自流井区审计局紧扣发展改革绩效力促财政资金规范化运行
一是助力提升资金使用质效。以大数据分析为基础,建立3个审计数据分析模型,对自流井区8个财政资金专户、涉及39232.30万元的财政专户资金管理使用情况进行分析比对,筛选出往来款清理不及时等3个方面存在的问题,形成专项审计调查报告,提升财政资金使用质效。
二是助力财政管理各项改革。以财政专项审计调查为契机,对自流井区财政资金集中支付改革、财政大平台系统功能运用和公务卡改革推进情况进行了核查。2017年全区59个一级预算、83个二级及以下预算单位财政资金全部纳入国库集中支付。针对公务卡使用力度不强、对存量资金监管不足等问题,提出审计建议5条,助推财政管理各项改革。
三是助力财政预决算严格执行。以系统研究、重点抽查为抓手,对自流井区环保局、民政局、教育局等8个部门2017年的三公经费和会议费、政府采购预算编制执行、财务决算报表收支真实性和准确性等6个专题开展审计,推进预算绩效管理,促进财政预决算的严格执行。