岫岩县委统战部2019年部门预算公开报告
第一部分 岫岩县委统战部概况
一、 主要职责
一、县委统战部职能:
县委统一战线工作部(统战部)是县委主管统一战线方面工作的职能部门,主要工作职能是:了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。
二、县委统战部主要工作职责:
1、组织贯彻、执行党的统一战线工作方针、政策;向县委反映情况,提出开展全县统战工作的意见和建议。组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实。
2、负责联系全县民主党派成员,牵头协调无党派人士工作,反映他们的意见和建议,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,协助县委开展政治协商民主监督工作。
3、调查研究全县党外知识分子情况,反映意见,协调关系、提出政策建议,联系并培养选拔党外代表人物。
4、负责协调检查党的民族宗教工作的方针政策和法律法规在全县落实情况;指导宗教团体工作;联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、 调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议;负责联系全县非公有制代表人士工作;团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。
7、 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、负责检查指导基层统战工作,了解全县基层统战工作情况,负责对统战成员的培训。领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
三、县侨联主要工作职责
1、负责联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,畅通沟通渠道,增进相互了解和友谊,推动海内外经济和科技合作。
2、根据《侨联章程》规定,制定县侨联的工作计划、发展规划,组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定。
3、协助、督促有关部门贯彻落实党的侨务方针、政策,维护华侨、归侨和侨眷的正当合法权益。
二、部门决算单位构成
纳入岫岩县财政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、岫岩满族自治县委统战部机关
2、岫岩满族自治县侨联
第二部分 岫岩县委统战部2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收支预算总表(分单位)
三、2019年部门收入预算总表
四、2019年部门支出预算总表
五、2019年部门支出预算总表(按功能科目)
六、2019年部门财政拨款收支预算总表
七、2019年部门财政拨款支出预算总表(按功能分类)
八、2019年部门一般公共预算支出表
九、2019年部门一般公共预算基本支出表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表
十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)
十九、2019年部门绩效考核表
第三部分 岫岩县委统战部2019年部门预算情况说明
一、关于岫岩县委统战部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,岫岩县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。岫岩县委统战部2019年收支总预算69.9万元。
收入预算增减情况。2019年,岫岩县委统战部部门收入预算69.9万元,比上年增加17万元,增加24.3 %。
收入同比增加的主要原因:车补和临时工工资,以及会议经费等。
支出预算增减情况。2019年,岫岩县委统战部部门预算总支出69.9万元,比上年增加17万元,增加24.3 %。其中:基本支出增加17万元,增加24.3 %。项目支出10万元无增减。增加支出的主要原因:人员经费支出增加。
二、关于岫岩县委统战部2019年财政拨款收支预算情况说明
岫岩县委统战部2019年财政拨款收支总预算69.9万元,收入预算为财政拨款(补助)具体包括:当年财政拨款收入69.9万元;按功能支出包括:一般公共支出55.9万元、社会保障和就业9.2万元、医疗卫生2.3万元、住房公积金支出2.5万元。按经济支出包括:工资福利支出48.7万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭的补助1.6万元,项目支出10万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年,岫岩县委统战部部门财政拨款收入预算69.9万元,比上年增加17万元,增加24.3 %。财政拨款收入同比增加的主要原因:车补和临时工工资,以及会议经费等。
财政拨款支出预算增减情况。2019年,岫岩县委统战部财政拨款支出69.9万元,同比增加17万元,增加24.3 %。其中:基本支出增加17万元,增加24.3 %。项目支出10万元无增减。增加的主要原因:车补和临时工工资,以及会议经费等。
三、关于岫岩县委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明
岫岩县委统战部2019年一般公共预算基本支出59.9万元,其中工资福利支出48.7万元,商品和服务支出9.6万元,对个人和家庭补助支出1.6万元。
人员经费48.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出9.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、关于岫岩县委统战部2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数2.1万元,其中:公务用车运行费2万元、公务接待费 0.1万元。2019年预算数比2018年预算无变化。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年县委统战部机关运行经费预算为69.9万元。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算拨款0.4 万元,其中:车辆保险0.4万元。
(三)政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2018年12月,岫岩县委统战部共有车辆1辆,其中:应急车辆1辆。
(五)预算绩效情况明
本部门在本年部门预算中,无项目支出纳入预算绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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