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沈阳市大东区人民法院部门预算(2020年)

Admin - admin 于2022年02月16日发表  


   

 

 

第一部分    沈阳市大东区人民法院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区人民法院2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 政府经济分类对照表

五、 财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区人民法院2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 沈阳市大东区人民法院概况

 

一、主要职责

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

(二)依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件的损损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(四)受理由基层人民法院管辖和各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,进行再审。

(五)审判由大东区人民检察院按照监督程序提出的抗诉案件。

(六)依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。

(七)依法办理由本院受理的国家赔偿案件;审查、处理国家赔偿胜诉案件。

(八)负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

(九)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德;积极参于社会综合治理,落实依法治理工作。

(十)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区人民法院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市大东区人民法院审判服务中心

 

第二部分 沈阳市大东区人民法院部门预算公开表

 


 

表一




部门收支总表


单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款收入

58,923,790

一、一般公共服务支出


二、政府性基金收入


二、外交支出


三、纳入专户管理的预算外资金


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出

55,310,222.00

五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出


七、国有资本经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

2,096,904.00



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

1,415,201.00



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

101,463.00



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出


本年收入总计

58,923,790

本年支出总计

58,923,790



上缴上级、对附属单位补助支出


上年结转及结余


结转下年


收入总计

58,923,790

支出总计

58,923,790


表二











部门收入总表


单位:元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算收入 

政府性基金收入 

纳入专户管理的预算外资金

事业收入 

事业单位经营收入 

其他收入

上年结转及结余 

国有资本经营收入 


  合计 

58,923,790

58,923,790








006

法院

58,923,790

58,923,790








006001

  沈阳市大东区人民法院

57,632,040

57,632,040








006002

  沈阳市大东区人民法院审判服务中心

1,291,750

1,291,750









表三





部门支出总表





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

58,923,790

44,420,390

14,503,400

204

公共安全支出

55,310,222

40,806,822

14,503,400

20405

  法院

55,310,222

40,806,822

14,503,400

2040501

      行政运行

39,768,783

39,768,783


2040502

      一般行政管理事务

6,200,000


6,200,000

2040504

      案件审判

8,303,400


8,303,400

2040550

      事业运行

1,038,039

1,038,039


208

社会保障和就业支出

2,096,904

2,096,904


20805

  行政事业单位养老支出

2,096,904

2,096,904


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,096,904

2,096,904


2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

1,415,201

1,415,201


21011

  行政事业单位医疗

1,415,201

1,415,201


2101101

      行政单位医疗

1,353,469

1,353,469


2101102

      事业单位医疗

61,732

61,732


221

住房保障支出

101,463

101,463


22102

  住房改革支出

101,463

101,463


2210201

      住房公积金

101,463

101,463



表四




政府经济分类对照表




单位:元

政府经济科目名称

  

部门经济科目名称

  

  

58,923,790

  

58,923,790

机关工资福利支出

21,793,502

工资福利支出

21,793,502

    工资奖金津补贴

15,952,396

   基本工资

7,608,074

   津贴补贴

7,728,782

   奖金

615,540

    社会保障缴费

3,301,457

   在职养老保险

2,006,388

   职工基本医疗保险缴费

1,295,069

    住房公积金

2,481,249

   住房公积金

2,481,249

    其他工资福利支出

58,400

   医疗费

58,400

机关商品和服务支出

23,461,702

商品和服务支出

23,461,702

    办公经费

9,344,630

   办公费

436,800

   印刷费

100,000

   水费

172,785

   电费

742,880

   邮电费

1,615,680

   物业管理费

3,***0,769

   差旅费

900,800

   工会经费

434,656

   福利费

28,320

   其他交通费用

1,271,940

    培训费

383,400

   培训费

383,400

    委托业务费

12,438,622

   劳务费

10,718,622

   委托业务费

1,720,000

    公务用车运行维护费

580,000

   公务用车运行维护费

580,000

    维修(护)费

151,200

   维修()

151,200

    其他商品和服务支出

563,850

   其他商品和服务支出

563,850

机关资本性支出(一)

2,040,000

资本性支出

2,040,000

    设备购置

2,040,000

   办公设备购置

40,000

   信息网络及软件购置更新

2,000,000

对事业单位经常性补助

1,056,190



    工资福利支出

920,760

工资福利支出

920,760

    商品和服务支出

135,430

商品和服务支出

135,430

对个人和家庭的补助

10,572,396

对个人和家庭的补助

10,572,396

    社会福利和救助

36,160

   医疗费补助

32,500

   奖励金

3,660

    离退休费

333,636

   离休费

150,546

   退休费

181,410

   退休独生子女奖励金

1,680

    其他对个人和家庭补助

10,202,600

   其他对个人和家庭的补助

10,202,600


表五





财政拨款收支总表





单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款收入

58,923,790

一、一般公共服务支出



   1、预算内财力

46,843,790

二、外交支出



   2、纳入预算管理的行政事业性用收费

8,320,000

三、国防支出



   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费


四、公共安全支出

55,310,222


   4、罚没收入

3,760,000

五、教育支出



   5、其他收入


六、科学技术支出



二、政府性基金收入


七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

2,096,904




九、社会保险基金支出





十、医疗卫生与计划生育支出

1,415,201




十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、国土海洋气象等支出





二十、住房保障支出

101,463




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出








收入总计

58,923,790

支出总计

58,923,790



表六





一般公共预算支出表





单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


    合计   

58,923,790

44,420,390

14,503,400

204

公共安全支出

55,310,222

40,806,822

14,503,400

20405

  法院

55,310,222

40,806,822

14,503,400

2040501

     行政运行

39,768,783

39,768,783


2040502

     一般行政管理事务

6,200,000


6,200,000

2040504

     案件审判

8,303,400


8,303,400

2040550

     事业运行

1,038,039

1,038,039


208

社会保障和就业支出

2,096,904

2,096,904


20805

  行政事业单位养老支出

2,096,904

2,096,904


2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,096,904

2,096,904


2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

1,415,201

1,415,201


21011

  行政事业单位医疗

1,415,201

1,415,201


2101101

     行政单位医疗

1,353,469

1,353,469


2101102

     事业单位医疗

61,732

61,732


221

住房保障支出

101,463

101,463


22102

  住房改革支出

101,463

101,463


2210201

     住房公积金

101,463

101,463



 

 

 

 

 

 

表七






一般公共预算基本支出表


单位:元

科目编码

科目名称

预 算 数

科目编码

科目名称

预 算 数


合   计

44,420,390

  30211

    差旅费

106,200

301

工资福利支出

22,714,262

  30213

    维修(护)费

159,300

  30101

    基本工资

7,970,729

  30216

    培训费


  30102

    津贴补贴

7,997,352

  30217

    公务接待费


  30102

    奖金

***4,881

  30226

    劳务费

9,998,622

  30106

    伙食补助费


  30228

    工会经费

446,666

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

2,096,904

  30229

    福利费

29,400

  30109

    职业年金缴费


  30231

    公务用车运行维护费

580,000

  30110

    职工基本医疗保险缴费

1,354,001

  30239

    其他交通费用

1,271,940

  30111

    公务员医疗补助缴费


  30299

    其他商品和服务支出

591,750

  30112

    其他社会保障缴费

6,483

303

对个人和家庭的补助

5,752,396

  30113

    住房公积金

2,582,712

  30301

    离休费

150,546

  30114

    医疗费

61,200

  30302

    退休费

181,410

302

商品和服务支出

15,953,732

  30303

    退职(役)费


  30201

    办公费

458,400

  30304

    抚恤金


  30205

    水费

172,785

  30305

    生活补助


  30206

    电费

742,880

  30307

    医疗费补助

32,500

  30207

    邮电费

1,255,020

  30309

    奖励金

3,660

  30208

    取暖费


  30399

    其他对个人和家庭的补助

5,382,600

  30208

    物业管理费

140,769





表八











 






政府性基金预算支出表


单位:元

科目编码

科目名称

预算数

备注





 


表九





财政拨款政府经济分类对照表





单位:元

政府经济科目名称

  

部门经济科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

  

58,923,790

  

58,923,790


机关工资福利支出

21,793,502

工资福利支出

21,793,502


    工资奖金津补贴

15,952,396

   基本工资

7,608,074


   津贴补贴

7,728,782


   奖金

615,540


    社会保障缴费

3,301,457

   在职养老保险

2,006,388


   职工基本医疗保险缴费

1,295,069


    住房公积金

2,481,249

   住房公积金

2,481,249


    其他工资福利支出

58,400

   医疗费

58,400


机关商品和服务支出

23,461,702

商品和服务支出

23,461,702


    办公经费

9,344,630

   办公费

436,800


   印刷费

100,000


   水费

172,785


   电费

742,880


   邮电费

1,615,680


   物业管理费

3,***0,769


   差旅费

900,800


   工会经费

434,656


   福利费

28,320


   其他交通费用

1,271,940


    培训费

383,400

   培训费

383,400


    委托业务费

12,438,622

   劳务费

10,718,622


   委托业务费

1,720,000


    公务用车运行维护费

580,000

   公务用车运行维护费

580,000


    维修(护)费

151,200

   维修()

151,200


    其他商品和服务支出

563,850

   其他商品和服务支出

563,850


机关资本性支出(一)

2,040,000

资本性支出

2,040,000


    设备购置

2,040,000

   办公设备购置

40,000


   信息网络及软件购置更新

2,000,000


对事业单位经常性补助

1,056,190




    工资福利支出

920,760

工资福利支出

920,760


    商品和服务支出

135,430

商品和服务支出

135,430


对个人和家庭的补助

10,572,396

对个人和家庭的补助

10,572,396


    社会福利和救助

36,160

   医疗费补助

32,500


   奖励金

3,660


    离退休费

333,636

   离休费

150,546


   退休费

181,410


   退休独生子女奖励金

1,680


    其他对个人和家庭补助

10,202,600

   其他对个人和家庭的补助

10,202,600



表十



一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位:元

项目

2020

2019

“三公”经费合计

580000

687300

    1.因公出国(境)费

 

 

    2.公务接待费

 

67300

    3.公务用车购置及运行费

580000

620000

    其中:公务用车购置费

 

 

          公务用车运行费

580000

620000













 

 

第三部分 沈阳市大东区人民法院2020年预算情况说明

 

一、沈阳市大东区人民法院2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市大东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算5892.38万元,包括:财政拨款收入5892.38万元。与上年比较收入减少355.55万元,原因是工资福利比上年减少。

支出预算5892.38万元,包括公共安全支出5531.02万元,其中行政运行3976.88万元、一般行政管理事务支出620万元、案件审判830.34万元、事业运行103.8万元。住房保障支出10.15万元、医疗卫生与计划生育支出141.52万元、社会保障和就业支出209.69万元。与上年比较支出减少355.55万元,原因是工资福利比上年减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2179.35万元、机关商品和服务支出2346.17万元、机关资本性支出204万元,对事业单位经常性补助105.62万元,对个人和家庭补助1057.24万元。

二、沈阳市大东区人民法院2020年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区人民法院2020年一般公共预算收入5892.38万元,其中,预算内财力收入4684.38万元,纳入预算管理的行政事业性用收费832万元,罚没收入376万元。比上年减少355.55万元,原因是预算内财力中的工资福利减少。一般公共预算支出5892.38万元,比上年减少355.55万元,原因是工资福利比上年减少。一般公共预算支出包括公共安全支出5531.1万元、住房保障支出10.15万元、社会保障和就业支出209.7万元、卫生健康支出141.52万元。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2179.35万元、机关商品和服务支出2346.17万元、机关资本性支出204万元,对事业单位经常性补助105.62万元,对个人和家庭补助1057.24万元。

三、沈阳市大东区人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区人民法院2020年一般公共预算基本支出4442.04万元,其中:

工资福利支出2271.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

商品和服务支出1595.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出575.24万元,主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区人民法院2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区人民法院2020年一般公共支出“三公”经费预算数58万元,其中:公务用车购置及运行费58万元。与上年比较减少10.73万元,公务接待费比上预算数减少6.73万元;公务用车购置及运行费比上年减少4万元。

“三公”经费减少主要原因:2018年对车辆进行更新后,全院车辆车况良好,故公车运行费用减少。全年无公务接待费用支出。(按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费)

五、沈阳市大东区人民法院2020年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区人民法院2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区人民法院其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年沈阳市大东区人民法院行政运行经费财政拨款预算3976.88万元,比上年预算增加399.6万元。审判服务中心事业单位的运行经费财政拨款预算103.8万元,比上年预算增加8.18万元。

(二)政府采购情况

2020年沈阳市大东区人民法院各部位政府采购预算总额554万元,其中:政府采购货物预算204万元、政府采购服务预算350万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日,沈阳市大东区人民法院各预算单位共有车辆20辆,其中,一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标情况说明

2020年沈阳市大东区人民法院无绩效目标管理款项。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.公共安全支出:反映政府维护社会稳定、公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出:反映机关事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 



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