隆昌市文化广播电视和旅游局2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2022年审计项目计划安排,隆昌市审计局派出审计组对隆昌市文化广播电视和旅游局2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)一般性支出预算控制不到位
(二)一般性支出控制不到位
(三)工会成员未扣缴工会会费
(四)保证金未及时清理10000元
(五)往来款未及时清理157553814.39元
(六)上年结转结余预算编制不准确
(七)三公”经费预算控制不到位
(八)未按真实发生的公务接待费进行会计核算70331元
(九)大额现金支出14304元
(十)未单独列示专门面向中小企业采购的份额
(十一)现金支出在公用经费支出中占比过高
(十二)资本性支出未纳入资产核算
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,隆昌市审计局已依法出具了审计报告,隆昌市文化广播电视和旅游局具体整改情况由其向社会公告。
隆昌市审计局
隆昌市审计局