铜川公积金中心开展一季度业务稽核
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于2021年12月19日发表
为规范工作人员业务办理,有效防范资金风险,实现公积金安全、保质、增值的管理目标。中心对2018年一季度各类业务进行了全面稽核检查。
此次稽核,对中心第一季度的归集、提取、贷款等业务按30%的抽查率进行稽核监督。通过现场查阅档案、稽核审计系统数据核查和现场稽核等方式,共稽核业务81103笔,发现提取材料扫描不完整、缴存清册不合规、工作人员办理业务操作不规范等问题业务136笔,问题率0.16%。中心领导及相关科、部负责人进行了专题研究,逐类查找问题原因,制定改进措施,逐科、部落实整改责任,明确完成时限。目前整改工作扎实推进,于6月底前全面完成整改任务。
网络编辑:市公积金中心
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