航城街道四举措抓实财政审计推动财政财务管理规范化
航城街道完成街道6个事业单位2019-2021年度财政财务收支情况审计,通过压紧压实责任、聚焦工作重点、***监督落实、深入调查研究等四项措施,推动各事业单位财政财务管理规范化。(一)压紧压实责任,在责任传导上突出“严”。成立街道事业单位专项任审计工作领导小组,建立街道党工委统一领导,审计室组织落实、相关单位积极配合的工作格局。同时,被审计单位“一把手”为“第一责任人”,从严落实审计主体责任;街道审计室履行监督责任,依法依规开展审计监督,形成统一领导、上下联动、统筹推进、高效运行的审计监督体系。(二)聚焦工作重点,在审计内容上突出“准”。树立“财政资金运用到哪里,审计监督就跟进到哪里”的理念,聚焦工作重点,把预算管理、内部控制、会计核算、财务管理、政府采购、工程管理等项目纳入审计重点关注范围,按照总体把控、分工协作、动态管理、定期汇报的要求落实落细现场审计,及时研究解决审计发现的重点问题,做到应审尽审、凡审必严,全方位守好审计质量生命线。(三)***监督落实,在推动整改上突出“实”。按照“责任不落实的坚决不放过、问题不解决的坚决不放过、整改不到位的坚决不放过”的要求,定期召开审计发现问题通报会,向各单位反馈审计发现问题38个,督促相关单位建立问题清单和整改台账,明确整改任务、措施、时限。街道审计室不定期对各相关单位审计发现问题整改开展***监督检查,严格落实“整改一个、销号一个”,确保整改工作不留盲区、不留死角。(四)深入调查研究,在完善制度上突出“促”。通过审计,摸清了家底,核实了资产,明确了责任,更深一步挖掘存在的共性问题,揭示工作或管理中存在的痛点堵点难点,分析体制、机制、制度漏洞,并针对性提出审计建议29个,推动建立完善固定资产管理、政府采购管理、食堂管理等财政财务收支内控制度3项,有效促进事业单位财政财务管理规范化、制度化进程。(航城街道审计室 张存瑞)