市国资委多措并举推进出资企业内部审计工作
今年以来,市国资委深入贯彻落实***、***和省委、省政府关于深化国有企业、国有资本审计监督工作部署,多措并举,持续推进出资企业内部审计工作。
一是制定出台加强企业内审工作意见。7月6日,市国资委联合市审计局出台《关于加强市出资企业内部审计工作的意见》,对出资企业加强内审监督的总体目标、主要内容和工作措施等进行了明确。
二是推动企业内审体系建设。对出资企业内审机构设置、人员配备、工作开展等情况开展走访调研,有针对性地指导企业按照现代企业制度要求建立完善内审机构及监督体系,确定与企业资产、业务规模相匹配的专职内部审计人员数量。截至8月底,6家出资企业中已有4家设置了独立内审机构并配备专职内审人员,内部审计机构逐步到位,内审制度日趋完善。
三是强化企业内审结果运用。坚持问题导向,督导出资企业对审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性的问题,从完善国资监管及强化企业内部控制角度深入分析原因,提出解决和预防问题的办法,总结经验,完善制度。自2018年市国投公司等企业开展内审工作以来,企业内审部门提出建议意见被采纳65条,根据审计报告评价和建议制定或完善公司制度16项,有力提升了企业管理水平。
四是加强企业内审工作监管。指导出资企业研究制订年度内审工作计划,有效开展内审各项工作。认真做好对企业报送的年度内审工作报告审核工作,持续加强企业内审工作情况的汇总、分析和评价。