南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算公开
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表
第三部分2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职能
南京市雨花台区梅山街道办事处负责辖区内经济发展、城市建设、社区建设、市容环境卫生、安全生产、治安综合治理等职责。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合部、工会、团委、妇联、纪工委、人大、政协、财政资产部、发展服务部、城市建设部、综合行政执法局、民生保障部、便民服务中心、综合指挥中心等职能部门和中兴路社区、上怡新村社区、梅清苑社区、梅岭社区、梅欣社区等5个纯居民社区。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:梅山街道本级及中兴路社区、上怡新村社区、梅清苑社区、梅岭社区、梅欣社区。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.加大招商引资力度,增强街道经济发展抗风险能力。采取“送出去,请进来”方式,优选业务骨干到兄弟街道跟训见学、到经济发达区域实战磨练,建立街道骨干队伍+第三方专业队伍招商模式,打造一支通政策、准信息、熟市场、精业务的招商队伍,夯实招商人才储备。优化整合街道商业广场、梅康路门面房等经营性资产,做好原万达世通厂房回购后的升级改造,同时积极运用软件谷载体和政策优势,不断丰富街道招商载体资源。围绕区都市工业园产业布局,结合9424宝之云智慧产业园项目,推进建立以精密加工、智能制造、集成电路为方向的梅山产业规划。
2.加快项目推进力度,着力打造“宜居宜业”新梅山。以完善城市功能,提升宜居宜业环境为目标,完成梅清苑、梅欣、梅岭片区老旧小区出新工程收尾工作,做到小区环境优美、秩序井然、管理规范。完成梅清苑社区游园绿地配套设施建设,打造集休闲娱乐、健身锻炼、绿色养生为一体的社区级惠民公园,充分让居民感受到梅山高质量发展成果。启动怡园路环境综合整治、203道口积淹水改造、上怡南苑停车场建设等工程项目,做好5个社区助餐点升级改造,做好梅清苑、梅岭社区卫生服务站建设,打造梅岭社区“残疾人之家”,切实提升梅山居民宜居宜业良好氛围。
3.加速民生保障投入,切实实现街道民生服务全覆盖。持续推进街道“雨露计划”,加大在助残养老方面的资金投入,提升覆盖范围,提高保障标准,实现梅山老年和弱势群体老有所养、残有所助。继续实施“助学、奖学、奖教”工程,提高困难家庭学生的覆盖面和助学标准,提高考入985、211重点高校的奖学激励,提高在职优秀教师的工作热情和教学补助,使梅山重文重学的氛围蔚然成风。开展再就业和大学生就业活动,协调做好自由职业者社保交纳,实现辖区居民应保尽保。发挥好社会组织的专业服务作用,打造“一社一特”社区民生品牌,开展形式多样、内容丰富的社区文化演出、惠民活动,使文化梅山、幸福梅山深入人心。
4.加强党建统领,不断提升街道工作作风。全面落实工委理论学中心组学、“三会一课”、“8+X”等组织学制度,不断强化工委和各级组织运用***新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作能力。巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实让干部党员增强“四个意识”、强化“四个自信”、做到“两个维护”,提升工委和各级组织对意识形态的绝对领导。统筹推进街道、社区、“两新”组织融合发展,推进基层支部建设标准化、组织生活常态化、工作制度体系化、阵地建设规范化;继续推进“青燕归山”书记项目,不断提升街道干部队伍梯队化、年轻化、专业化建设水平。全面落实《梅山街道作风纪律检查办法》和《梅山街道重点工作督查办法》,驰而不息纠正“四风”,强化党风廉政“一岗双责”,加强监督执纪“第一种形态”运用,做到嵌入式、常态化监督,不断强化从严治党效能提升。
第二部分南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,605.71 | 一、一般公共服务支出 | 2,966.90 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 430.7 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 34.78 | |
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 172 | |
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 277.58 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3342.84 | |
九、其他收入 | 5,430.80 | 九、卫生健康支出 | 252.84 |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 3812.19 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 213.6 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、国土海洋气象等支出 | |||
十八、住房保障支出 | 406.23 | ||
十九、灾害防治及应急管理支出 | 126.85 | ||
本年收入合计 | 12036.51 | 本年支出合计 | 12036.51 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 12036.51 | 支 出 总 计 | 12036.51 |
公开02表
收入总表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | 财政专户管理资 金 | 事业收入 | 事业单位经营收 入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | 财政专户管理资 金 | 单位资金 | ||||||
合计 | 12036.51 | 12036.51 | 6605.71 | 5430.8 | |||||||||||||||||
997434008 | 南京市雨花台区梅山街道办事处 | 12036.51 | 12036.51 | 6605.71 | 5430.8 | ||||||||||||||||
997****08001 | 南京市雨花台区梅山街道办事处本级 | 10,524.88 | 10,524.88 | 5,094.08 | 5,430.8 | ||||||||||||||||
997****08013 | 梅山街道中兴路 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | |||||||||||||||||
997****08015 | 梅山街道上怡新村 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | |||||||||||||||||
997****08018 | 梅山街道梅清苑 | 302.28 | 302.28 | 302.28 | |||||||||||||||||
997****08019 | 梅山街道梅岭 | 297.33 | 297.33 | 297.33 | |||||||||||||||||
997****08020 | 梅山街道梅欣 | 563.46 | 563.46 | 563.46 |
公开03表
支出总表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合 计 | 12036.51 | 3496.92 | 8539.59 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,966.90 | 1,535.00 | 1,431.90 | |||
20101 | 人大事务 | 106.80 | 79.80 | 27.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 106.80 | 79.80 | 27.00 | |||
20102 | 政协事务 | 8.30 | 8.30 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 8.30 | 8.30 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,363.51 | 846.51 | 517.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 170.*** | 170.*** | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,192.87 | 675.87 | 517.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 11.40 | 11.40 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 11.40 | 11.40 | ||||
20106 | 财政事务 | 73.22 | 37.22 | 36.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 42.44 | 6.44 | 36.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 8.60 | 8.60 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.60 | 8.60 | ||||
20113 | 商贸事务 | 83.31 | 83.31 | ||||
2011350 | 事业运行 | 83.31 | 83.31 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 529.17 | 316.57 | 212.60 | |||
2012901 | 行政运行 | 151.50 | 151.50 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 377.67 | 165.07 | 212.60 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 155.99 | 146.49 | 9.50 | |||
2013101 | 行政运行 | 133.97 | 133.97 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22.02 | 12.52 | 9.50 | |||
20132 | 组织事务 | 518.20 | 6.30 | 511.90 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 518.20 | 6.30 | 511.90 | |||
20133 | 宣传事务 | 66.30 | 1.30 | 65.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 66.30 | 1.30 | 65.00 | |||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.10 | 0.60 | 36.50 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.10 | 0.60 | 36.50 | |||
204 | 公共安全支出 | 430.70 | 147.70 | 283.00 | |||
20406 | 司法 | 430.70 | 147.70 | 283.00 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 430.70 | 147.70 | 283.00 | |||
205 | 教育支出 | 34.78 | 1.78 | 33.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 33.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 33.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 172.00 | 172.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 130.00 | 130.00 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 42.00 | 42.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 42.00 | 42.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 277.58 | 167.58 | 110.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 277.58 | 167.58 | 110.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 277.58 | 167.58 | 110.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,342.84 | 723.33 | 2,619.51 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.99 | 90.49 | 33.50 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.99 | 90.49 | 33.50 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2,650.75 | 593.44 | 2,057.31 | |||
2080201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,113.81 | 439.50 | 1,674.31 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 436.43 | 53.43 | 383.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.40 | 39.40 | ||||
20807 | 就业补助 | 56.00 | 56.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 72.00 | 72.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 72.00 | 72.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 15.30 | 15.30 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.30 | 15.30 | ||||
20816 | 红十字事业 | 11.00 | 11.00 | ||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 30.00 | 30.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 81.44 | 81.44 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.44 | 81.44 | ||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 255.50 | ||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 255.50 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 5.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 252.84 | 53.54 | 199.30 | |||
21004 | 公共卫生 | 135.50 | 135.50 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.00 | 125.00 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.50 | 10.50 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 99.23 | 35.43 | 63.80 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.23 | 35.43 | 63.80 | |||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | ||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3,812.19 | 341.31 | 3,470.88 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,301.91 | 341.31 | 2,960.60 | |||
2120104 | 城管执法 | 3,301.91 | 341.31 | 2,960.60 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 510.28 | 510.28 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 510.28 | 510.28 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 213.60 | 3.60 | 210.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 406.23 | 406.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 406.23 | 406.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 200.19 | 200.19 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 206.04 | 206.04 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 126.85 | 116.85 | 10.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 126.85 | 116.85 | 10.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 126.85 | 116.85 | 10.00 |
公开04表
财政拨款收支总表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 6,605.71 | 一、本年支出 | 6,605.71 |
(一)一般公共预算拨款 | 6,605.71 | (一)一般公共服务支出 | 949.8 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | 141.4 | |
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | 34.78 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 277.58 | |
(八)社会保障和就业支出 | 3242.84 | ||
(九)卫生健康支出 | 252.84 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | 1183.39 | ||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 406.23 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | 116.85 | ||
(二十二)其他支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 6,605.71 | 支 出 总 计 | 6,605.71 |
公开05表
财政拨款支出表(功能科目)
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,605.71 | 2,892.62 | 2,659.29 | 233.33 | 3,713.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 949.80 | 944.80 | 898.79 | 46.01 | 5.00 |
20101 | 人大事务 | 76.50 | 76.50 | 72.80 | 3.70 | |
2010101 | 行政运行 | 76.50 | 76.50 | 72.80 | 3.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323.41 | 323.41 | 308.21 | 15.20 | |
2010301 | 行政运行 | 170.*** | 170.*** | 163.72 | 6.92 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152.77 | 152.77 | 144.49 | 8.28 | |
20106 | 财政事务 | 35.72 | 35.72 | 34.34 | 1.38 | |
2010601 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | 29.40 | 1.38 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||
20113 | 商贸事务 | 83.31 | 83.31 | 78.33 | 4.98 | |
2011350 | 事业运行 | 83.31 | 83.31 | 78.33 | 4.98 | |
20129 | 群众团体事务 | 283.27 | 283.27 | 269.45 | 13.82 | |
2012901 | 行政运行 | 151.50 | 151.50 | 144.58 | 6.92 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 131.77 | 131.77 | 124.87 | 6.90 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 142.59 | 142.59 | 135.66 | 6.93 | |
2013101 | 行政运行 | 133.97 | 133.97 | 127.04 | 6.93 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | ||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
20406 | 司法 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
2040604 | 基层司法业务 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
205 | 教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
20599 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
20701 | 文化和旅游 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
2070109 | 群众文化 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,242.84 | 723.33 | 595.97 | 127.36 | 2,519.51 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.99 | 90.49 | 81.15 | 9.34 | 33.50 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.99 | 90.49 | 81.15 | 9.34 | 33.50 |
20802 | 民政管理事务 | 2,550.75 | 593.44 | 483.42 | 110.02 | 1,957.31 |
2080201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | 94.99 | 5.52 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,113.81 | 439.50 | 342.48 | 97.02 | 1,674.31 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 336.43 | 53.43 | 45.95 | 7.48 | 283.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | 31.40 | 8.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39.40 | 39.40 | 31.40 | 8.00 | |
20807 | 就业补助 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20810 | 社会福利 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
20816 | 红十字事业 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 81.44 | 0.00 | 81.44 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.44 | 0.00 | 81.44 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 0.00 | 255.50 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 0.00 | 255.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 252.84 | 53.54 | 49.94 | 3.60 | 199.30 |
21004 | 公共卫生 | 135.50 | 0.00 | 135.50 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 99.23 | 35.43 | 33.03 | 2.40 | 63.80 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.23 | 35.43 | 33.03 | 2.40 | 63.80 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | 16.91 | 1.20 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | 16.91 | 1.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
2120104 | 城管执法 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
221 | 住房保障支出 | 406.23 | 406.23 | 406.23 | ||
22102 | 住房改革支出 | 406.23 | 406.23 | 406.23 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.19 | 200.19 | 200.19 | ||
2210202 | 提租补贴 | 206.04 | 206.04 | 206.04 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 | |
22401 | 应急管理事务 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 | |
2240106 | 安全监管 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 |
公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目)
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,892.62 | 2,659.29 | 233.33 | |
301 | 工资福利支出 | 2,627.90 | 2,627.90 | |
30101 | 基本工资 | 457.35 | 457.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 631.76 | 631.76 | |
30103 | 奖金 | 891.30 | 891.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 447.30 | 447.30 | |
30113 | 住房公积金 | 200.19 | 200.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 199.23 | 199.23 | |
30201 | 办公费 | 48.80 | 48.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 3.70 | 3.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.10 | 9.10 | |
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 129.63 | 129.63 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.39 | 31.39 | |
30302 | 退休费 | 31.39 | 31.39 | |
30305 | 生活补助 | |||
310 | 资本性支出 | 34.10 | 34.10 | |
31002 | 办公设备购置 | 34.10 | 34.10 |
公开07表
一般公共预算支出表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,605.71 | 2,892.62 | 2,659.29 | 233.33 | 3,713.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 949.80 | 944.80 | 898.79 | 46.01 | 5.00 |
20101 | 人大事务 | 76.50 | 76.50 | 72.80 | 3.70 | |
2010101 | 行政运行 | 76.50 | 76.50 | 72.80 | 3.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323.41 | 323.41 | 308.21 | 15.20 | |
2010301 | 行政运行 | 170.*** | 170.*** | 163.72 | 6.92 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 152.77 | 152.77 | 144.49 | 8.28 | |
20106 | 财政事务 | 35.72 | 35.72 | 34.34 | 1.38 | |
2010601 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | 29.40 | 1.38 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||
20113 | 商贸事务 | 83.31 | 83.31 | 78.33 | 4.98 | |
2011350 | 事业运行 | 83.31 | 83.31 | 78.33 | 4.98 | |
20129 | 群众团体事务 | 283.27 | 283.27 | 269.45 | 13.82 | |
2012901 | 行政运行 | 151.50 | 151.50 | 144.58 | 6.92 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 131.77 | 131.77 | 124.87 | 6.90 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 142.59 | 142.59 | 135.66 | 6.93 | |
2013101 | 行政运行 | 133.97 | 133.97 | 127.04 | 6.93 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | ||
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
20406 | 司法 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
2040604 | 基层司法业务 | 141.40 | 141.40 | 131.63 | 9.77 | |
205 | 教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
20599 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 34.78 | 1.78 | 1.00 | 0.78 | 33.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
20701 | 文化和旅游 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
2070109 | 群众文化 | 277.58 | 167.58 | 158.36 | 9.22 | 110.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,242.84 | 723.33 | 595.97 | 127.36 | 2,519.51 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 123.99 | 90.49 | 81.15 | 9.34 | 33.50 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.99 | 90.49 | 81.15 | 9.34 | 33.50 |
20802 | 民政管理事务 | 2,550.75 | 593.44 | 483.42 | 110.02 | 1,957.31 |
2080201 | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | 94.99 | 5.52 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,113.81 | 439.50 | 342.48 | 97.02 | 1,674.31 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 336.43 | 53.43 | 45.95 | 7.48 | 283.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.40 | 39.40 | 31.40 | 8.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39.40 | 39.40 | 31.40 | 8.00 | |
20807 | 就业补助 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20810 | 社会福利 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 | ||
20816 | 红十字事业 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 81.44 | 0.00 | 81.44 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.44 | 0.00 | 81.44 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 0.00 | 255.50 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 255.50 | 0.00 | 255.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | ||
210 | 卫生健康支出 | 252.84 | 53.54 | 49.94 | 3.60 | 199.30 |
21004 | 公共卫生 | 135.50 | 0.00 | 135.50 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | ||
21007 | 计划生育事务 | 99.23 | 35.43 | 33.03 | 2.40 | 63.80 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99.23 | 35.43 | 33.03 | 2.40 | 63.80 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | 16.91 | 1.20 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.11 | 18.11 | 16.91 | 1.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
2120104 | 城管执法 | 1,183.39 | 337.11 | 310.11 | 27.00 | 846.28 |
221 | 住房保障支出 | 406.23 | 406.23 | 406.23 | ||
22102 | 住房改革支出 | 406.23 | 406.23 | 406.23 | ||
2210201 | 住房公积金 | 200.19 | 200.19 | 200.19 | ||
2210202 | 提租补贴 | 206.04 | 206.04 | 206.04 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 | |
22401 | 应急管理事务 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 | |
2240106 | 安全监管 | 116.85 | 116.85 | 107.26 | 9.59 |
公开表8
一般公共预算基本支出表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,892.62 | 2,659.29 | 233.33 | |
301 | 工资福利支出 | 2,627.90 | 2,627.90 | |
30101 | 基本工资 | 457.35 | 457.35 | |
30102 | 津贴补贴 | 631.76 | 631.76 | |
30103 | 奖金 | 891.30 | 891.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 447.30 | 447.30 | |
30113 | 住房公积金 | 200.19 | 200.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 199.23 | 199.23 | |
30201 | 办公费 | 48.80 | 48.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 3.70 | 3.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 9.10 | 9.10 | |
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 129.63 | 129.63 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.39 | 31.39 | |
30302 | 退休费 | 31.39 | 31.39 | |
30305 | 生活补助 | |||
310 | 资本性支出 | 34.10 | 34.10 | |
31002 | 办公设备购置 | 34.10 | 34.10 |
公开09表 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | ||||||||
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处 单位:万元 | ||||||||
“三公”经费合计 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
此表为空表
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处 单位:万元 | ||||
本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 |
此表为空表
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出表
部门/单位:南京市雨花台区梅山街道办事处单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
233.33
302
商品和服务支出
199.23
30201
办公费
48.8
30206
电费
3.7
30213
维修(护)费
9.1
30239
其他交通费用
129.63
30229
其他商品和服务支出
8
310
资本性支出
34.1
31002
办公设备购置
34.1
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表
部门/单位:单位:万元
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共 预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和 结余资金 | ||||||
合计 | 34.1 | 15.9 | 50 | ||||||
1、货物类A | 34.1 | 15.9 | 50 | ||||||
A020101 | 计算机设备 | 办公设备购置 | 计算机设备 | 集中采购 | 11.30 | 9.10 | 20.40 | ||
A020101 | 计算机设备 | 办公设备购置 | 计算机设备 | 集中采购 | 0.50 | 0.50 | |||
A020106 | 输入输出设备 | 办公设备购置 | 输入输出设备 | 集中采购 | 2.00 | 2.00 | |||
A020201 | 复印机 | 办公设备购置 | 复印机 | 集中采购 | 2.20 | 3.30 | 5.50 | ||
A020202 | 投影仪 | 办公设备购置 | 投影仪 | 集中采购 | 2.60 | 2.60 | |||
A020204 | 照相机及器材 | 办公设备购置 | 照相机及器材 | 集中采购 | 1.80 | 1.80 | |||
A0206180203 | 空调机 | 办公设备购置 | 空调机 | 集中采购 | 5.50 | 0.50 | 6.00 | ||
A02091001 | 电视机 | 办公设备购置 | 电视机 | 集中采购 | 0.50 | 0.50 | |||
A0602 | 台桌类 | 办公设备购置 | 台桌类 | 集中采购 | 8.20 | 1.50 | 9.70 | ||
A0605 | 柜类 | 办公设备购置 | 柜类 | 集中采购 | 1.00 | 1.00 | |||
2、工程类B | 0 | 0 | 0 | ||||||
3、服务类C | 0 | 0 | 0 |
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度收入、支出预算总计12036.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加4137.53万元,增长52.38%。其中:
(一)收入预算总计12036.51万元。包括:
1.本年收入合计12036.51万元。
(1)一般公共预算拨款收入6605.71万元,与上年相比增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是将其他资金收入纳入财政拨款收入统计。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项收入预算。
(9)其他收入5430.8万元,与上年相比增加2041.82万元,增长60.25%。主要原因是街道其他收入增加。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0
元。主要原因是上年该项为0万元,与上年持平。
(二)支出预算总计12036.51万元。包括:
1.本年支出合计12036.51万元。
(1)一般公共服务(类)支出2966.9万元,主要用于机关工作人员工资、福利支出及人大、政府、财政、共、青、妇、组、纪、宣等群团运转和项目经费。与上年相比增加236.71万元,增长8.67%。主要原因是人员的刚性支出增加。
(2)公共安全(类)支出430.7
元,主要用于街道司法综治人员工资和社区保安工资及信访、维稳、社区矫正、法律宣传等项目经费。与上年相比减少17.42万元,减少3.89%。主要原因是信访、维稳及综治网格化建设经费支出减少。
(3)教育支出(类)支出34.78万元,主要用于辖区内中、小学、幼儿园和老年大学的助学扶持资金支出。与上年相比减少2.5万元,减少6.71%。主要原因是支出科目调整。
(4)科学技术支出(类)支出172万元,主要用于科技科普和招商支出。与上年相比增加55万元,增长47.01%。主要原因是支出科目调整。
(5)文化体育与传媒支出(类)支出277.58万元,主要用于六一慰问、教师节慰问、教育助学、奖学、文化站建设等费用。与上年相比增加128.62万元,增长17%。主要原因是相较上年度街道本级教育、文化助学支出增加。
(6)社会保障和就业支出(类)支出3342.84
元,主要用于城乡居民养老保险、直属企业退休人员生活补助、低保、临时救助、就业、社区工作经费等方面支出。与上年相比增加2205.11万元,增长193.82%。主要社区工程建设资金增加。
(7)卫生健康支出(类)支出252.84万元,主要用于医疗救助、公共卫生经费、疾病预防控制等支出。与上年相比减少14.57万元,减少5.45%。主要原因由于街道专项资金减少。
(8)城乡社区支出(类)支出3812.19万元,主要用于环境综合整治、城乡公共设施维护、市容协管员保洁员经费、城建城管项目资金配套等支出。与上年相比增加1460.96万元,增长62.14%。主要原因是街道本级垃圾分类、雨污分流、道路改造等项目配套资金增加。
(9)资源勘探信息等支出(类)支出213.6万元,主要用于安全监管监察、软件和服务产业等支出。与上年相比增加192.7万元,增加922.01%。主要原因是街道支出科目调整及街道农贸市场消险工程项目配套资金增加。
(10)住房保障支出(类)支出406.23万元,主要用于住房公积金和住房补贴的支出。与上年相比减少46.34万元,减少0.24%。主要原因是大学生村官及企业编人员减少。
(11)灾害防治及应急管理(类)支出126.85万元,主要用于街道安监办安全检查工作支出。与上年相比增加51.86万元,增长69.16%。主要原因是安全工作人员调整导致人员支出增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是无结转至下年资金。
二、收入预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年收入预算合计12036.51万元,包括本年收入12036.51
元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入6605.71万元,占54.88%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入5430.8万元,占45.12%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元, 占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元, 占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%; 上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年支出预算合计12036.51万元,其中:
基本支出3496.92万元,占29.5%;
项目支出8539.59万元,占70.95%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度财政拨款收、支总预算6605.71万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道财政拨款支出人员经费、项目支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年财政拨款预算支出6605.71万元,占本年支出合计的54.88%。与上年相比,财政拨款支出增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道财政拨款支出人员经费、项目支出增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出76.5万元,与上年相比减少0.71万元,减少0.92%。主要原因是根据人员实际情况调整。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出170.***万元,与上年相比增加41.69万元,增长32.33%。主要原因是人员成本增加支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出152.77万元,与上年相比减少556.42万元,减少78.46%。主要原因是支出科目调整。
4.财政事务(款)行政运行(项)支出30.78万元,与上年相比减少0.15万元,减少0.48%。主要人员调整。
5.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出4.94万元,与上年相比减少9.72万元,减少66.3%。主要原因是人员退休一人。
6.商贸事务(款)事业运行(项)支出83.31万元,与上年相比减少2.26万元,减少2.***%。主要原因是人员退休减少支出。
7.群众团体事务(款)行政运行(项)支出151.5万元,与上年相比增加9.54万元,增长6.72%。主要原因是人员增加。
8.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出131.77
元,与上年相比增加47.61万元,增长56.57%。主要支出科目调整及人员支出增加。
9.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出133.97万元,与上年相比减少126.99万元,减少48.66%。主要原因是人员调整。
10.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出8.62万元,与上年相比减少11.42万元,减少56.99%。主要原因是人员调整。
11.统战事务(款)其他统战事务支出(项)支出5.0万元,与上年预算数相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。
(二)公共安全(类)
1.司法(款)基层司法业务(项)支出141.4万元,与上年相比减少29.22万元,减少17.13%。主要原因是支出人员调整。
(三)教育支出(类)
1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出34.78元,与上年相比减少2.5万元,减少6.71%。主要原因是支出科目调整。
(四)文化体育与传媒支出(类)
1.文化(款)群众文化(项)支出277.58万元,与上年相比增加128.62万元,增长86.35%。主要原因是项目支出增加。
(五)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出123.99万元,与上年相比增加55.86万元,增长81.99%。主要原因是支出科目调整。
2.民政管理事务(款)行政运行(项)支出100.51万元,与上年相比增加30.12万元,增长42.79%。主要原因是支出科目调整。
3.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出2113.81万元,与上年相比增加1545.41万元,增长271.89%。主要原因是社区人员调整及项目支出配套资金增加。
4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出336.43万元,与上年相比增加243.3万元,增长261.25%。主要原因是民政项目支出增加。
5.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出39.4万元,与上年相比减少17.96万元,减少31.31%。主要原因是退休人员调整。
6.就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出56万元,与上年相比增加5.5万元,增长10.89%。主要原因是民生资金配比资金增加。
7.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出2万元,与上年相比增加2万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。
8.社会福利(款)老年福利(项)支出72万元,与上年相比增加20万元,增长38.46%。主要原因是民生资金配比资金增加。
9.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出15.3万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。
10.红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出11万元,与上年相比减少9万元,减少45%。主要原因是根据上年度实际支出调整。
11.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出30万元,与上年相比增加30万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。
12.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出81.44万元,与上年相比增加39.1万元,增长92.35%。主要原因是街道救助配套资金增加。
13.财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出255.5万元,与上年相比增加180万元,增长238.41%。主要原因是根据上年度实际上解经费支出数额进行调整。
14.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出5.46万元,与上年相比增加5.46万元,上年预算数为0。主要原因是民生配比资金增加。
(六)卫生健康支出(类)
1.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出125万元,与上年相比增加5万元,增长4.17%。主要原因是根据上年度实际上解经费支出数额进行调整。
2.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出10.5万元,与上年相比增加3.1万元,增长41.89%。主要原因是根据上年度实际支出数额进行调整。
3.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出99.23万元,与上年相比增加1.***万元,增长1.68%。主要原因是根据上年度实际支出数额进行调整。
4.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出18.11万元,与上年相比减少0.38万元,减少3.62%。主要原因是支出科目调整。
(七)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1183.39万元,与上年相比增加603.11万元,增长103.93%。主要原因是支出科目调整。
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出200.19万元,与上年相比减少10.74万元,减少5.09。主要原因是人员减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出206.04万元,与上年相比减少35.6万元,减少14.73%。主要原因是人员减少。
(九)灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)安全监管(项)支出116.85万元,与上年相比增加71.36万元,增长156.87%。主要原因是支出科目及人员调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度财政拨款基本支出预算2892.62万元,其中:
(一)人员经费2659.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、 其他社会保障缴费、退休费等。
(二)公用经费233.33万元。主要包括:办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算6605.71
元,与上年相比增加2095.71万元,增长46.47%。主要原因是街道人员经费、项目支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2892.62万元,其中:
(一)人员经费2659.29万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、 其他社会保障缴费、退休费等。
(二)公用经费233.33万元。主要包括:办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%; 公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“ 三公” 经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南京市雨花台区梅山街道办事处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无此项预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出233.33万元,与上年相比增加***.71万元,增长38.37%。主要原因是支出科目调整。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额50万元,其中:拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金12036.51万元;本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计2314.01万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为27.1%
第四部分名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。