南部县看守所2017年度预算公开
关于南部县看守所2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
南部县看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关,对被依法羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。2017年主要工作任务及目标是:必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针,坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理,保障在押人员的合法权益,完成对违法犯罪人员的羁押任务,防止在押人员脱逃,确保人民群众的生命财产安全,维护监所绝对安全。
二、部门概况
本部门无下属二级单位
三、收支预算总体情况
2017年南部县看守所收入预算总额为46万元,其中:当年财政拨款收入46万元,相应安排支出预算46万元,其中:拘押收教场所基本支出公用经费46万元。
四、支出预算安排情况
南部县看守所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担羁押任务相关工作。
基本支出,是用于保障南部县看守所正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
商品和服务支出46万元,其中包括办公费5万元、印刷费1万元、手续费750元、水费4万元、电费8万元、差旅费12万元、维修费37250元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费12万元。
部门预算信息公开表样
表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算三公经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金三公经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表
表1
南部县看守所(312104)2017年收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 460000 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 460000 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 460000 | 本 年 支 出 合 计 | 460000 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
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| 二十八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 460000 | 支 出 总 计 | 460000 |
表2
南部县看守所(312104)2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 460000 | 一、本年支出 | 460000 | 460000 |
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一般公共预算拨款收入 | 460000 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 | 460000 | 460000 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 460000 | 支 出 总 计 | 460000 | 460000 |
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表3 | ||||||||
南部县看守所(312104)2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位:元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2040217 | 拘押收教场所管理 | 公用经费 | 460000 | 460000 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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| ||
合 计 | 460000 | 460000 |
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表4
南部县看守所(312104)2017年一般公共预算基本支出预算表 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 | 460000 | |||
301 |
| 工资福利支出 |
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| 01 | 基本工资 |
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| 02 | 津贴补贴★ |
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| 03 | 奖金 |
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| 04 | 其他社会保障缴费△ |
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| 06 | 伙食补助费 |
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| 07 | 绩效工资 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ |
|
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| 09 | 职业年金缴费△ |
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|
| 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出★ |
| 460000 |
| 01 | 办公费 |
| 50000 |
| 02 | 印刷费 |
| 10000 |
| 03 | 咨询费 |
|
|
| 04 | 手续费 |
| 750 |
| 05 | 水费 |
| 40000 |
| 06 | 电费 |
| 80000 |
| 07 | 邮电费 |
|
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| 08 | 取暖费 |
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| 09 | 物业管理费 |
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| 11 | 差旅费 |
| 120000 |
| 12 | 因公出国(境)费用 |
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| 13 | 维修(护)费 |
| 37250 |
| 14 | 租赁费 |
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| 15 | 会议费 |
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| 16 | 培训费 |
|
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| 17 | 公务接待费 |
| 2000 |
| 18 | 专用材料费 |
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| 24 | 被装购置费 |
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| 25 | 专用燃料费 |
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| 26 | 劳务费 |
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| 27 | 委托业务费 |
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| 28 | 工会经费 |
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| 29 | 福利费 |
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| 31 | 公务用车运行维护费★ |
| 120000 |
| 39 | 其他交通费用★ |
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| 40 | 税金及附加费用 |
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| 99 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 |
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| 01 | 离休费 |
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| 02 | 退休费 |
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| 03 | 退职(役)费 |
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| 04 | 抚恤金 |
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| 05 | 生活补助 |
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| 06 | 救济费 |
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| 07 | 医疗费 |
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| 08 | 助学金 |
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| 09 | 奖励金 |
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| 10 | 生产补贴 |
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| 11 | 住房公积金 |
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| 12 | 提租补贴 |
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| 13 | 购房补贴 |
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| 14 | 采暖补贴 |
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| 15 | 物业服务补贴 |
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|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
南部县看守所(312104)2017年一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
312104 | 南部县看守所 | 122000 |
| 120000 |
| 120000 | 2000 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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表6-1 | |||||||
政府性基金三公经费支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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表7 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位:元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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