中共岫岩满族自治县委办公室2018年度部门决算
目 录
第一部分 中共岫岩满族自治县委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共岫岩满族自治县委办公室2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 中共岫岩满族自治县委办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共岫岩满族自治县委办公室概况
一、主要职责
(一)负责安排县委领导的公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导同志交办的事项。
(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。
(三)负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
(四)负责***、***、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。
(五)负责及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反映有关工作动态。
(六)负责全县党政系统密码通讯和管理工作;负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。
(七)负责***、省、市委文件和党政军机关及其它要害部门机密文电、信件的传递工作。
(八)负责全县各党政机关办公自动化建设的规划及业务指导。
(九)负责县委大院安全保卫、综合治理工作;负责县委大院基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务等工作。
(十)负责上级重要领导来岫视察指导工作的接待服务工作。
(十一)负责县委办公室干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。
(十二)负责办理县委交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
纳入中共岫岩满族自治县委办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.中共岫岩满族自治县委办公室(本级)
2.中共岫岩满族自治县机关工作委员会
3.中共岫岩满族自治县委对台工作办公室
4.中国共青团岫岩满族自治县委员会
5.岫岩满族自治县机构编制委员会办公室
6.中共岫岩满族自治县委绩效考评办公室
7.中共岫岩满族自治县委老干部局
第二部分 中共岫岩满族自治县委办公室2018年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 中共岫岩满族自治县委办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度中共岫岩满族自治县委办公室纳入部门决算总收入611.25万元,同比减少116.01万元,减少16%;总支出611.25万元,同比减少113.37万元,减少16%;年末结转结余0万元。主要原因是厉行勤俭节约,压缩经费。
(一)收入总计611.25万元,包括:
1.财政拨款收入589.02万元,其中:公共预算财政拨款收入589.02万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余22.23万元,主要是项目支出和基本支出结转和结余等。
(二)支出总计611.25万元,包括:
1.基本支出496.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出359.96万元,对个人和家庭的补助支出46.56万元,商品和服务支出87.63万元。
2.项目支出115.11万元,主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、资源勘探信息、住房保障支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映中共岫岩满族自治县委办公室2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出611.25万元,其中:基本支出496.15万元,项目支出115.11万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出611.25万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出480.76万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出90.91万元,医疗卫生支出18.26万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出1.14万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出20.18万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出480.76万元,包括:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务3万元,主要是人员经费支出。
(2)群众团体事务36.69万元,主要是行政运行支出。
(3)党委办公厅(室)及相关机构事务400.13万元,主要是人员工资和运行经费支出。
(4)其他党委办公厅(室)及相关机构事务11.9万元,主要是行政运行经费支出。
(5)其他共产党事务支出40.94万元,主要是行政运行支出。
(6)预算改革业务0万元。
(7)财政国库业务0万元。
(8)信息化建设0万元。
(9)事业运行0万元。
(10)其他财政事务支出0万元。
(11)其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
其他科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出90.91万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休40.18万元,主要是支付离退休工资等支出。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出50.09万元,主要是缴纳在职养老保险。
4.医疗卫生支出18.26万元,包括:
(1)行政单位医疗18.26万元,主要是医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗0万元。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出1.14万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出1.14万元,主要是保密系统检测平台建设支出。
8.商业服务业等事务支出0万元。
(1)其他商业流通事务支出0万元。
(2)其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元。
10. 住房保障支出20.18万元,包括:
住房公积金20.18万元,主要是支付住房公积金支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费21.31万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少11.31万元,下降50.76%,主要是厉行节约,压缩经费,车改以后调剂车辆车况较好等原因。
1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0.97万元,主要用于国内公务接待,2018年国内公务接待累计41批次,210人,0.97万元。
3.公务用车购置及运行维护费21.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.31万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出89.62万元,比2017年减少3.47万元,降低4%,主要原因是厉行节约,压缩经费。
(二)政府采购支出情况
2018年中共岫岩满族自治县委办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中共岫岩满族自治县委办公室共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车10辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效评价开展情况
2018年中共岫岩满族自治县委办公室等7家单位无全县重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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