强化公有企业内审抽查发挥事监会监督功效
近日,区纪委监察局派驻一组会同区国资局党工委及公有企业事务监督委员会,对2013年度开展内审工作的十二家下属公有企业进行抽查。此次抽查选取了内审中发现问题较多和较具代表性的几家公有企业。抽查主要采取听取各企业汇报、国资局监事会的报告和实地走访企业相结合的形式。
在抽查过程中,发现存在11项问题,主要集中在以下几个方面:一是涉及企业历史应收债权,未能通过司法等手段有效执收,有的已过诉讼时效;二是转制整改措施已提出多年,一直未能完善推进;三是企业资产采取单边挂账,存在企业财务风险;四是采购库的建立不够科学化和贴合实际。
针对抽查中发现的问题,派驻组和区国资局党工委高度重视,并对相关公有企业提出几点建议要求:一是对于企业往来款项和债权诉讼时效要及时跟进,尽量通过司法程序解决;二是对部分应收款项已实际坏账,应备齐资料,按程序报区政府批准核销;三是对已制定完善的制度措施一定要落到实处,尽快完成公司化改造工作。
通过本次抽查,督促各企业针对自身内审暴露的问题加大了整改力度、加快了整改进度,落实了整改措施,充分发挥了派驻组及公有企业事务监督委员会的监察效能,促进了公有企业健康有序经营。
(来源:派驻第一纪检监察组)