区审计局扎实开展2021年度财政预算执行审计工作
近日,龙湖区审计局完成2021年度区本级财政预算执行、决算草案及其他财政收支情况现场审计工作,取得较好审计工作成效。
财政审计是审计机关的法定职责、永恒主题和首要任务,区审计局党组高度重视,在2021年度区本级财政预算执行审计项目实施前,成立了以局主要领导任组长的2021年度区本级财政预算执行情况审计工作领导小组,加强对专项审计工作组织协调。财政审计组人员由全局审计人员统筹,审计组长由一名副局长担任。
根据广东省审计厅关于2021年度省市县三级财政纵向到底全覆盖审计工作要求,及龙湖区委审计委员会批准的年度审计项目计划,区审计局从今年3月开始,实施了对区财政局组织的龙湖区2021年度本级财政预算执行情况审计,审计重点关注了龙湖区本级财政资源统筹情况、财政收入质量情况、财政支出约束情况、财政资金管理情况,开展了省、市、县三级上下联动的2个审计专题,完成了市审计局组织的对龙湖区财政暂存暂付性挂账事项审计调查事项。审计组严格按照审计法等相关规定和财政审计实施方案,严格审计程序,规范审计流程,运用“5W1H”财政审计工作方法,实事求是地反映问题,充分听取被审计单位意见,认真做好审计取证工作。通过审计,发现区财政部门在预算编制和执行管理、财政资金资产管理、预算绩效管理、债券资金管理使用等方面存在一些不规范的问题。根据审计发现的问题,提出了区财政部门要进一步完善制度强化管理,扎实做好预算编制等审计建议,进一步规范财政管理,提升财政资金资产使用效能。