和家庭补助

362,400

其他对个人和     家庭的补助

362,400

 

 


表十

 

 

 

 

 

 

项目

 

 

“三公”经费合计

0.407

0.444

 

0

0

 

0.407

0.444

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分 沈阳市大东区信访局2019年预算情况说明

 

一、沈阳市大东区信访局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市大东区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算3503.0372万元,包括:财政拨款收入3503.0372万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入减26.1568万元,原因是一般公共服务支出减少了

支出预算3503.0372万元,包括一般公共服务支出3453.1850万元、住房保障支出17.2491万元、社会保障和就业支出24.8088万元、医疗卫生与计划生育支出7.7943万元。与上年比较支出减26.1568万元,原因是一般公共服务支出减少了。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出156.9748万元、机关商品和服务支出3305.8810万元、对个人和家庭补助40.1814万元。

二、沈阳市大东区信访局2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区信访局2019年一般公共预算收入3503.0372万元,比上年减26.1568万元,原因是一般公共服务支出减少了。一般公共预算支出3453.1850万元,比上年减26.1568万元,原因是一般公共服务支出减少了。一般公共预算支出包括一般公共服务支出3453.1850万元、住房保障支出17.2491万元、社会保障和就业支出24.8088万元、医疗卫生与计划生育支出7.7943万元。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出156.9748万元、机关商品和服务支出3305.8810万元、对个人和家庭补助40.1814万元等。

三、沈阳市大东区信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区信访局2019年一般公共预算基本支出3503.0372万元,其中:

工资福利支出156.9748万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出3305.8810万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出40.1814万元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区信访局2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区信访局2019年一般公共支出“三公”经费预算数0.407万元,其中:公务接待费0.407万元;公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.037万元,公务接待费比上预算数减少0.037万元;公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元,主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费

五、沈阳市大东区信访局2019年政府性基金预算支出情况说明

 

沈阳市大东区信访局2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区信访局其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年沈阳市大东区信访局本级的机关运行经费财政拨款预算3503.0372万元,比上年预算减26.1568万元。

(二)政府采购情况

2019年沈阳市大东区信访局各部位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年1231日,沈阳市大东区信访局各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区信访局项目实行绩效目标管理3190.595万元,其中,一般公共预算拨款3190.595万元。达到目标100%

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

 

 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映信访维稳业务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 




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