泰州内部审计机构同比增长8181
今年上半年内部审计统计调查数据反映,2021年底泰州全市内审机构数量达260家,同比增长81.81%;2021年实施内部审计项目7239个,同比增长83.45%。数据表明,近年来泰州推进内部审计工作举措得当且行之有效。
一是坚持制度推进。市政府制定出台《关于进一步加强全市内部审计工作的实施方案》,相关市(区)也先后出台了加强内部审计工作的规范性文件。根据制度要求,兴化市和海陵区各乡镇(街道)均成立了审计委员会,泰兴市各开发园区和乡镇(街道)成立了审计工作领导组。
二是坚持合作推进。市审计局与市国资委联合印发《泰州市市属企业内部审计工作联席会议制度》,两个部门实行会议联席召开、项目联动实施、指导联络挂钩、考核联合组织。2021年底,全市国有企业内审机构从年初的20家增长到44家,增幅120%;国企内审人员从年初的90人增长到135人,增幅50%。
三是坚持挂钩推进。市审计局出台《内部审计挂钩指导制度》,安排13个业务处室挂钩33家单位开展业务指导,构建广泛覆盖、及时跟进的挂钩指导网络。泰兴、海陵等市(区)审计局实行领导分片包干、处室定点挂钩指导制度。在各级审计机关的精心指导下,相关单位先后跨进了“有内审机构、有内审人员、有内审制度、有年度计划、有实施项目”的“五有”行列。
四是坚持督查推进。结合领导干部经济责任审计和部门预算执行审计,对内审工作开展情况和项目质量情况开展监督检查。与市政府督查室联合开展专项督查,推进各单位贯彻落实内审工作规定和制度要求。此外,市审计局在对各市(区)审计局年度综合考核中,创新增设内审工作考核内容,促进了各市(区)审计局切实履行内审指导监督职能。