2016年皇姑区电化教育中心决算公开
目 录
第一部分 皇姑区电化教育中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 皇姑区电化教育中心2016年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、 财政专户管理资金收入支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 皇姑区电化教育中心2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市皇姑区电化教育中心概况
一、主要职责
(一)通过采编制作新闻和信息,促进社会经济发展。
(二)负责新闻采编、资料制作、电化教育、网络管理。
(三)对全区重大活动拍摄、储存资料,制作、租借电视宣传资料等。
(四)完成区委宣传部交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市皇姑区电化教育中心2016年部门决算编制范围的二级决算单位包括:
沈阳市皇姑区电化教育中心本级
第二部分 皇姑区电化教育中心部门决算公开表
***1-1
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:电教中心 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | ||
一、财政拨款收入 | 72.35 | 一、一般公共服务 | 65.01 | ||
二、上级补助收入 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | |||
三、事业收入 | 三、住房保障支出 | 4.40 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术 | ||||
…… | |||||
本年收入合计 | 72.35 | 本年支出合计 | 72.35 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.63 | 年末结转和结余 | 0.63 | ||
| |||||
合计 | 72.98 | 合计 | 72.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2
2016年度收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门: | 电教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他 收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 72.35 | 72.35 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.01 | 65.01 | |||||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 65.01 | 65.01 | ||||||||
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 65.01 | 65.01 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | 2.94 | |||||||||
210 | 05 | 医闻保障 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2016年度支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门: | 电教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 72.35 | 72.35 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.01 | 65.01 | |||||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 65.01 | 65.01 | ||||||||
201 | 33 | 50 | 行政运行 | 65.01 | 65.01 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.94 | 2.94 | |||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门: | 电教中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72.35 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 65.01 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 2.94 | |||||||||
3 | 三、住房保障支出 | 17 | 4.40 | ||||||||||
4 | 18 | ||||||||||||
5 | 19 | ||||||||||||
6 | 20 | ||||||||||||
7 | …… | 21 | |||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 72.35 | 本年支出合计 | 23 | 72.35 | ||||||||
年初结转和结余 | 10 | 0.63 | 年末结转和结余 | 24 | 0.63 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
合计 | 14 | 72.98 | 合计 | 28 | 72.98 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 电教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 0.63 | 0.63 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||
201 | 33 | 050 | 事业运行 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | 65.01 | |||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门: 电教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 72.35 | 63.48 | 8.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.01 | 56.14 | 8.87 | |||||
20133 | 宣传事务 | 65.01 | 56.14 | 8.87 | |||||
2013350 | 事业运行 | 65.01 | 56.14 | 8.87 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 2.94 | 2.94 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 2.94 | 2.94 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
***1-7
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 电教中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-8
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:电教中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
***1-9
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称:电教中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 |
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
审核人:李华阳