东站街道2017年部门决算
目 录
第一部分:沈阳市大东区东站街道概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分:沈阳市大东区东站街道2017年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:沈阳市大东区东站街道2017年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分 沈阳市大东区东站街道办事处概况
一、主要职责
东站街道办事处是大东区人民政府的派出机关,受区委、区政府领导,行使区人民政府赋予的职能,负责本地区的行政管理工作。
(一)、街道党工委的职能任务
街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心,按照***转发的《***组织部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》(中办发【2004】25号)的规定,其主要职能是:
1、宣传和执行党的路线方针政策以及各项决议,组织带领干部群众努力完成本街道所担负的任务。
2、讨论决定本街道的重大问题,协调有关部门并动员各方力量,共同推进各项工作的开展。
3、处理好与街道行政组织、群众组织以及驻街新经济组织、新社会组织等方面的关系,充分发挥领导核心作用。
4、领导街道的思想政治工作、基层民主政治和精神文明建设,加强社会治安综合治理,协调利益关系,维护社会稳定。
5、加强街道党组织自身建设,领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。
6、按照干部管理权限,负责干部的教育、选拔、管理和监督工作,协助上级有关职能部门做好其派出所及其负责人的管理和监督工作。
(二)、街道办事处的主要职能:
1、社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。
2、城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作;协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务,以及房屋拆迁等工作。
3、就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作;做好就业再就业和扶贫救济等工作。
4、社会治安综合治理。负责平安街道建设,组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。
5、经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务,为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境;负责在地统计、人口和计划生育等工作;协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。
(三)机构设置情况
沈阳市大东区东站街道办事处,正处级建制。东站街道办事处为区政府派出机关,受区委、区政府领导,行使区政府赋予的职能,负责本地区的行政管理工作。
人员编制28名,部门领导职数5名,其中:书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名;科级领导职数11名,其中:党群部门5名;党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构:党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市大东区东站街道办事处2017年部门决算编制范围包括:
沈阳市大东区东站街道办事处本级。
第二部分 沈阳市大东区东站街道部门决算公开表 2017年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 979.05 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 835.99 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 84.40 | |
六、其他收入 | 7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 24.35 | |
8 | 十九、住房保障支出 | 24 | 32.84 | ||
本年收入合计 | 9 | 979.05 | 本年支出合计 | 25 | 977.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 22.73 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 22.18 | 转入事业基金 | 28 | |
13 | 年末结转和结余 | 29 | 24.20 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 21.35 | ||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 1001.78 | 总计 | 32 | 1001.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 979.05 | 979.05 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 821.10 | 821.10 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 816.44 | 816.44 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 705.39 | 705.39 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 12.71 | 12.71 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 98.34 | 98.34 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.24 | 0.24 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.42 | 0.42 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.75 | 100.75 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 100.75 | 100.75 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 100.75 | 100.75 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.35 | 24.35 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.35 | 24.35 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 32.84 | 32.84 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.84 | 32.84 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.51 | 8.51 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 977.58 | 762.86 | 214.72 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 835.99 | 705.67 | 130.32 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 831.33 | 705.67 | 125.66 | |||||
2010301 | 行政运行 | 703.10 | 703.10 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 17.88 | 17.88 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 110.34 | 2.56 | 107.78 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.42 | 0.42 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.40 | 84.40 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 84.40 | 84.40 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 84.40 | 84.40 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.35 | 24.35 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.35 | 24.35 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 32.84 | 32.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.84 | 32.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.51 | 8.51 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门:沈阳市大东区东站街道办事处金额单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1979.05 一、一般公共服务支出15835.99 835.99 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社会保障和就业支出2084.40 84.40 7九、医疗卫生与计划生育支出2124.35 24.35 8十九、住房保障支出2232.84 32.84 本年收入合计9979.05 本年支出合计23977.58977.58年初结转和结余1022.73 年末结转和结余2424.224.2 一般公共预算财政拨款1122.73 25 政府性基金预算财政拨款12261327合计141001.78 合计281001.78 1001.78 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 22.73 | 0.56 | 22.17 | 979.05 | 765.15 | 213.90 | 977.58 | 762.86 | 214.72 | 24.2 | 2.85 | 21.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 22.73 | 0.56 | 22.17 | 821.10 | 707.95 | 113.15 | 835.99 | 705.67 | 130.32 | 7.85 | 2.85 | 5 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.73 | 0.56 | 22.17 | 816.44 | 707.95 | 108.49 | 831.33 | 705.67 | 125.66 | 7.85 | 2.85 | 5 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.56 | 0.56 | 705.39 | 705.39 | 703.10 | 703.10 | 2.85 | 2.85 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.17 | 10.17 | 12.71 | 12.71 | 17.88 | 17.88 | 5 | 5 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12 | 12 | 98.34 | 2.56 | 95.78 | 110.34 | 2.56 | 107.78 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.75 | 100.75 | 84.40 | 84.40 | 16.35 | 16.35 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 100.75 | 100.75 | 84.40 | 84.40 | 16.35 | 16.35 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 100.75 | 100.75 | 84.40 | 84.40 | 16.35 | 16.35 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 762.86 | 655.35 | 107.51 | ||
301 | 工资福利支出 | 271.34 | 271.34 | ||
30101 | 基本工资 | 109.68 | 109.68 | ||
30102 | 津贴补贴 | 90.38 | 90.38 | ||
30103 | 奖金 | 12.19 | 12.19 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.91 | 16.91 | ||
30106 | 伙食补助费 | 16.86 | 16.86 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.27 | 6.27 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.06 | 19.06 | ||
302 | 商品服务支出 | 107.51 | 107.51 | ||
30201 | 办公费 | 15.39 | 15.39 | ||
30205 | 水费 | 0.57 | 0.57 | ||
30206 | 电费 | 3.95 | 3.95 | ||
30207 | 邮电费 | 19.53 | 19.53 | ||
30208 | 取暖费 | 4.91 | 4.91 | ||
30209 | 物业管理费 | 1.63 | 1.63 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 0.12 | ||
30216 | 培训费 | 0.07 | 0.07 | ||
30226 | 劳务费 | 26.5 | 26.5 | ||
30228 | 工会经费 | 5.06 | 5.06 | ||
30239 | 其他交通费用 | 29.45 | 29.45 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.34 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 384.01 | 384.01 | ||
30301 | 离休费 | 17.41 | 17.41 | ||
30302 | 退休费 | 169.12 | 169.12 | ||
30304 | 抚恤金 | 15.29 | 15.29 | ||
30305 | 生活补助 | 0.15 | 0.15 | ||
30307 | 医疗费 | 10.67 | 10.67 | ||
30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | ||
30311 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | ||
30313 | 购房补贴 | 8.51 | 8.51 | ||
30314 | 采暖补贴 | 15.*** | 15.*** | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 122.68 | 122.68 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门:沈阳市大东区东站街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表部门:沈阳市大东区东站街道办事处金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234***********1314合计注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称:沈阳市大东区东站街道办事处单位:万元项 目2016年决算数2017年决算数合 计1.4101、因公出国(境)费002、公务接待费003、公务用车购置及运行费1.410其中: (1)公务用车运行维护费1.410 (2)公务用车购置00注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 沈阳市大东区东站街道办事处2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计1001.78万元,收入包括:1.财政拨款收入979.05万元,其中:公共预算财政拨款收入979.05万元。2.上年结转和结余22.73万元,主要是一般公共服务支出。与上年相比减少153.5万元,降低13%,主要原因是退休人员由养老保险公司发放工资。(二)支出总计977.58万元,支出包括:1.基本支出762.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.34万元,对个人和家庭的补助支出384.01万元,商品和服务支出107.51万元。2.项目支出214.72万元,主要商品和服务支出等业务支出。与上年相比减少165.69万元,降低14%,主要原因是休人员由养老保险公司发放工资。(三)年末结转和结余24.20万元主要是上年度未完成结算程序等原因形成的结余。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况 2017年度财政拨款支出977.58元,其中:基本支出762.86万元,项目支出214.72万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的108%,其中基本支出完成年初预算的117%,项目完成年初预算的87%。(二)具体情况2017年度财政拨款支出977.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出835.99万元,社会保障和就业支出84.40万元,医疗卫生支出24.35万元,住房保障支出32.84万元。1. 一般公共服务支出835.99万元,包括:(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出831.33万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出 ,完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的原因主要原因是人员费用增加。 (2)统计信息事务0.24万元,主要是街道统计活动支出。完成年初预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是,统计办公用品及宣传用品支出减少,厉行节约。(3)群众团体事务0.42万元,主要是街道社区团建活动等支出。完成年初预算的21%,决算数小于年初预算数的主要原因是用于团建的办公用品支出减少,厉行节约。(4)其他共产党事务4万元,主要是党建活动支出。完成年初预算的100%。2. 社会保障和就业支出84.40万元,包括:民政管理事务84.40万元,主要是社区建设等支出。完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的主要原因是社区惠民项目支出减少。3.医疗卫生与计划生育支出24.35万元,(1)行政单位医疗支出16.34万元,主要是行政人员医疗保险支出。(2)公务员医疗补助支出8.01万元,主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助列入医疗卫生与计划生育支出科目。4. 住房保障支出32.84万元,包括:(1)住房公积金24.33万元,主要是行政人员公积金支出。(2)购房补贴8.51元,主要用于行政人员购房补贴支出。完成年初预算的139%,决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴列入住房保障支出科目。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为零万元,其中:公务接待费,公务用车购置及运行维护费均为0万元。2017年度“三公”经费无支出。1.因公出国(境)费无支出。2.公务接待费无支出。3.公务用车购置及运行维护费无支出。2017年无购置公务用车。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.41万元,下降100%,主要是公务用车改革等原因。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出762.86万元,其中:人员经费655.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费107.51万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017年东站街道机关运行经费支出107.51万元,比2016年减少40.77万元,降低27.5%,主要原因是节能减排。2.政府采购支出情况。2017年东站街道政府采购支出总额0万元。3.国有资产占有情况。截至2017年12月31日,东站街道共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,为城管货车。没有单位价值50万元以上的通用设备。4.预算绩效管理工作开展情况。 2017年度本单位没有需要开展预算绩效管理工作的项目。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。13.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社会建设工作的支出。15.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |