我州去年审出不规范资金11亿元
1月14日,从州审计局获悉,2012年全州共审计查出管理不规范资金113941万元,应归还原渠道资金1942万元,应调账处理金额19313万元。
去年以来,全州各级审计机关紧紧围绕经济社会发展大局,按照州政府“对出现问题的原因未分析清楚的不放过,对应建立制度未建立的不放过,对应收缴违纪资金未收缴的不放过,对应追究有关责任人而未追究的不放过”的原则,把查处问题与推进改革、完善制度、强化管理监督结合起来,从源头上查缺补漏,不断提高政府工作的制度化、规范化水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能。
去年2月,根据***和审计署的统一部署,我州大力整合审计资源,由133名审计人员组成8个审计组,采取“统一组织、上审下”的方式,对全州8县市社保资金进行了全面审计。审计揭露了“重复参保、符合条件人员未纳入社保、不符合条件人员违规享受社保待遇、挤占挪用社保资金”等问题,进一步提升了审计效能。同时,全州审计部门全力推进政府性投资建设项目前置审计,从源头上控制政府性投资建设项目造价,促进工程管理,节约财政资金,提高投资效益,促进廉政建设。全年共完成前置审计项目502项,审计拦标价金额61亿元,核减率为12.7%,为政府节约投资7.77亿元。移送纪检监察机关处理案件3件,移送单位党组处理1件。开展竣工(结)决算审计451项,审减金额8760万元,2012年审减金额为前三年审减总额的124.5%。