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 南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算公开

Admin - admin 于2022年02月19日发表  

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算公开


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

南京市雨花台区梅山街道办事处负责辖区内经济发展、城市建设、社区建设、市容环境卫生、安全生产、治安综合治理等职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合部、工会、团委、妇联、纪工委、人大、政协、财政资产部发展服务、城综合行政执法局民生保障部便民服务中心、合指挥中心等职能部门和中兴路社区、上怡新村社区、梅清苑社区、梅岭社区、梅欣社区等5个纯居民社区。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:梅山街道本级及中兴路社区、上怡新村社区、梅清苑社区、梅岭社区、梅欣社区。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1.加大招商引资力度,增强街道经济发展抗风险能力。采取“送出去,请进来”方式,优选业务骨干到兄弟街道跟训见学、到经济发达区域实战磨练,建立街道骨干队伍+第三方专业队伍招商模式,打造一支通政策、准信息、熟市场、精业务的招商队伍,夯实招商人才储备。优化整合街道商业广场、梅康路门面房等经营性资产,做好原万达世通厂房回购后的升级改造,同时积极运用软件谷载体和政策优势,不断丰富街道招商载体资源。围绕区都市工业园产业布局,结合9424宝之云智慧产业园项目,推进建立以精密加工、智能制造、集成电路为方向的梅山产业规划。

2.加快项目推进力度,着力打造“宜居宜业”新梅山。以完善城市功能,提升宜居宜业环境为目标,完成梅清苑、梅欣、梅岭片区老旧小区出新工程收尾工作,做到小区环境优美、秩序井然、管理规范。完成梅清苑社区游园绿地配套设施建设,打造集休闲娱乐、健身锻炼、绿色养生为一体的社区级惠民公园,充分让居民感受到梅山高质量发展成果。启动怡园路环境综合整治、203道口积淹水改造、上怡南苑停车场建设等工程项目,做好5个社区助餐点升级改造,做好梅清苑、梅岭社区卫生服务站建设,打造梅岭社区“残疾人之家”,切实提升梅山居民宜居宜业良好氛围。

3.加速民生保障投入,切实实现街道民生服务全覆盖。持续推进街道“雨露计划”,加大在助残养老方面的资金投入,提升覆盖范围,提高保障标准,实现梅山老年和弱势群体老有所养、残有所助。继续实施“助学、奖学、奖教”工程,提高困难家庭学生的覆盖面和助学标准,提高考入985211重点高校的奖学激励,提高在职优秀教师的工作热情和教学补助,使梅山重文重学的氛围蔚然成风。开展再就业和大学生就业活动,协调做好自由职业者社保交纳,实现辖区居民应保尽保。发挥好社会组织的专业服务作用,打造“一社一特”社区民生品牌,开展形式多样、内容丰富的社区文化演出、惠民活动,使文化梅山、幸福梅山深入人心。

4.加强党建统领,不断提升街道工作作风。全面落实工委理论学中心组学、“三会一课”、“8+X”等组织学制度,不断强化工委和各级组织运用***新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作能力。巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实让干部党员增强“四个意识”、强化“四个自信”、做到“两个维护”,提升工委和各级组织对意识形态的绝对领导。统筹推进街道、社区、“两新”组织融合发展,推进基层支部建设标准化、组织生活常态化、工作制度体系化、阵地建设规范化;继续推进“青燕归山”书记项目,不断提升街道干部队伍梯队化、年轻化、专业化建设水平。全面落实《梅山街道作风纪律检查办法》和《梅山街道重点工作督查办法》,驰而不息纠正“四风”,强化党风廉政“一岗双责”,加强监督执纪“第一种形态”运用,做到嵌入式、常态化监督,不断强化从严治党效能提升。

第二部分南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算表

公开01

收支总表

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6,605.71

一、一般公共服务支出

2,966.90

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

430.7

五、事业收入


五、教育支出

34.78

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出

172

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出

277.58

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

3342.84

九、其他收入

5,430.80

九、卫生健康支出

252.84



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

3812.19



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

213.6



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、国土海洋气象等支出




十八、住房保障支出

406.23



十九、灾害防治及应急管理支出

126.85

本年收入合计

12036.51

本年支出合计

12036.51

上年结转结余


年终结转结余


收 入 总 计

12036.51

支 出 总 计

12036.51

公开02

收入总表

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余






小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预

财政专户管理资

事业收入

事业单位经营收

上级补助收入

附属单位上缴收

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预

财政专户管理资

单位资金


合计

12036.51

12036.51

6605.71








5430.8







997434008

南京市雨花台区梅山街道办事处

12036.51

12036.51

6605.71








5430.8








997****08001

南京市雨花台区梅山街道办事处本级

10,524.88

10,524.88

5,094.08








5,430.8








997****08013

梅山街道中兴路

158.21

158.21

158.21
















997****08015

梅山街道上怡新村

190.35

190.35

190.35
















997****08018

梅山街道梅清苑

302.28

302.28

302.28
















997****08019

梅山街道梅岭

297.33

297.33

297.33
















997****08020

梅山街道梅欣

563.46

563.46

563.46
















公开03

支出总表

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营

支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合    计

12036.51

3496.92

8539.59




201

一般公共服务支出

2,966.90

1,535.00

1,431.90




20101

人大事务

106.80

79.80

27.00




2010101

行政运行

106.80

79.80

27.00




20102

政协事务

8.30

8.30





2010299

其他政协事务支出

8.30

8.30





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,363.51

846.51

517.00




2010301

行政运行

170.***

170.***





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,192.87

675.87

517.00




20105

统计信息事务

11.40


11.40




2010599

其他统计信息事务支出

11.40


11.40




20106

财政事务

73.22

37.22

36.00




2010601

行政运行

30.78

30.78





2010699

其他财政事务支出

42.44

6.44

36.00




20111

纪检监察事务

8.60

8.60





2011199

其他纪检监察事务支出

8.60

8.60





20113

商贸事务

83.31

83.31





2011350

事业运行

83.31

83.31





20129

群众团体事务

529.17

316.57

212.60




2012901

行政运行

151.50

151.50





2012999

其他群众团体事务支出

377.67

165.07

212.60




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

155.99

146.49

9.50




2013101

行政运行

133.97

133.97





2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.02

12.52

9.50




20132

组织事务

518.20

6.30

511.90




2013299

其他组织事务支出

518.20

6.30

511.90




20133

宣传事务

66.30

1.30

65.00




2013399

其他宣传事务支出

66.30

1.30

65.00




20134

统战事务

5.00


5.00




2013499

其他统战事务支出

5.00


5.00




20199

其他一般公共服务支出

37.10

0.60

36.50




2019999

其他一般公共服务支出

37.10

0.60

36.50




204

公共安全支出

430.70

147.70

283.00




20406

司法

430.70

147.70

283.00




2040604

基层司法业务

430.70

147.70

283.00




205

教育支出

34.78

1.78

33.00




20599

其他教育支出

34.78

1.78

33.00




2059999

其他教育支出

34.78

1.78

33.00




206

科学技术支出

172.00


172.00




20605

科技条件与服务

130.00


130.00




2060599

其他科技条件与服务支出

130.00


130.00




20699

其他科学技术支出

42.00


42.00




2069999

其他科学技术支出

42.00


42.00




207

文化旅游体育与传媒支出

277.58

167.58

110.00




20701

文化和旅游

277.58

167.58

110.00




2070109

群众文化

277.58

167.58

110.00




208

社会保障和就业支出

3,342.84

723.33

2,619.51




20801

人力资源和社会保障管理事务

123.99

90.49

33.50




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.99

90.49

33.50




20802

民政管理事务

2,650.75

593.44

2,057.31




2080201

行政运行

100.51

100.51





2080208

基层政权建设和社区治理

2,113.81

439.50

1,674.31




2080299

其他民政管理事务支出

436.43

53.43

383.00




20805

行政事业单位养老支出

39.40

39.40





2080501

行政单位离退休

39.40

39.40





20807

就业补助

56.00


56.00




2080799

其他就业补助支出

56.00


56.00




20808

抚恤

2.00


2.00




2080899

其他优抚支出

2.00


2.00




20810

社会福利

72.00


72.00




2081002

老年福利

72.00


72.00




20811

残疾人事业

15.30


15.30




2081199

其他残疾人事业支出

15.30


15.30




20816

红十字事业

11.00


11.00




2081699

其他红十字事业支出

11.00


11.00




20819

最低生活保障

30.00


30.00




2081901

城市最低生活保障金支出

30.00


30.00




20825

其他生活救助

81.44


81.44




2082501

其他城市生活救助

81.44


81.44




20826

财政对基本养老保险基金的补助

255.50


255.50




2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

255.50


255.50




20899

其他社会保障和就业支出

5.46


5.46




2089999

其他社会保障和就业支出

5.46


5.46




210

卫生健康支出

252.84

53.54

199.30




21004

公共卫生

135.50


135.50




2100408

基本公共卫生服务

125.00


125.00




2100499

其他公共卫生支出

10.50


10.50




21007

计划生育事务

99.23

35.43

63.80




2100799

其他计划生育事务支出

99.23

35.43

63.80




21016

老龄卫生健康事务

18.11

18.11





2101601

老龄卫生健康事务

18.11

18.11





212

城乡社区支出

3,812.19

341.31

3,470.88




21201

城乡社区管理事务

3,301.91

341.31

2,960.60




2120104

城管执法

3,301.91

341.31

2,960.60




21299

其他城乡社区支出

510.28


510.28




2129999

其他城乡社区支出

510.28


510.28




215

资源勘探工业信息等支出

213.60

3.60

210.00




21507

国有资产监管

213.60

3.60

210.00




2150799

其他国有资产监管支出

213.60

3.60

210.00




221

住房保障支出

406.23

406.23





22102

住房改革支出

406.23

406.23





2210201

住房公积金

200.19

200.19





2210202

提租补贴

206.04

206.04





224

灾害防治及应急管理支出

126.85

116.85

10.00




22401

应急管理事务

126.85

116.85

10.00




2240106

安全监管

126.85

116.85

10.00




公开04

财政拨款收支总表

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

6,605.71

一、本年支出

6,605.71

(一)一般公共预算拨款

6,605.71

(一)一般公共服务支出

949.8

(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出

141.4

(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出

34.78

(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出

277.58



(八)社会保障和就业支出

3242.84



(九)卫生健康支出

252.84



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出

1183.39



(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探工业信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

406.23



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)灾害防治及应急管理支出

116.85



(二十二)其他支出




二、年终结转结余






收 入 总 计

6,605.71

支 出 总 计

6,605.71

公开05

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计


6,605.71

2,892.62

2,659.29

233.33

3,713.09

201

一般公共服务支出

949.80

944.80

898.79

46.01

5.00

20101

  人大事务

76.50

76.50

72.80

3.70


2010101

    行政运行

76.50

76.50

72.80

3.70


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

323.41

323.41

308.21

15.20


2010301

    行政运行

170.***

170.***

163.72

6.92


2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

152.77

152.77

144.49

8.28


20106

  财政事务

35.72

35.72

34.34

1.38


2010601

    行政运行

30.78

30.78

29.40

1.38


2010699

   其他财政事务支出

4.94

4.94

4.94



20113

  商贸事务

83.31

83.31

78.33

4.98


2011350

    事业运行

83.31

83.31

78.33

4.98


20129

  群众团体事务

283.27

283.27

269.45

13.82


2012901

    行政运行

151.50

151.50

144.58

6.92


2012999

   其他群众团体事务支出

131.77

131.77

124.87

6.90


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

142.59

142.59

135.66

6.93


2013101

    行政运行

133.97

133.97

127.04

6.93


2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.62

8.62

8.62



20134

  统战事务

5.00

0.00



5.00

2013499

   其他统战事务支出

5.00

0.00



5.00

204

公共安全支出

141.40

141.40

131.63

9.77


20406

  司法

141.40

141.40

131.63

9.77


2040604

   基层司法业务

141.40

141.40

131.63

9.77


205

教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

20599

  其他教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

2059999

   其他教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

207

文化旅游体育与传媒支出

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

20701

  文化和旅游

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

2070109

    群众文化

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

208

社会保障和就业支出

3,242.84

723.33

595.97

127.36

2,519.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

123.99

90.49

81.15

9.34

33.50

2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.99

90.49

81.15

9.34

33.50

20802

  民政管理事务

2,550.75

593.44

483.42

110.02

1,957.31

2080201

    行政运行

100.51

100.51

94.99

5.52


2080208

   基层政权建设和社区治理

2,113.81

439.50

342.48

97.02

1,674.31

2080299

   其他民政管理事务支出

336.43

53.43

45.95

7.48

283.00

20805

行政事业单位养老支出

39.40

39.40

31.40

8.00


2080501

   行政单位离退休

39.40

39.40

31.40

8.00


20807

  就业补助

56.00

0.00



56.00

2080799

   其他就业补助支出

56.00

0.00



56.00

20808

  抚恤

2.00

0.00



2.00

2080899

   其他优抚支出

2.00

0.00



2.00

20810

  社会福利

72.00

0.00



72.00

2081002

    老年福利

72.00

0.00



72.00

20811

  残疾人事业

15.30

0.00



15.30

2081199

   其他残疾人事业支出

15.30

0.00



15.30

20816

  红十字事业

11.00

0.00



11.00

2081699

   其他红十字事业支出

11.00

0.00



11.00

20819

  最低生活保障

30.00

0.00



30.00

2081901

   城市最低生活保障金支出

30.00

0.00



30.00

20825

  其他生活救助

81.44

0.00



81.44

2082501

   其他城市生活救助

81.44

0.00



81.44

20826

财政对基本养老保险基金的补助

255.50

0.00



255.50

2082602

   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

255.50

0.00



255.50

20899

其他社会保障和就业支出

5.46

0.00



5.46

2089999

   其他社会保障和就业支出

5.46

0.00



5.46

210

卫生健康支出

252.84

53.54

49.94

3.60

199.30

21004

  公共卫生

135.50

0.00



135.50

2100408

   基本公共卫生服务

125.00

0.00



125.00

2100499

   其他公共卫生支出

10.50

0.00



10.50

21007

  计划生育事务

99.23

35.43

33.03

2.40

63.80

2100799

   其他计划生育事务支出

99.23

35.43

33.03

2.40

63.80

21016

老龄卫生健康事务

18.11

18.11

16.91

1.20


2101601

   老龄卫生健康事务

18.11

18.11

16.91

1.20


212

城乡社区支出

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

21201

城乡社区管理事务

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

2120104

    城管执法

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

221

住房保障支出

406.23

406.23

406.23



22102

  住房改革支出

406.23

406.23

406.23



2210201

   住房公积金

200.19

200.19

200.19



2210202

    提租补贴

206.04

206.04

206.04



224

灾害防治及应急管理支出

116.85

116.85

107.26

9.59


22401

  应急管理事务

116.85

116.85

107.26

9.59


2240106

    安全监管

116.85

116.85

107.26

9.59


公开06

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


2,892.62

2,659.29

233.33

301

工资福利支出

2,627.90

2,627.90


30101

基本工资

457.35

457.35


30102

津贴补贴

631.76

631.76


30103

奖金

891.30

891.30


30112

其他社会保障缴费

447.30

447.30


30113

住房公积金

200.19

200.19


302

商品和服务支出

199.23


199.23

30201

办公费

48.80


48.80

30202

印刷费




30205

水费




30206

电费

3.70


3.70

30213

维修(护)费

9.10


9.10

30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30239

其他交通费用

129.63


129.63

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

8.00


8.00

303

对个人和家庭的补助

31.39

31.39


30302

退休费

31.39

31.39


30305

生活补助




310

资本性支出

34.10


34.10

31002

办公设备购置

34.10


34.10

公开07

一般公共预算支出表

部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计


6,605.71

2,892.62

2,659.29

233.33

3,713.09

201

一般公共服务支出

949.80

944.80

898.79

46.01

5.00

20101

  人大事务

76.50

76.50

72.80

3.70


2010101

    行政运行

76.50

76.50

72.80

3.70


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

323.41

323.41

308.21

15.20


2010301

    行政运行

170.***

170.***

163.72

6.92


2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

152.77

152.77

144.49

8.28


20106

  财政事务

35.72

35.72

34.34

1.38


2010601

    行政运行

30.78

30.78

29.40

1.38


2010699

   其他财政事务支出

4.94

4.94

4.94



20113

  商贸事务

83.31

83.31

78.33

4.98


2011350

    事业运行

83.31

83.31

78.33

4.98


20129

  群众团体事务

283.27

283.27

269.45

13.82


2012901

    行政运行

151.50

151.50

144.58

6.92


2012999

   其他群众团体事务支出

131.77

131.77

124.87

6.90


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

142.59

142.59

135.66

6.93


2013101

    行政运行

133.97

133.97

127.04

6.93


2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.62

8.62

8.62



20134

  统战事务

5.00

0.00



5.00

2013499

   其他统战事务支出

5.00

0.00



5.00

204

公共安全支出

141.40

141.40

131.63

9.77


20406

  司法

141.40

141.40

131.63

9.77


2040604

   基层司法业务

141.40

141.40

131.63

9.77


205

教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

20599

  其他教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

2059999

   其他教育支出

34.78

1.78

1.00

0.78

33.00

207

文化旅游体育与传媒支出

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

20701

  文化和旅游

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

2070109

    群众文化

277.58

167.58

158.36

9.22

110.00

208

社会保障和就业支出

3,242.84

723.33

595.97

127.36

2,519.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

123.99

90.49

81.15

9.34

33.50

2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.99

90.49

81.15

9.34

33.50

20802

  民政管理事务

2,550.75

593.44

483.42

110.02

1,957.31

2080201

    行政运行

100.51

100.51

94.99

5.52


2080208

   基层政权建设和社区治理

2,113.81

439.50

342.48

97.02

1,674.31

2080299

   其他民政管理事务支出

336.43

53.43

45.95

7.48

283.00

20805

行政事业单位养老支出

39.40

39.40

31.40

8.00


2080501

   行政单位离退休

39.40

39.40

31.40

8.00


20807

  就业补助

56.00

0.00



56.00

2080799

   其他就业补助支出

56.00

0.00



56.00

20808

  抚恤

2.00

0.00



2.00

2080899

   其他优抚支出

2.00

0.00



2.00

20810

  社会福利

72.00

0.00



72.00

2081002

    老年福利

72.00

0.00



72.00

20811

  残疾人事业

15.30

0.00



15.30

2081199

   其他残疾人事业支出

15.30

0.00



15.30

20816

  红十字事业

11.00

0.00



11.00

2081699

   其他红十字事业支出

11.00

0.00



11.00

20819

  最低生活保障

30.00

0.00



30.00

2081901

   城市最低生活保障金支出

30.00

0.00



30.00

20825

  其他生活救助

81.44

0.00



81.44

2082501

   其他城市生活救助

81.44

0.00



81.44

20826

财政对基本养老保险基金的补助

255.50

0.00



255.50

2082602

   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

255.50

0.00



255.50

20899

其他社会保障和就业支出

5.46

0.00



5.46

2089999

   其他社会保障和就业支出

5.46

0.00



5.46

210

卫生健康支出

252.84

53.54

49.94

3.60

199.30

21004

  公共卫生

135.50

0.00



135.50

2100408

   基本公共卫生服务

125.00

0.00



125.00

2100499

   其他公共卫生支出

10.50

0.00



10.50

21007

  计划生育事务

99.23

35.43

33.03

2.40

63.80

2100799

   其他计划生育事务支出

99.23

35.43

33.03

2.40

63.80

21016

老龄卫生健康事务

18.11

18.11

16.91

1.20


2101601

   老龄卫生健康事务

18.11

18.11

16.91

1.20


212

城乡社区支出

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

21201

城乡社区管理事务

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

2120104

    城管执法

1,183.39

337.11

310.11

27.00

846.28

221

住房保障支出

406.23

406.23

406.23



22102

  住房改革支出

406.23

406.23

406.23



2210201

   住房公积金

200.19

200.19

200.19



2210202

    提租补贴

206.04

206.04

206.04



224

灾害防治及应急管理支出

116.85

116.85

107.26

9.59


22401

  应急管理事务

116.85

116.85

107.26

9.59


2240106

    安全监管

116.85

116.85

107.26

9.59


公开表8

一般公共预算基本支出表

/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计


2,892.62

2,659.29

233.33

301

工资福利支出

2,627.90

2,627.90


30101

基本工资

457.35

457.35


30102

津贴补贴

631.76

631.76


30103

奖金

891.30

891.30


30112

其他社会保障缴费

447.30

447.30


30113

住房公积金

200.19

200.19


302

商品和服务支出

199.23


199.23

30201

办公费

48.80


48.80

30202

印刷费




30205

水费




30206

电费

3.70


3.70

30213

维修(护)费

9.10


9.10

30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30239

其他交通费用

129.63


129.63

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

8.00


8.00

303

对个人和家庭的补助

31.39

31.39


30302

退休费

31.39

31.39


30305

生活补助




310

资本性支出

34.10


34.10

31002

办公设备购置

34.10


34.10

公开09








一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表



部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处                                                                                   单位:万元









三公”经费合计


公务用车购置及运行维护费




因公出国(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

会议费

培训费









此表为空表

公开10





政府性基金预算支出表






部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处                                                               单位:万元



本年政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


          合 计




           此表为空表

公开11

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元

  • 科目编码

    科目名称

    机关运行经费支出

    合计

    233.33

    302

    商品和服务支出

    199.23

    30201

    办公费

    48.8

    30206

    电费

    3.7

    30213

    维修(护)费

    9.1

    30239

    其他交通费用

    129.63

    30229

    其他商品和服务支出

    8

    310

    资本性支出

    34.1

    31002

    办公设备购置

    34.1

  • 注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12

政府采购支出表

部门/单位:单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和

结余资金

合计





34.1


15.9


50

1、货物类A





34.1


15.9


50

A020101

计算机设备

办公设备购置

计算机设备

集中采购

11.30


9.10


20.40

A020101

计算机设备

办公设备购置

计算机设备

集中采购



0.50


0.50

A020106

输入输出设备

办公设备购置

输入输出设备

集中采购

2.00




2.00

A020201

复印机

办公设备购置

复印机

集中采购

2.20


3.30


5.50

A020202

投影仪

办公设备购置

投影仪

集中采购

2.60




2.60

A020204

照相机及器材

办公设备购置

照相机及器材

集中采购

1.80




1.80

A0206180203

空调机

办公设备购置

空调机

集中采购

5.50


0.50


6.00

A02091001

电视机

办公设备购置

电视机

集中采购

0.50




0.50

A0602

台桌类

办公设备购置

台桌类

集中采购

8.20


1.50


9.70

A0605

柜类

办公设备购置

柜类

集中采购



1.00


1.00

2、工程类B





0


0


0

3、服务类C





0


0


0

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021度收入、支出预算总计12036.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加4137.53万元,增长52.38%。其中:

(一)收入预算总计12036.51万元。包括:

1.本年收入合计12036.51万元。

1一般公共预算拨款收6605.71万元与上年相比增2095.71万元,增长46.47%。主要原因是其他资金收入纳入财政拨款收入统计。

2政府性基金预算拨款收0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

3国有资本经营预算拨款收0万元与上年相比增加0万元主要原因是本部门无此项收入预算。

4财政专户管理资金收0万元与上年相比增0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

5事业收入0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

6事业单位经营收0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

7上级补助收0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

8附属单位上缴收0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。

9其他收入5430.8万元与上年相比增2041.82万元增长60.25%。主要原因是街道其他收入增加

2.上年结转结余0万元与上年相比增0

元。主要原因上年该项为0万元,与上年持平

(二)支出预算总计12036.51万元。包括:

1.本年支出合计12036.51万元。

1一般公共服务(类支出2966.9万元,主要用于机关工作人员工资、福利支出及人大、政府、财政、共、青、妇、组、纪、宣等群团运转和项目经费。与上年相比增加236.71万元,增长8.67%。主要原因是人员的刚性支出增加。

2公共安(类430.7

主要用街道司法综治人员工资和社区保安工资及信访、维稳、社区矫正、法律宣传等项目经费与上年比减少17.42万元减少3.89%主要原因信访、维稳及综治网格化建设经费支出减少

3)教育支出(类)支出34.78万元,主要用于辖区内中、小学、幼儿园和老年大学的助学扶持资金支出。与上年相比减少2.5万元,减少6.71%。主要原因是支出科目调整。

4)科学技术支出(类)支出172万元,主要用于科技科普和招商支出。与上年相比增加55万元,增长47.01%。主要原因是支出科目调整

5文化体育与传媒支出(类)支出277.58万元,主要用于六一慰问、教师节慰问、教育助学、奖学、文化站建设等费用。与上年相比增加128.62万元,增长17%。主要原因是相较上年度街道本级教育、文化助学支出增加。

6)社会保障和就业支出(类)支3342.84

元,主要用于城乡居民养老保险、直属企业退休人员生活补助、低保、临时救助、就业、社区工作经费等方面支出。与上年相比增加2205.11万元,增长193.82%。主要社区工程建设资金增加。

7卫生健康支出(类)支出252.84万元,主要用于医疗救助、公共卫生经费、疾病预防控制等支出。与上年相比减少14.57万元,减少5.45%。主要原因由于街道专项资金减少

8城乡社区支出(类)支出3812.19万元,主要用于环境综合整治、城乡公共设施维护、市容协管员保洁员经费、城建城管项目资金配套等支出。与上年相比增加1460.96万元,增长62.14%。主要原因是街道本级垃圾分类、雨污分流、道路改造等项目配套资金增加。

9资源勘探信息等支出(类)支出213.6万元,主要用于安全监管监察、软件和服务产业等支出。与上年相比增加192.7万元,增加922.01%。主要原因是街道支出科目调整及街道农贸市场消险工程项目配套资金增加

10)住房保障支出(类)支出406.23万元,主要用于住房公积金和住房补贴的支出。与上年相比减少46.34万元,减少0.24%。主要原因是大学生村官及企业编人员减少

11灾害防治及应急管理(类)支出126.85万元,主要用于街道安监办安全检查工作支出。与上年相比增加51.86万元,增长69.16%。主要原因是安全工作人员调整导致人员支出增加

2.年终结转结余为0万元,主要原因是无结转至下年资金。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年收入预算合计12036.51万元,包括本年收入12036.51

元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入6605.71万元,占54.88%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入5430.8万元,占45.12%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元, 占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元, 占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%; 上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年支出预算合计12036.51万元,其中:

基本支出3496.92万元,占29.5%

项目支出8539.59万元,占70.95%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度财政拨款收、支总预算6605.71万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道财政拨款支出人员经费、项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年财政拨款预算支出6605.71万元,占本年支出合计的54.88%。与上年相比,财政拨款支出增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道财政拨款支出人员经费、项目支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出76.5万元,与上年相比减少0.71万元,减少0.92%。主要原因是根据人员实际情况调整。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出170.***万元,与上年相比增加41.69万元,增长32.33%。主要原因是人员成本增加支出。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出152.77万元,与上年相比减少556.42万元,减少78.46%。主要原因是支出科目调整。

4.财政事务(款)行政运行(项)支出30.78万元,与上年相比减少0.15万元,减少0.48%。主要人员调整。

5.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出4.94万元,与上年相比减少9.72万元,减少66.3%。主要原因是人员退休一人。

6.商贸事务(款)事业运行(项)支出83.31万元,与上年相比减少2.26万元,减少2.***%。主要原因是人员退休减少支出。

7.群众团体事务(款)行政运行(项)支出151.5万元,与上年相比增加9.54万元,增长6.72%。主要原因是人员增加。

8.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支131.77

元,与上年相比增加47.61万元,增长56.57%。主要支出科目调整及人员支出增加。

9.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出133.97万元,与上年相比减少126.99万元,减少48.66%。主要原因是人员调整。

10.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出8.62万元,与上年相比减少11.42万元,减少56.99%。主要原因是人员调整。

11.统战事务(款)其他统战事务支出(项)支出5.0万元,与上年预算数相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(二)公共安全(类)

1.司法(款)基层司法业务(项)支出141.4万元,与上年相比减少29.22万元,减少17.13%。主要原因是支出人员调整。

(三)教育支出(类)

1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出34.78元,与上年相比减少2.5万元,减少6.71%。主要原因是支出科目调整。

(四)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)群众文化(项)支出277.58万元,与上年相比增加128.62万元,增长86.35%。主要原因是项目支出增加。

(五)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出123.99万元,与上年相比增加55.86万元,增长81.99%。主要原因是支出科目调整。

2.民政管理事务(款)行政运行(项)支出100.51万元,与上年相比增加30.12万元,增长42.79%。主要原因是支出科目调整。

3.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出2113.81万元,与上年相比增加1545.41万元,增长271.89%。主要原因是社区人员调整及项目支出配套资金增加。

4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出336.43万元,与上年相比增加243.3万元,增长261.25%。主要原因是民政项目支出增加。

5.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出39.4万元,与上年相比减少17.96万元,减少31.31%。主要原因是退休人员调整。

6.就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出56万元,与上年相比增加5.5万元,增长10.89%。主要原因是民生资金配比资金增加。

7.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出2万元,与上年相比增加2万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。

8.社会福利(款)老年福利(项)支出72万元,与上年相比增加20万元,增长38.46%。主要原因是民生资金配比资金增加。

9.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出15.3万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

10.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出11万元,与上年相比减少9万元,减少45%。主要原因是根据上年度实际支出调整。

11.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出30万元,与上年相比增加30万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。

12.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出81.44万元,与上年相比增加39.1万元,增长92.35%。主要原因是街道救助配套资金增加。

13.财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出255.5万元,与上年相比增加180万元,增长238.41%。主要原因是根据上年度实际上解经费支出数额进行调整。

14.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出5.46万元,与上年相比增加5.46万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。

(六)卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出125万元,与上年相比增加5万元,增长4.17%。主要原因是根据上年度实际上解经费支出数额进行调整。

2.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出10.5万元,与上年相比增加3.1万元,增长41.89%。主要原因是根据上年度实际支出数额进行调整。

3.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出99.23万元,与上年相比增加1.***万元,增长1.68%。主要原因是根据上年度实际支出数额进行调整。

4.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出18.11万元,与上年相比减少0.38万元,减少3.62%。主要原因是支出科目调整。

(七)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1183.39万元,与上年相比增加603.11万元,增长103.93%。主要原因是支出科目调整。

(八)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出200.19万元,与上年相比减少10.74万元,减少5.09。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出206.04万元,与上年相比减少35.6万元,减少14.73%。主要原因是人员减少。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)

1.应急管理事务(款)安全监管(项)支出116.85万元,与上年相比增加71.36万元,增长156.87%。主要原因是支出科目及人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度财政拨款基本支出预算2892.62万元,其中:

(一人员经费2659.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、 其他社会保障缴费退休费等。

(二公用经费233.33万元。主要包括:办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021一般公共预算财政拨款支出预算6605.71

元,与上年相比增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道人员经费、项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2892.62万元,其中:

(一)人员经费2659.29万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、 其他社会保障缴费、退休费等。

(二)公用经费233.33万元。主要包括:办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“ 三公” 经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区梅山街道办事处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出233.33万元,与上年相比增加***.71万元,增长38.37%。主要原因是支出科目调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额50万元,其中:拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金12036.51万元;本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计2314.01万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为27.1%

第四部分名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。

三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


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2023-09-18 00:33:09重新编辑
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  78. 淄川区磁村中学进行防震疏散和校车逃生演练
  79. 教师尊严
  80. 已经入了城镇居民医疗保险的为什么还要强制入新农合
  81. 全市驾驶人第四考场在河口区建成投用
  82. 第四届东营海外留学人才石油装备产业对接洽谈会成功举办
  83. 我市举办首届残疾人文化周主题活动
  84. 一季度全市商务运行情况通报
  85. 我市召开迎接国家卫生城市复审工作推进会议
  86. 东营市举办全市学习贯彻新修订宗教事务条例培训班
  87. 省地研所督导我市地方病防治项目工作执行情况
  88. 抓住关键环节落实责任分工为开展海洋经济调查提供坚实保障
  89. 前三季度全市外贸进出口情况通报
  90. 19月份全市商务运行情况通报
  91. 我市开展2015年度公路水运工程试验检测机构比对试验工作
  92. 我市部署今冬明春林业有害生物防控工作
  93. 东营召开青少年事务社会工作暨青年社会组织负责人座谈会
  94. 2015山东省乒乓球乙组锦标赛东营市选手摘得两金
  95. 土地利用总体规划
  96. 全市重点工业项目调度推进暨加油站综合整治工作会议召开
  97. 油田赔青款
  98. 般阳路街道助力卫生城市复审见实效
  99. 开发区行政审批服务局重点发力聚焦餐饮行业疫情防控
  100. 利津县住房城建局聚焦两助力两提升力推宜居宜业城市建设