铜川市审计局加大公务支出和公款消费审计力度
按照《审计署关于加强公务支出和公款消费审计的若干意见》的规定,铜川市审计局结合预算单位内审自查、预算执行审计和经济责任审计,加大了对公务支出和公款消费的审计力度,督促单位和部门深入贯彻落实中央八项规定精神,加强党风廉政建设,促进厉行勤俭节约,反对铺张浪费,为推动党风廉政建设发挥积极作用。
2016年安排市国资委等30个单位对2014-2015年度预算执行情况进行了自查,对其中12个单位公务支出和公款消费进行了重点审计。将与公务支出和公款消费有关的预算编制、调整情况,与公务支出和公款消费有关的决算的真实性、合法性和效益性情况,公务支出和公款消费的内部控制制度建立和执行情况,财政部门对公务支出和公款消费有关预算执行的动态监控情况,政府采购制度执行情况,国库集中支付制度、公务卡制度执行情况,部门预决算、“三公”经费等公开情况作为公务支出和公款消费审计的主要内容。重点对因公出国(境)数量和规模,公务用车配备及使用管理情况,公务接待费、会议费、培训费、差旅费等费用使用情况,楼堂馆所建设和办公用房管理情况,开展各种庆典、节会、论坛情况,私设“小金库”情况等进行了重点审计。
审计结果表明,各预算单位都能按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定,积极采取措施,完善制度规定,严格控制支出规模,在规范公务支出和公款消费管理,降低行政成本等方面取得了积极进展,支出控制效果总体较好,特别是公务接待费有较大幅度下降。下一步,市审计局将持续组织开展公务支出公款消费审计,进一步促进厉行节约反对浪费等政策的贯彻执行。
网络编辑:张晨
信息审核:张岗战