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关于淄博市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

Admin - admin 于2022年03月01日发表  

关于淄博市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月18日在淄博市第十五届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长 卜德兰

  一、2017年预算执行情况

  (一)全市预算执行情况

  1.一般公共预算

  全市一般公共预算收入361.58亿元,完成汇总预算的100.19%,同口径增长(下同)6.1%。一般公共预算支出446.22亿元,完成汇总预算的101.99%,增长6.46%。

  2.政府性基金预算

  全市政府性基金预算收入104.08亿元,完成汇总预算的109.9%,增长12.7%。政府性基金预算支出131.1亿元,完成汇总预算的106.32%,增长25.68%。

  3.国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入4亿元,完成汇总预算的101.72%,下降51.12%。国有资本经营预算支出3.52亿元,完成汇总预算的124.67%,下降16.15%。

  4.社会保险基金预算

  全市社会保险基金预算收入194.07亿元,完成汇总预算的100.91%,下降4.19%。社会保险基金预算支出225.18亿元,完成汇总预算的98.19%,增长12.54%。

  (二)市级预算执行情况

  1.一般公共预算

  市级一般公共预算收入55.4亿元,完成预算的100.51%,下降4%。一般公共预算支出111.87亿元,完成预算的100.89%,增长11.02%。

  ——农林水事务支出6.06亿元,完成预算的100.52%,同口径增长(下同)12.17%。加市对下转移支付11.88亿元,共计17.94亿元。

  ——社会保障和就业支出8.27亿元,完成预算的100.03%,增长13.17%。加市对下转移支付9.11亿元,共计17.38亿元。

  ——医疗卫生与计划生育支出10.93亿元,完成预算的100.58%,增长12.53%。加市对下转移支付3.66亿元,共计14.58亿元。

  ——教育支出17.46亿元,完成预算的100.1%,增长5.1%。加市对下转移支付3.98亿元,共计21.44亿元。

  ——住房保障支出3.43亿元,完成预算的106.2%,增长16.59%。加市对下转移支付6.81亿元,共计10.23亿元。

  ——科学技术支出1.5亿元,完成预算的101.12%,增长3.69%。加市对下转移支付2.49亿元,共计3.99亿元。

  ——文化体育与传媒支出5.17亿元,完成预算的100.58%,增长31.03%。加市对下转移支付1.38亿元,共计6.55亿元。

  ——节能环保支出6.86亿元,完成预算的100.62%,增长6.58%。加市对下转移支付9.74亿元,共计16.59亿元。

  ——城乡社区事务和交通运输支出18.72亿元,完成预算的104.23%,下降8.65%。加市对下转移支付7.82亿元,共计26.54亿元。

  ——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出2.68亿元,完成预算的106%,增长3.05%。加市对下转移支付4.78亿元,共计7.46亿元。

  2.政府性基金预算

  市级政府性基金预算收入18.86亿元,完成预算的99.81%,下降38.86%。政府性基金预算支出29.11亿元,完成预算的96.13%,增长3.48%。

  3.国有资本经营预算

  市级国有资本经营预算收入7190万元,完成预算的105.56%,增长6.06%。国有资本经营预算支出6856万元,完成预算的107.13%,增长14.71%。

  4.社会保险基金预算

  市级社会保险基金预算收入97.5亿元,完成预算的103.2%,增长4.7%。社会保险基金预算支出120.16亿元,完成预算的99.26%,增长14.04%。

  (三)高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算执行情况

  2017年,高新技术产业开发区一般公共预算收入37.14亿元,完成预算的99.09%,增长7.02%;一般公共预算支出33.4亿元,完成预算的98.4%,增长1.03%。政府性基金预算收入11.18亿元,完成预算的161.21%,下降7.67%;政府性基金预算支出12.88亿元,完成预算的130.9%,下降5.27%。国有资本经营预算收入424万元,完成预算的84.8%;国有资本经营预算支出426万元,完成预算的85.2%。社会保险基金预算收入12.46亿元,完成预算的131.71%,增长25.41%;社会保险基金预算支出10.31亿元,完成预算的115.88%,增长9.46%。

  2017年,文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入1.33亿元,完成预算的136.37%,增长8.58%;一般公共预算支出4.58亿元,完成预算的161.35%,增长45.24%。政府性基金预算收入35万元,完成预算的120.69%,下降98.09%;政府性基金预算支出2亿元,完成预算的131.28%,增长233.53%。社会保险基金预算收入8813万元,完成预算的61.29%,下降37.83%;社会保险基金预算支出7280万元,完成预算的72.78%,下降24.98%。

  需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2017年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将及时向市人大常委会报告。

  (四)市级对区县转移支付执行情况

  结合中央和省支持,2017年市级对下转移支付104.33亿元。其中一般性转移支付58.81亿元,占56.37%;专项转移支付45.52亿元,占43.63%。

  (五)政府性债务情况

  省政府核定我市2017年度地方政府债务限额541.1亿元(含高青县20.18亿元)。2017年底,全市地方政府债务余额519.8亿元(含高青县18.78亿元)。2017年,省下达我市地方政府债券166.98亿元,市级留用82.97亿元,分配区县84.01亿元。总体看,全市和市级政府性债务规模适中、风险可控。

  (六)落实市人大决议情况

  ——奋力抓好收入管理,财政综合实力逐步壮大。

  ——聚力新旧动能转换,财政促发展职能充分发挥。

  ——倾力保障改善民生,财政支出效能不断提升。

  ——全力服务重大项目,经济社会发展基础不断夯实。

  ——着力创新体制机制,财税改革管理持续深化。

  ——强力规范投融资管理,政府债务风险有效防控。

  ——大力推动国资国企改革,国有经济运行效能显著提升。

  二、2018年预算草案

  (一)代编全市预算情况

  1.一般公共预算

  全市一般公共预算收入385.81亿元,增长6.7%。一般公共预算支出468.53亿元,增长5%。

  2.政府性基金预算

  全市政府性基金预算收入160.28亿元,增长54%。政府性基金预算支出178.99亿元,增长36.53%。

  3.国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入6.2亿元,增长55%。国有资本经营预算支出2.48亿元,下降29.62%。

  4.社会保险基金预算

  全市社会保险基金预算收入213.05亿元,增长9.78%。社会保险基金预算支出247.73亿元,增长10.02%。

  以上收支计划安排是预期性的,待各级预算经同级人大批准后,我们将及时汇总,报市人大常委会备案。

  (二)市级预算安排情况

  1.一般公共预算

  市级一般公共预算收入57.06亿元,增长3%。一般公共预算支出116.91亿元,增长4.5%。

  ——农林水事务支出19.03亿元,增长6.07%。

  ——社会保障和就业支出18.87亿元,增长8.56%。

  ——医疗卫生与计划生育支出15.87亿元,增长8.8%。

  ——教育支出22.98亿元,增长7.18%。

  ——住房保障支出10.67亿元,增长4.25%。

  ——科学技术支出4.22亿元,增长5.6%。

  ——文化体育与传媒支出6.83亿元,增长4.36%。

  ——节能环保支出17.1亿元,增长3.07%。

  ——城乡社区事务和交通运输支出25.46亿元,下降4.06%。

  ——资源勘探电力信息等事务和商业服务业等事务支出7.98亿元,增长7.01%。

  安排预备费1.3亿元,占市级一般公共预算支出的1.11%。

  2.政府性基金预算

  市级政府性基金预算收入47.88亿元,增长153.85%。政府性基金预算支出55.92亿元,增长92.09%。

  3.国有资本经营预算

  市级国有资本经营预算收入7280万元,增长1.25%。国有资本经营预算支出7154万元,增长4.35%。

  4.社会保险基金预算

  市级社会保险基金预算收入104.25亿元,增长6.92%。社会保险基金预算支出127.28亿元,增长5.92%。

  (三)高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算安排情况

  2018年,高新技术产业开发区一般公共预算收入39亿元,增长5%;一般公共预算支出35.36亿元,增长5.89%。政府性基金预算收入11.44亿元,增长2.37%;政府性基金预算支出13.68亿元,增长6.23%。国有资本经营预算收入450万元,增长6.13%;国有资本经营预算支出500万元,增长5.63%。社会保险基金预算收入8.73亿元,下降29.96%;社会保险基金预算支出10.48亿元,下降25.03%。

  2018年,文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入9981万元,下降25.16%;一般公共预算支出3.16亿元,下降31.02%。政府性基金预算收入1亿元,增长286倍;政府性基金预算支出1.85亿元,下降7.52%。社会保险基金预算收入7012万元,下降21.85%;社会保险基金预算支出5259万元,下降28.5%。

  (四)市级对区县转移支付情况

  结合中央和省支持,市级对下转移支付105.5亿元。其中一般性转移支付59.66亿元,占56.55%;专项转移支付45.84亿元,占43.45%。

  (五)政府性债务情况

  2018年,预计省下达我市地方政府债券137.11亿元。具体额度待省财政厅正式下达后,我们将及时向市人大常委会报告。

  三、2018年财政重点工作

  (一)以提高财政收入质量为目标,更加注重收入征管机制建设。

  (二)以推动新旧动能转换为目标,更加注重财政支持经济发展机制建设。

  (三)以提升财政支出效能为目标,更加注重财政支出管理机制建设。

  (四)以建立现代财政制度为目标,更加注重财税体制改革机制建设。

  (五)以建设现代化组群式大城市为目标,更加注重投融资机制建设。

  (六)以提升国有资本运行效能为目标,更加注重国资国企改革机制建设。



 


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