沈阳市大东区民政局部门决算(2019年)
目 录
第一部分 沈阳市大东区民政局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 沈阳市大东区民政局2019年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 沈阳市大东区民政局2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区民政局概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据区经济和社会发展规划制定民政事业的中、长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导社区的民主政治建设和社区服务管理工作。
3、负责社会社团、民办非企业单位的登记管理工作。
研究制定进入社区的离退休人员、失业人员、享受最低生活保障及低保边缘户待遇人员的管理办法和服务措施。
4、组织实施城镇居民最低生活保障和城乡社会救济,负责对社会困难户的定期救济、临时救济和对其他特殊对象的救济和经常性捐助,组织开展全区性的扶贫、赈灾工作。
5、负责殡葬改革和丧葬管理工作。
6、拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施,管理区社会福利机构。
7、负责民政事业经费的发放、使用和管理工作。
8、负责全区地名标志设置管理工作;负责与毗邻区的勘界工作。
9、负责农村优抚、低保、扶贫救助等相关工作。
10、完成区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市大东区民政局2019年部门决算编制范围的预算单位包括:
1、沈阳市大东区民政局本级
第二部分 沈阳市大东区民政局部门决算
公开表
2019年度收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,996.66 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 826.44 | 二、外交支出 | 18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 23,819.96 | |||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 63.40 | |||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 23 | 28.72 | |||||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 24 | 631.67 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 22,823.09 | 本年支出合计 | 25 | 24,543.75 | |||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 2,408.36 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 29 | 687.71 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 13 | 25,231.46 | 总计 | 30 | 25,231.46 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年度收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
***1-2 | 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 22,823.09 | 22,823.09 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,904.54 | 21,904.54 | |||||||||||||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 12,747.26 | 12,747.26 | ||||||||||||||||||||||
20802 | 02 | 01 | 行政运行 | 331.18 | 331.18 | |||||||||||||||||||||
2080201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||||||||||||
2080205 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 15.70 | 15.70 | |||||||||||||||||||||
2080207 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 12,391.83 | 12,391.83 | |||||||||||||||||||||
2080208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||||||||||||
2080208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | ||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37 | 21.37 | |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | |||||||||||||||||||||
2080302 | 08 | 抚恤 | 1,619.04 | 1,619.04 | ||||||||||||||||||||||
2080303 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 435.37 | 435.37 | |||||||||||||||||||||
2080304 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 889.78 | 889.78 | |||||||||||||||||||||
2080305 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080306 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 293.88 | 293.88 | |||||||||||||||||||||
2080307 | 09 | 退役安置 | 2,228.75 | 2,228.75 | ||||||||||||||||||||||
2080308 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 127.14 | 127.14 | |||||||||||||||||||||
2080309 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,101.61 | 2,101.61 | |||||||||||||||||||||
2080310 | 10 | 社会福利 | 89.75 | 89.75 | ||||||||||||||||||||||
2080311 | 10 | 01 | 儿童福利 | 21.22 | 21.22 | |||||||||||||||||||||
2080313 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 68.53 | 68.53 | |||||||||||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 917.25 | 917.25 | ||||||||||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 917.25 | 917.25 | |||||||||||||||||||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 3,732.02 | 3,732.02 | ||||||||||||||||||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 3,730.96 | 3,730.96 | |||||||||||||||||||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||||||
208 | 20 | 临时救助 | 257.39 | 257.39 | ||||||||||||||||||||||
2080315 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 257.39 | 257.39 | |||||||||||||||||||||
2080316 | 21 | 特困人员救助供养 | 102.51 | 102.51 | ||||||||||||||||||||||
20821 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.41 | 54.41 | |||||||||||||||||||||
2080317 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 48.11 | 48.11 | |||||||||||||||||||||
2080318 | 25 | 其他生活救助 | 96.43 | 96.43 | ||||||||||||||||||||||
2080319 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 96.43 | 96.43 | |||||||||||||||||||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 69.02 | 69.02 | ||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 69.02 | 69.02 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 63.40 | 63.40 | |||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 10.46 | 10.46 | ||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | |||||||||||||||||||||
210 | 13 | 医疗救助 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||
210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 12.41 | 12.41 | |||||||||||||||||||||
210 | 14 | 优抚对象医疗 | 40.53 | 40.53 | ||||||||||||||||||||||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 40.53 | 40.53 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 28.72 | 28.72 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.72 | 28.72 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 826.44 | 826.44 | |||||||||||||||||||||||
229 | 60 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 826.44 | 826.44 | ||||||||||||||||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的***公益金支出 | 826.44 | 826.44 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
2019年度支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
***1-3 | 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
部门: | 沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 24,543.75 | 399.48 | 24,144.27 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,819.96 | 360.30 | 23,459.66 | ||||||||||||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 12,739.42 | 331.18 | 12,408.24 | |||||||||||||||||||||
20802 | 02 | 01 | 行政运行 | 331.18 | 331.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||||||||||||||||||||
2080205 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 19.96 | 0.00 | 19.96 | ||||||||||||||||||||
2080207 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 12,379.83 | 0.00 | 12,379.83 | ||||||||||||||||||||
2080208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | ||||||||||||||||||||
2080208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080302 | 08 | 抚恤 | 2,229.59 | 0.00 | 2,229.59 | |||||||||||||||||||||
2080303 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 435.37 | 0.00 | 435.37 | ||||||||||||||||||||
2080304 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 1,217.95 | 0.00 | 1,217.95 | ||||||||||||||||||||
2080305 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 254.37 | 0.00 | 254.37 | ||||||||||||||||||||
2080306 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 321.89 | 0.00 | 321.89 | ||||||||||||||||||||
2080307 | 09 | 退役安置 | 3,343.50 | 0.00 | 3,343.50 | |||||||||||||||||||||
2080308 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 849.34 | 0.00 | 849.34 | ||||||||||||||||||||
2080309 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,494.15 | 0.00 | 2,494.15 | ||||||||||||||||||||
2080310 | 10 | 社会福利 | 90.03 | 0.00 | 90.03 | |||||||||||||||||||||
2080311 | 10 | 01 | 儿童福利 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||||||||||||||||||||
2080313 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 68.53 | 0.00 | 68.53 | ||||||||||||||||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 917.25 | 0.00 | 917.25 | |||||||||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 917.25 | 0.00 | 917.25 | ||||||||||||||||||||
208 | 19 | 最低生活保障 | 3,732.02 | 0.00 | 3,732.02 | |||||||||||||||||||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 3,730.96 | 0.00 | 3,730.96 | ||||||||||||||||||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | ||||||||||||||||||||
208 | 20 | 临时救助 | 454.97 | 0.00 | 454.97 | |||||||||||||||||||||
2080315 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 454.97 | 0.00 | 454.97 | ||||||||||||||||||||
2080316 | 21 | 特困人员救助供养 | 102.98 | 0.00 | 102.98 | |||||||||||||||||||||
20821 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.52 | 0.00 | 54.52 | ||||||||||||||||||||
2080317 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 48.46 | 0.00 | 48.46 | ||||||||||||||||||||
2080318 | 25 | 其他生活救助 | 96.08 | 0.00 | 96.08 | |||||||||||||||||||||
2080319 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 96.08 | 0.00 | 96.08 | ||||||||||||||||||||
208 | 28 | 退役军人管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | |||||||||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 63.40 | 10.46 | 52.94 | ||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 13 | 医疗救助 | 12.41 | 0.00 | 12.41 | |||||||||||||||||||||
210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 12.41 | 0.00 | 12.41 | ||||||||||||||||||||
210 | 14 | 优抚对象医疗 | 40.53 | 0.00 | 40.53 | |||||||||||||||||||||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 40.53 | 0.00 | 40.53 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 28.72 | 28.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 28.72 | 28.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.72 | 28.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | ||||||||||||||||||||||
229 | 60 | ***公益金安排的支出 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | |||||||||||||||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的***公益金支出 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
***1-4 | 公开04表 | ||||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,996.66 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 826.44 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | 0.00 | …… | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
本年收入合计 | 9 | 22,823.09 | 本年支出合计 | 0 | 24,543.75 | 23,912.08 | 631.67 |
年初结转和结余 | 10 | 2,408.36 | 年末结转和结余 | 0 | 687.71 | 77.74 | 609.97 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,993.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 415.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14 | 25,231.46 | 合计 | 0 | 25,231.46 | 23,989.82 | 1,241.63 |
***1-5公开05表2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表部门:沈阳市大东区民政局(本级)金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转和结余项目支出结余类款项栏次1234***********13合计1,993.160.001,993.1621,996.66399.4821,597.1723,912.08399.4823,512.6077.740.0077.740.00208社会保障和就业支出1,993.160.001,993.1621,904.54360.3021,544.2323,819.96360.3023,459.6677.740.0077.740.0020802民政管理事务26.890.0026.8912,747.26331.1812,416.0812,739.42331.1812,408.2434.740.0034.740.002080201 行政运行0.000.000.00331.18331.180.00331.18331.180.000.000.000.000.002080202 一般行政管理事务0.000.000.003.900.003.903.800.003.800.100.000.100.002080207 行政区划和地名管理26.890.0026.8915.700.0015.7019.960.0019.9622.630.0022.630.002080208 基层政权和社区建设0.000.000.0012,391.830.0012,391.8312,379.830.0012,379.8312.000.0012.000.002080299 其他民政管理事务支出0.000.000.004.650.004.654.650.004.650.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.0029.1329.130.0029.1329.130.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0021.3721.370.0021.3721.370.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.007.767.760.007.767.760.000.000.000.000.0020808抚恤610.550.00610.551,619.040.001,619.042,229.590.002,229.590.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.000.000.00435.370.00435.37435.370.00435.370.000.000.000.002080802 伤残抚恤328.170.00328.17889.780.00889.781,217.950.001,217.950.000.000.000.002080805 义务兵优待254.370.00254.370.000.000.00254.370.00254.370.000.000.000.002080899 其他优抚支出28.000.0028.00293.880.00293.88321.890.00321.890.000.000.000.0020809退役安置1,114.750.001,114.752,228.750.002,228.753,343.500.003,343.500.000.000.000.002080901 退役士兵安置722.200.00722.20127.140.00127.14849.340.00849.340.000.000.000.002080902 军队移交政府的离退休人员安置392.540.00392.542,101.610.002,101.612,494.150.002,494.150.000.000.000.0020810社会福利0.280.000.2889.750.0089.7590.030.0090.030.000.000.000.002081001 儿童福利0.280.000.2821.220.0021.2221.500.0021.500.000.000.000.002081099 其他社会福利支出0.000.000.0068.530.0068.5368.530.0068.530.000.000.000.0020811残疾人事业0.000.000.00917.250.00917.25917.250.00917.250.000.000.000.002081199 其他残疾人事业支出0.000.000.00917.250.00917.25917.250.00917.250.000.000.000.0020819最低生活保障0.000.000.003,732.020.003,732.023,732.020.003,732.020.000.000.000.002081901 城市最低生活保障金支出0.000.000.003,730.960.003,730.963,730.960.003,730.960.000.000.000.002081902 农村最低生活保障金支出0.000.000.001.060.001.061.060.001.060.000.000.000.0020820临时救助234.190.00234.19257.390.00257.39454.970.00454.9736.610.0036.610.002082001 临时救助支出234.190.00234.19257.390.00257.39454.970.00454.9736.610.0036.610.0020821特困人员救助供养0.470.000.47102.510.00102.51102.980.00102.980.000.000.000.002082101 城市特困人员救助供养支出0.110.000.1154.410.0054.4154.520.0054.520.000.000.000.002082102 农村特困人员救助供养支出0.360.000.3648.110.0048.1148.460.0048.460.000.000.000.0020825其他生活救助6.040.006.0496.430.0096.4396.080.0096.086.390.006.390.002082501 其他城市生活救助6.040.006.0496.430.0096.4396.080.0096.086.390.006.390.0020828退役军人管理事务0.000.000.0016.000.0016.0016.000.0016.000.000.000.000.002082804 拥军优属0.000.000.0016.000.0016.0016.000.0016.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.000.000.0069.020.0069.0269.020.0069.020.000.000.000.002089901 其他社会保障和就业支出0.000.000.0069.020.0069.0269.020.0069.020.000.000.000.00210卫生健康支出0.000.000.0063.4010.4652.9463.4010.4652.940.000.000.000.0021011行政事业单位医疗0.000.000.0010.4610.460.0010.4610.460.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗0.000.000.0010.4610.460.0010.4610.460.000.000.000.000.0021013医疗救助0.000.000.0012.410.0012.4112.410.0012.410.000.000.000.002101301 城乡医疗救助0.000.000.0012.410.0012.4112.410.0012.410.000.000.000.0021014优抚对象医疗0.000.000.0040.530.0040.5340.530.0040.530.000.000.000.002101401 优抚对象医疗补助0.000.000.0040.530.0040.5340.530.0040.530.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.0028.7228.720.0028.7228.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.0028.7228.720.0028.7228.720.000.000.000.000.002210201 住房公积金0.000.000.0028.7228.720.0028.7228.720.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
***1-6 | 公开06表 | |||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 399.48 | 286.50 | 112.98 | |||
301 | 工资福利支出 | 200.44 | 200.44 | 0.00 | ||
01 | 基本工资 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.37 | 21.37 | 0.00 | ||
09 | 职业年金缴费 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | ||
10 | 公务员医疗补助缴费 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
13 | 住房公积金 | 28.72 | 28.72 | 0.00 | ||
14 | 医疗费 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 112.98 | 0.00 | 112.98 | ||
01 | 办公费 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | ||
05 | 水费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
06 | 电费 | 10.25 | 0.00 | 10.25 | ||
07 | 邮电费 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | ||
08 | 取暖费 | 18.08 | 0.00 | 18.08 | ||
09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 差旅费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
13 | 维修(护)费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | ||
16 | 培训费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
17 | 公务接待费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 劳务费 | 33.92 | 0.00 | 33.92 | ||
28 | 工会经费 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | ||
29 | 福利费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
39 | 其他交通费用 | 12.43 | 0.00 | 12.43 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | ||
01 | 离休费 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | ||
02 | 退休费 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
05 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 67.16 | 67.16 | 0.00 | ||
301 | 其他资本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
、
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***1-7 | 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 415.20 | 0.00 | 415.20 | 826.44 | 0.00 | 826.44 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | 609.97 | 0.00 | 609.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 415.20 | 0.00 | 415.20 | 826.44 | 0.00 | 826.44 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | 609.97 | 0.00 | 609.97 | |||||||||||||||||||||||||||
22960 | ***公益金安排的支出 | 415.20 | 0.00 | 415.20 | 826.44 | 0.00 | 826.44 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | 609.97 | 0.00 | 609.97 | |||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 415.20 | 0.00 | 415.20 | 826.44 | 0.00 | 826.44 | 631.67 | 0.00 | 631.67 | 609.97 | 0.00 | 609.97 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***1-8 | 公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:沈阳市大东区民政局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
***1-9 | 公开09表 | |
部门名称:沈阳市大东区民政局(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年决算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 |
第三部分 沈阳市民政局2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计22,823.09万元,包括:
1.财政拨款收入21,996.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入21,996.66万元,政府性基金预算财政拨款收入826.44万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余2,408.36万元,主要是财政拨款结转和结余。
2019年收入较2018年相比减少42.95万元,减少0.1%,主要原因:民政管理事务相关收入的减少。
(二)支出总计24,543.75万元,包括:
1.基本支出399.48万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出200.44万元,对个人和家庭的补助支出86.06万元,商品和服务支出112.98万元,其他资本性支出0万元。
2.项目支出24144.27元。主要包括生活救济等业务支出。
2019年支出较2018年相比增加731.93万元,增长3%,主要是民政管理事务相关支出的增加。
(三)年末结转和结余687.71万元。
与上年相比,今年结转结余减少2599.95万元,降低79.08%,主要原因:社会保障和就业支出结余的减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2019年度财政拨款支出25543.75万元,其中:基本支出399.48万元,项目支出24144.27万元。
与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的109.16%,其中:基本支出完成年初预算的103.76. %,项目完成年初预算的90.82%。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出25543.75万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出23819.96万元,医疗卫生与计划生育支出63.4万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出28.72万元。
1.社会保障和就业支出23819.96万元,具体包括:
(1)民政管理事务支出12739.42万元,主要是行政运行、其他民政管理事物等支出。
(2)社会福利支出90.03万元,主要是儿童福利、其他社会福利等支出。
(3)残疾人事业支出917.25万元,主要是其他残疾人事业支出。
(4)临时救助支出454.97万元,主要是临时救助、流浪乞讨人员救助支出。
(5)特困人员救助供养支出102.98万元,主要是城市、农村特困人员救助供养支出。
(6)其他生活救助支出96.08万元,主要是其他城市生活救助支出。
(7)其他社会保障和就业支出69.02万元,主要是其他社会保障和就业支出。
2.医疗卫生与计划生育支出63.4万元,包括:
(1)行政事业单位医疗支出10.46万元,主要是行政单位医疗、事业单位医疗等支出
2. 住房保障支出28.72万元,包括:
(1)住房改革支出28.72万元,主要是住房公积金、购房补贴支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出0万元,主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。比上年决算增加0万元,增长0%,主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国(境)费0万元,没有因公出国情况,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元,没有公务接待支出,2019年公务接待累计0批次,0人。2019年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是响应中央号召,减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元,没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元,增长0%,主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399.48万元,其中:人员经费286.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费112.98万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的说明
1机关运行经费支出情况
2019年民政局机关运行经费支出331.18万元,比2018年减少25.37万元。
2政府采购支出情况
2019年民政局政府采购支出总额36.63万元。
3国有资产占有情况
截至2019年12月31日,民政局及决算编制范围的预算单位共有车辆0辆,其中其他用车0辆。
4预算绩效管理工作开展情况
2019年,民政局对4个项目进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。
9、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
10、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
11、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种补助费。
14、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。
15、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
16、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的离退休人员安置支出。
17、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
18、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体福利事业单位的补助费。
19、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
20、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
21、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
24、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。