珠海市斗门区文学艺术界联合会2014年度部门决算
珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)2014年度部门决算
目 录
第一部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
第一部分 珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)概况
一、珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)职能简述
斗门区文学艺术界联合会(部门)是主管文学艺术事业的工作部门,其主要职责包括:(一)贯彻执行党的文艺路线、方针、政策;(二)加强对文学艺术工作者的联络、服务协调;(三)配合区委区、政府各个时期中心工作,参与策划和组织专业性文艺创作和展演活动,为社会主义精神文明和物质文明建设作贡献;(四)完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。
(根据区委、区政府确定的各部门主要职责简述)
二、部门决算单位构成
珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)部门决算由XXX单位构成,具体纳入珠海市斗门区文学艺术界联合会(部门)2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 |
| 行政单位 |
2 |
| 参公事业单位 |
3 |
| 财政核拨事业单位 |
4 |
| 财政核补事业单位 |
5 |
| 经费自筹事业单位 |
…… |
|
|
第二部分 2014年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称:珠海市斗门区文学艺术界联合会 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款 | 1 | 100.8 | 一、一般公共服务 | 30 | 78.8 |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防 | 32 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
其中:财政专户管理资金 | 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
四、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术 | 35 |
|
五、附属单位缴款 | 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 36 | 12 |
六、其他收入 | 8 | 16.4 | 八、社会保障和就业 | 37 | 30.9 |
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 38 | 1.5 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 40 |
|
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、国土资源气象等事务 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资管理事务 | 49 |
|
| 21 |
| 二十一、储备事务支出 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 117.2 | 本年支出合计 | 54 | 123.2 |
用事业基金弥补收支差额额额 | 26 | 0.6 | 结余分配 | 55 |
|
上年结转和结余 | 27 | 12.6 | 年末结转和结余 | 56 | 7.2 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合计 | 29 | 130.4 | 合计 | 58 | 130.4 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:珠海市斗门区文学艺术界联合会 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合计 | 10.0 | 100.80 | 110.8 | 71.7 | 39 | 0.1 | |||
201 | 一般性公共服务支出 | 0.003 | 68.3 | 68.2 | 39.2 | 29 | 0.1 | ||
20129 | 群众团体事物 | 0.003 | 68.3 | 68.2 | 39.2 | 29 | 0.1 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.003 | 39.3 | 39.2 | 39.2 |
| 0.1 | ||
2012999 | 其他群众团体事物支出 |
| 29.0 | 29.0 |
| 29.0 |
| ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| ||
20701 | 文化 | 10.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| ||
2070111 | 文化创作与保护 | 10.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 |
| 30.9 | 30.9 | 30.9 |
|
| ||
20805 | 行政事业单位离休 |
| 30.9 | 30.9 | 30.9 |
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
| 29.4 | 29.4 | 29.4 |
|
| ||
2080599 | 其他行政单位离退休支出 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| ||
21005 | 医疗保障 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表三 政府性基金预算支出决算表
部门名称:珠海市斗门区文学艺术界联合会 单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
部门名称: | 珠海市斗门区文学艺术界联合会 | 单位:万元 | |||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)费 支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费 支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2.0 |
|
| 2.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.0 |
|
| 2.0 | ||
20129 | 群众团体事务物 | 2.0 |
|
| 2.0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.0 |
|
| 2.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=(2+3+4)栏。