2019年度四川省珙县公路路政管理大队部门决算
目录
公开时间:2020年10月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分2019年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分*** 19
***1 19
***2 23
第五部分附表 27
一、收入支出决算总表 27
二、收入总表 27
三、支出总表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27
十三、国有资本经营预算支出决算表 27
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
珙县公路路政管理大队主要职能:公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,今年,我大队在主管局的领导和市路政支队的业务指导下紧紧围绕带好队、促管理、谋创新、求发展的工作思路,严格按照年初制定的工作计划认真落实各项路政工作任务,积极开展各项工作,不断提高路政管理水平,努力提升执法人员综合素质,提高依法行政能力,促进我县路政工作迈上新的台阶
1、加强基层党支部建设,深入开展“三会一课”活动,促进政风行风的根本转变。严格贯彻实施五个规范相关要求,执行重大执法决定法制审核制度等。大队开展了执法培训3次,培训执法人员80余人次,达到了提升路政执法形象的效果。
2、多渠道多方式加强公路相关法律、法规宣传努力提高广大群众爱路护路的守法意识。扩大路政管理工作的宣传广度和深度,为路政管理工作营造良好的舆论氛围。充分利用两河口超限检测站、金沙湾超限检测站宣传堡垒的作用,制作各类LED宣传标语12余副对公路法律法规、治超政策、环保政策等进行广泛宣传;悬挂宣传横幅10副,制作宣传标牌5块,开展“大走访”到企业、到服务对象,送法、普法工作20余次,发放宣传资料1000余份。
3、为进一步确保全县公路设施完好和路产路权不受侵害,今年,大队继续加大巡查力度,突出巡查实效。做到路产损坏案件发现一起,查处一起。同时加大对巡查过程中发现占道加水洗车、打场晒粮、堆放物品、设置非交通标志、标牌、广告等违法行为的查处力度,确保公路路产路权不受侵害。今年,共查处纠正各类路政违章80件,行政处罚案件5件,罚款3万余元。清理各类堆占90余处,纠正违章加水洗车54余处。处理路产损坏赔偿案件34件,收缴公路路产补偿费25万余元,路产案件的查处率,结案率均达到100%。
4、大队严格落实治超新政策,坚持执行对检测车辆落实逐一登记制度,坚决对超限车辆进行分装、卸载,严禁以罚款或收费代替卸载,不卸载坚决不准放行。2019年1-4月23日两河口超限检测站共检测车辆11000余台,并联合交警打击冲岗车辆3台次,4月23日迁站至今金沙湾超限检测站检测货运车辆32万余台,卸载货物400余吨,有力的巩固了我县“双超”治理成果。
5、按照县委、县府扬尘治理的要求,大队积极配合住建城管局、县交警大队开展的扬尘治理工作。采取 “点上卡、路上巡”的多种工作方式,严格查处货运车辆在运输过程中不覆盖篷布或篷布不覆盖完整以及飘、洒、流、漏的行为,确保了城区道路的整洁卫生,巩固了创建国家卫生县城的成果。今年,联合检查组共检查货运车辆4000余台次,宣传教育驾驶人员4000余人次,现场整改车辆1200余台次。进一步巩固了我县道路扬尘治理成果。
6、继续做好县、乡道路以及养护管理考核工作,确保了我县农村公路的畅、美、洁。
7、大队密切与各职能部门联系,积极开展道路、桥梁安全隐患排查及整治工作,完成“6.17”地震应急抢险和保通保畅工作、安全隐患排查治理工作;完成全县公路附属设施的修复工作,共计修复波形防撞护栏1080米,各类交通标志标牌20块。确保了我县道路的安全畅通。
8、完善应急抢险机制,成立了汛期应急领导小组,落实汛期值班备勤人员,实行24备勤制。确保第一时间能赶赴抢险现场和完成上级领导临时交办的抢险任务。今年,汛期大队共计出动执法人员100余人次,执法车30余台次,巡查道路1500余公里,确保了我县汛期道路安全。二、机构设置
我大队是珙县交通运输局所属参公管理的事业单位,2019年机构数1个,与上年一致。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门总收入178.36万元,总支出178.36万元,与2018年相比,收、支总计持平。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计178.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入178.36万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计178.36万元,其中:基本支出158.36万元,占88.79%;项目支出20万元,占11.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计178.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出178.36万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款数持平。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出178.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出7.81万元,占总收入的4.38%,卫生健康支出(类)支出2.99万元,占总收入的1.68%,交通运输(类)支出162.30万元,占总收入的90.99%,住房保障(类)支出5.26万元,占总收入的2.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为178.36,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.81万元,完成预算100%,与预算数持平。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.41万元,完成预算100%,与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.40万元,完成预算100%,与预算数持平。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%,与预算数持平。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.26万元,完成预算100%,与预算数持平。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):支出决算为162.30万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.36万元,其中:
人员经费83.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费74.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.***万元,完成预算83.23%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约原则,压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.59万元,占99.11%;公务接待费支出决算0.05万元,占0.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,全年未安排因公出国(境)经费。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.1万元,增长1.82%。主要原因是加大了公路路政管理巡查,增加了公务用车运行维护费。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、轻型普通货车1辆。
公务用车运行维护费支出5.59万元。主要用于路政巡查、路产路权维护、超限运输管理、道路安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元,完成预算4.24%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,下降20%。主要原因是例行节约原则,压缩开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,5人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括:国内公务接待支出0.05万元,主要用于接待市路政支队检查指导工作所发生的餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我大队部门整体支出绩效结果良好,在路政工作中,圆满完成了各项管理工作,切实有效地履行了维护公路路产的职责,确保了公路的完好、安全、畅通。根据评价分析,单位应进一步加强财务管理,规范专项资金的使用,应对新常态,为领导提供决策依据的基础数据,确保路政管理工作再上新台阶。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价,路产损坏恢复经费,从评价情况来看,公路路产的恢复和养护在道路交通中发挥着极为重要的作用,公路设施的缺失和不完善会对道路交通造成较大的安全隐患,加强公路设施的维护,才能有效的预付和减少交通事故的发生,确保道路的安全畅通,保障人民群众安全出行。计划完成及项目实施情况根据路产被损坏情况及时的进行恢复。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“路产损坏恢复经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
路产损坏恢复经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。对照项目计划,根据资金安排,结合实际路产损坏情况,2019年我大队共恢复路产63处,维修更换波形防撞护栏1080米,维修更换各类交通标示标牌20块,通过项目实施,保障了我县道路完好,保障人民群众安全出行,提升了公路服务保障能力。促使路政工作稳步推进,取得实效。
发现的主要问题:1、项目经费有限,不能对全县所有损坏的路产全部进行修复,只能根据实际情况对损坏严重的路产进行修复。2、上年预算时,对路产损坏情况不能准确预估,项目预算编制内容不够详细。
下一步改进措施:针对存在的问题大队将继续促管理,谋创新,求发展的工作思路,按照计划认真落实各项路政工作任务,加强公路巡查,及时查处损害公路路产路权行为,确保公路路产路权不受侵害,加强公路路产损坏赔补偿费的收缴,加大监管和监督的力度。保障公路完好,保障人民群众安全出行,提升公路服务保障。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) | |||||
项目名称 | 路产损坏恢复经费 | ||||
预算单位 | 珙县公路路政管理大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 20.00万元 | 执行数: | 20.00万元 | |
其中-财政拨款: | 20.00万元 | 其中-财政拨款: | 20.00万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对县道被车辆损坏的公路路产进行恢复,确保了道路的安全畅通。 | 大队根据路产损坏情况对损坏的波形防撞护栏和标示标牌进行维修更换,路产恢复情况及时。确保了道路的安全畅通,保障了人民群众安全出行, | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成波形护栏的修复和更换 | 1100米 | 1080米 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修更换交通标示标牌 | 17块 | 20块 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 对损坏路产修复的及时性 | 及时修复 | 及时完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展道路安全隐患排查,确保我县道路安全畅通 | 消除交通安全隐患,保障人民群众安全出行。 | 消除交通安全隐患,保障人民群众安全出行。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展道路安全隐患排查,确保我县道路安全畅通 | 降低交通事故死亡人数和财产损失 | 降低交通事故死亡人数和财产损失 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《珙县公路路政管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。
本部门自行组织对路产损坏恢复经费项目开展了绩效评价,《路产损坏恢复经费项目2019年绩效评价报告》见***。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,珙县公路路政管理大队机关运行经费支出74.67万元,比2018年增加0.31万元,增长0.42%。主要原因是加大了对我县道路的巡查力度,扩大了路政管理工作的宣传广度和深度。
(二)政府采购支出情况
2019年,珙县公路路政管理大队政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,珙县公路路政管理大队共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):指反映公路路政管理支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位基本医疗方面的支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 ***
***1
珙县公路路政管理大队
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
珙县公路路政管理大队是县交通运输局所属参公管理事业单位1个。
(二)机构职能。
主要负责公路行政执法,路产路权维护,公路巡查,超限运输管理。
(三)人员概况。
核定编制为7人,在职7人。下设超限运输检测站,有协助执法人员26人,其中临时聘用人员12人,借用人员14人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
本年度财政拨款收入178.36万元,其中:基本支出全年共拨入158.36万元;项目支出全年共拨入20.00万元。
(二)部门财政资金支出情况。
全年共实现支出178.36万元,其中:基本支出共158.36万元(包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、临聘人员工资等日常公用经费以及超限检测站运行经费)占总支出的88.79%;项目支出共20.00万元(路产损坏恢复经费20.00万元)占总支出的11.21%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、加强预算绩效管理,强化预算支出责任,将绩效目标管理、绩效预算编制、绩效***管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程。
2、本单位建立了预算绩效管理制度和工作机制。成立了预算绩效管理工作领导小组,明确了本单位预算绩效管理工作职责;确定了本单位的预算绩效管理工作牵头部门,明确工作职责。
3、根据财政部门的要求,编制部门整体支出绩效目标,以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性,促进部门整体支出绩效的提升。
4、单位财务规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定,资金支付依据和开支标准合法合规。各项收支能及时足额的到位,资产购置严格按照政府采购程序进行采购。
5、绩效管理工作开展情况,我单位做到分工明确、责任到位、任务到位、落实到位,群策群力,制定具体的工作方案和措施,促使路政工作稳步推进,取得实效。在路政工作中,圆满完成了各项管理工作,切实有效地履行了维护公路路产的职责,确保了公路的完好、安全、畅通。
(二)专项预算管理。
1、资金绩效分配情况。
2019年度我大队专项项目1项,共20万元。路产损坏恢复经费20.00万元,主要是对县道被车辆损坏的公路路产进行恢复。
2、项目资金管理情况。
项目资金管理严格按照用款计划,分月执行,按照项目内容,根据财务管理办法的相关制度执行。
3、绩效目标完成情况。
按照年初预算项目,实施完成后确保了我县道路完好,保障人民群众安全出行,提升了公路服务保障能力。
(三)结果应用情况。
1、成立绩效评价考评组,进行人员分工;
2、召开项目绩效评价会议,传达有关的文件精神和具体工作要求,介绍评价工作的目标、任务和要求;
3、根据绩效评价指标体系,以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。
4、本部门不存在评价层次1项评价指标,本部门自评打分为93分,通过换算后,我单位实际总分为93/98*100=95分。
5、按照部门绩效评价通知要求,按时完成绩效评价工作,并按时提交和按照要求进行公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
经综合评价,2019年我大队部门整体支出绩效结果良好,根据评价分析,单位应进一步加强财务管理,规范专项资金的使用,应对新常态,为领导提供决策依据的基础数据,确保路政管理工作再上新台阶。
(二)存在问题。
1、在绩效评价管理工作还有待健全,指标体系建设方面需要进一步完善。
2、内部控制制度建设还处在实施阶段,岗位、人员设置还不尽合理,管理信息化建设尚处在起步阶段。
3、经费支出难以预算准确,上年预算时,因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确,导致一些预算执行起来较为困难。
(三)改进建议。
严格预算执行,强化预算监督管理。加强会计监督,提高资金的使用效益。严格按照会计制度的规定,确保资金专款专用。
***2
2019年珙县公路路政管理大队
项目支出绩效评价报告
(路产损坏恢复经费)
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
珙县公路路政管理大队是县交通运输局所属参公管理事业单位,管理全县县道公路182.229公里,负责管理和维护公路路产,保障公路完好畅通。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《四川省公路路政管理条例》第三十八条规定,收取的公路路产赔偿费、公路路产占用费和接道费,应专项用于公路路产的恢复和养护。公路维护专项资金为长期延续项目,为及时对县道公路和沿线设施产生损坏的路产进行修复,保障公路安全畅通,保障人民群众安全出行,在2019年度部门预算的项目经费中设置“路产损坏恢复经费”。
3、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金管理严格按照用款计划,分月执行,按照项目内容,根据财务管理办法的相关制度执行。本项目资金管理按照公路路产损坏情况,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨使用,及时、规范对收支进行账务处理,路产损坏恢复经费采取授权支付形式。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
1.项目主要内容。
路产损坏恢复经费20.00万元,主要是对县道被车辆损坏的公路路产进行恢复。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
对县道被车辆损坏的公路路产进行恢复,确保道路的安全畅通,保障人民群众安全出行。计划完成及项目实施情况根据路产被损坏情况及时的进行恢复。
(二)绩效分析
1、项目决策
公路路产的恢复和养护在道路交通中发挥着极为重要的作用,公路设施的缺失和不完善会对道路交通造成较大的安全隐患,加强公路设施的维护,才能有效的预付和减少交通事故的发生。
2、项目管理
严格按照相关规格实施项目管理,强化资金监管,确保财政资金使用绩效。
(1)资金计划。公路路产损坏恢复经费年初预算资金20.00万元,在实施过程中,申请及批复资金共计20.00万元。
(2)资金到位。截止2018年12月,所有计划资金全部到位,共计20.00万元。
(3)资金使用。截止2018年12月,公路路产损坏恢复经费支出20.00万元,主要用于波形护栏和交通标志标牌的修复及更换。
3、项目绩效
(1)目标任务量完成情况。
对照项目计划,根据资金安排,结合实际路产损坏情况,2018年我大队共恢复路产63处,维修更换波形防撞护栏1148米,维修更换标示标牌17块,确保了我县道路的安全畅通。
(2)目标质量完成情况。
对照预定绩效目标,开展道路安全隐患排查,根据需要实施波形护栏和交通标志标牌的修复更换,大队由专人负责对维修更换的波形防撞护栏和标示标牌进行成本的监督、控制和完工验收工作,验收合格率100%,路产恢复情况良好。
(3)目标进度完成情况。
对照预定计划进度,根据实际情况,100%完成了2018年度应急保畅工作任务,大队根据路产损坏情况安排及时专人对损坏的波形防撞护栏和标示标牌进行维修更换,路产恢复情况及时。
(4)、项目绩效情况
按照年初预算,实施完成后确保了我县道路完好,保障人民群众安全出行,提升了公路服务保障能力。促使路政工作稳步推进,取得实效,确保了道路的安全畅通,保障了人民群众安全出行,路产恢复情况良好,公众满意度较高。
三、存在主要问题
1、项目经费有限,不能对全县所有损坏的路产全部进行修复,只能根据实际情况对损坏严重的路产进行修复。
2、上年预算时,对路产损坏情况不能准确预估,项目预算编制内容不够详细。
3、经费支出难以预算准确,上年预算时,因物价、经济发展、具体道路实际情况等因素无法完全估算准确,导致一些预算执行起来较为困难。
四、相关措施建议
针对存在的问题大队将继续促管理,谋创新,求发展的工作思路,按照计划认真落实各项路政工作任务,加强公路巡查,及时查处损害公路路产路权行为,确保公路路产路权不受侵害,加强公路路产损坏赔补偿费的收缴,加大监管和监督的力度。保障公路完好,保障人民群众安全出行,提升公路服务保障
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表