市国资委召开2021年度机关内部审计项目预审沟通会议
Admin - admin
于2022年04月22日发表
7月30日,市国资委召开2021年度机关内部审计项目预审沟通会议,市国资委党委委员、副主任邹晖主持会议。市国资委办公室、规划发展科、监督科、预算财务科等有关科室负责同志,以及致同会计师事务所珠海分所负责同志参加会议。
监督科介绍了机关内审项目的审计目标、范围和要求。参审会计师事务所项目负责人汇报了项目检查的重点、要求及工作计划。有关业务科室负责同志结合科室职能提出审计工作建议。
邹晖强调,深化委机关内部审计监督工作,是加快建立健全国有企业、国有资本审计监督体系和制度,努力实现市国资委“寓监管于服务”工作目标的重要举措。通过对机关内部控制、风险管理等情况实施独立、客观审计监督,并作出评价和建议,有助于建立健全相关制度、堵塞监管漏洞,实现国资监管程序的闭环管理,有效防范国有资产流失。
本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责
2023-10-03 15:26:17重新编辑