玄武区审计局对玄武区2018年度财政预算执行和其他财政收支的审计公告
根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第十七条的规定,我局决定派出审计组,对玄武区2018年度预算执行和其他财政收支及决算草案进行审计,重点审计区财政局组织区本级预算执行和其他财政收支、部门预算执行等情况,必要时将追溯到相关年度或延伸审计有关单位。为全面真实了解与审计事项有关的情况,并让审计工作得到广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
区财政局组织区本级预算执行和其他财政收支及决算草案情况,结合本级审计,对部门预算执行情况、重点资金和项目进行延伸审计。主要对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全口径预算执行情况进行审计,包括预算编制、预算批复、预算调整和追加、预算执行、决算报表编制等环节,围绕积极财政政策落实、财税体制改革、全面实施预算绩效等政策,加大对“支出预算和政策、财政收支管理、预算绩效管理”的审计力度,保障公共资金安全高效使用。
一是对支出预算和政策进行审计。关注支出预算总量、结构优化,预算统筹衔接情况,预算安排是否符合区委、区政府确定的年度经济社会发展目标、国民经济和社会发展相关规划、中期财政规划等情况,促进提高支出预算编制质量。
二是对财政收支真实性、完整性、规范性进行审计。关注转移支付的分配、下达和使用,地方政府债务管理,预算稳定调节基金的规模、使用,中长期财政规划管理,跨年度预算平衡机制建立等情况,促进提高预算执行规范化水平。
三是对预算绩效管理进行审计。关注全面实施预算绩效管理的落实情况,重点审计财政部门是否建立绩效评估机制,是否强化绩效目标管理,是否做好绩效运行监控,是否开展绩效评价和结果运用,促进预算配置优化和资金使用效益提升。
四是对专项资金预算管理进行审计。关注科技创新、民生保障、城市建设、污染防治等重点专项资金的政策制定、制度建立、政策执行等情况,重点审计区级专项资金规模、资金分配,项目库管理等情况,促进专项资金预算管理到位、执行到位。
五是关注财政及部门决算草案编制情况。重点关注财政决算草案的准确性、真实性、完整性,与预算编制在口径、范围、科目等方面的衔接和差异情况。
六是按市审计局统一组织开展市区联动审计,重点审计财政资金统筹及财政资金存放管理,财政资金奖励区内重点税源企业、个人等情况,按要求进行取证,上报市审计局。
二、审计实施时间
2019年3月14日至6月30日
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:张正国 联系电话:138****0338 邮箱:253581804@qq.com
监督电话:025-83682067
通讯地址:玄武区珠江路455号1802-1室 邮编:210019
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将认真核实反映的情况,并按规定做好保密工作。