沈阳市大东区前进街道部门决算(2017年)
目 录
第一部分 沈阳市大东区前进街道概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 沈阳市大东区前进街道2017年部门决算表
一、 2017年度收入支出决算总表
二、 2017年度收入决算表
三、 2017年度支出决算表
四、 2017年度财政拨款收入支出决算表
五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 沈阳市大东区前进街道2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区前进街道概况
一、主要职责 (一)执行上级党和政府的决议、决定和命令,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定本地区具体实施方案和办法。 (二)根据市区的总体规划,结合实际情况,制定经济和社区发展计划,因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业,逐步完善本地区的综合服务体系。 (三)管理好街道的经济、科技、社区服务、社会治安综合治理、计划生育、民政、优抚、群众文化、就业安置和来信来访等各项工作。 (四)加强对居委会设置、干部配备、选举等工作的指导,并根据情况对居委会辖区范围进行调节,对居委会办的“三产”进行管理,咨询协调,促进其健康发展。 (五)协调配合市、区有关部门做好辖区的环境保护、卫生绿化、防汛防台、地块改造等工作。 (六)完成市、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入沈阳市大东区前进街道2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1、 前进街道机关服务中心 2、 前进街道农业服务中心 第二部分 沈阳市大东区前进街道部门决算表
2017年度收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门:前进街道办事处 |
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| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 1946.76 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 1584.04 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 | 171.89 | |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 | 46.56 | |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 | 86.85 | |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 21 | 221.90 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 22 |
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六、其他收入 | 7 |
| …… | 23 |
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| 8 |
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| 24 |
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本年收入合计 | 9 | 1946.76 | 本年支出合计 | 25 | 2111.24 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
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年初结转和结余 | 11 | 315.22 | 其中:提取职工福利基金 | 27 |
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其中:项目支出结转和结余 | 12 | 149.38 | 转入事业基金 | 28 |
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| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 | 150.75 | |
| 14 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 30 | 133.93 | |
| 15 |
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| 31 |
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总计 | 16 | 2261.99 | 总计 | 32 | 2261.99 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 |
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| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1946.76 | 1946.76 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1577.21 | 1577.21 |
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20102 | 政协事务 | 0.63 | 0.63 |
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20110202 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.63 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1569.29 | 1569.29 |
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2010301 | 行政运行 | 729.77 | 729.77 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 35.31 | 35.31 |
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2010350 | 事业运行 | 803.99 | 803.99 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.22 | 0.22 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.84 | 0.84 |
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2010502 | 一般行政管理事务 | 0.84 | 0.84 |
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20113 | 商贸事务 | 2.45 | 2.45 |
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2011308 | 招商引资 | 2.45 | 2.45 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 162.21 | 162.21 |
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20802 | 民政管理事务 | 162.21 | 162.21 |
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 162.21 | 162.21 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 |
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21005 | 医疗保障 | 46.56 | 46.56 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 |
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2100502 | 事业单位运行 | 27.63 | 27.63 |
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213 | 农林水支出 | 86.85 | 86.85 |
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21307 | 农村综合改革 | 86.85 | 86.85 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.70 | 21.70 |
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2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 65.15 | 65.15 |
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221 | 住房保障支出 | 73.94 | 73.94 |
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22102 | 住房改革支出 | 73.94 | 73.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 44.71 | 44.71 |
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2210203 | 购房补贴 | 29.23 | 29.23 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2017年度支出决算表
公开03表
部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 2111.23 | 1803.50 | 307.73 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1584.04 | 1535.05 | 49.00 |
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20102 | 政协事务 | 0.63 |
| 0.63 |
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20110202 | 一般行政管理事务 | 0.63 |
| 0.63 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1579.44 | 1535.05 | 44.39 |
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2010301 | 行政运行 | 729.77 | 729.77 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 44.36 |
| 44.36 |
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2010350 | 事业运行 | 805.05 | 805.05 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.22 | 0.22 |
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20105 | 统计信息事务 | 0.84 |
| 0.84 |
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2010502 | 一般行政管理事务 | 0.84 |
| 0.84 |
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20113 | 商贸事务 | 2.45 |
| 2.45 |
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2011308 | 一招商引资 | 2.45 |
| 2.45 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 0.68 |
| 0.68 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 0.68 |
| 0.68 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 171.89 |
| 171.89 |
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20802 | 民政管理事务 | 171.89 |
| 171.89 |
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 171.89 |
| 171.89 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 |
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21005 | 医疗保障 | 46.56 | 46.56 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 27.63 | 27.63 |
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213 | 农林水支出 | 86.85 |
| 86.85 |
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21307 | 农村综合改革 | 86.85 |
| 86.85 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 21.70 |
| 21.70 |
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2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 65.15 |
| 65.15 |
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221 | 住房保障支出 | 221.90 | 221.90 |
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22102 | 住房改革支出 | 221.90 | 221.90 |
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2210201 | 住房公积金 | 44.71 | 44.71 |
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2210203 | 购房补贴 | 177.19 | 177.19 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1栏 次 234一、一般公共预算财政拨款11946.76 一、一般公共服务支出151584.041584.04 二、政府性基金预算财政拨款2 八、社会保障和就业支出16171.89171.89 3 九、医疗卫生与计划生育支出1746.5646.56 4 十二、农林水支出1886.8586.85 5 十九、住房保障支出19221.9221.9 6 20 7 ……21 8 22 本年收入合计91946.76 本年支出合计232111.242111.24 年初结转和结余10315.22 年末结转和结余24150.75150.75 一般公共预算财政拨款11315.22 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 合计142261.99 合计282261.992261.99 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
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科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123***********2合计315.2165.8149.419****54292.321****04307.7150.816.82133.9201一般公共服务支出46.0217.8828.141****53443.221****5354939.1816.8222.3620102政协事务 0.63 0.630.63 0.63 2010202一般行政管理事务 0.63 0.630.63 0.63 20103政府办公厅(室)及相关机构事务45.3317.8827.451****53435.311****53544.3935.1816.8218.362010301行政运行15.8815.88 729.8729.8 729.8729.8 16.8216.82 2010302一般行政管理事务27.45 27.4535.31 35.3144.39 44.3918.36 18.362010350事业运行2.012.01 804804 805.1805.1 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.220.22 0.220.22 20105统计信息事务 0.84 0.840.84 0.84 2010502一般行政管理事务 0.84 0.840.84 0.84 20113商贸事务 2.45 2.452.45 2.45 2011308招商引资 2.45 2.452.45 2.45 20136其他共产党事务支出0.68 0.684 40.68 0.684 42013602一般行政管理事务0.68 0.684 40.68 0.684 4208社会保障和就业支出17.11 17.11162.2 162.2171.9 171.97.44 7.4420802民政管理事务17.11 17.11162.2 162.2171.9 171.97.44 7.442080208基层政权和社区建设17.11 17.11162.2 162.2171.9 171.97.44 7.44210医疗卫生与计划生育支出 46.5646.56 46.5646.56 21011行政事业单位医疗 46.5646.56 18.9318.93 2101101行政单位医疗 14.9714.97 14.9714.97 2101102事业单位医疗 27.6327.63 27.6327.63 2101103公务员医疗补助 3.963.96 3.963.96 213农林水支出104.1 104.186.85 86.8586.85 86.85104.1 104.121301农业104.1 104.1 104.1 104.12130199其他农业支出104.1 104.1 104.1 104.121307农村综合改革 86.85 86.8586.85 86.85 2130705对村民委员会和村党支部的补助 21.7 21.721.7 21.7 2130707农村综合改革示范试点补助 65.15 65.1565.15 65.15 221住房保障支出148148 73.9473.94 221.9221.9 22102住房改革支出148148 73.9473.94 221.9221.9 2210201住房公积金 44.7144.71 44.7144.71 2210203购房补贴148148 29.2329.23 177.2177.2 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,803.50 | 1481.59 | 321.91 | |
301 | 工资福利支出 | 571.39 | 571.39 |
|
30101 | 基本工资 | 192.17 | 192.17 |
|
30102 | 津贴补贴 | 89.*** | 89.*** |
|
30103 | 奖金 | 17.65 | 17.65 |
|
30104 | 其他社会保障 | 42.56 | 42.56 |
|
30106 | 伙食补助费 | 22.53 | 22.53 |
|
30107 | 绩效工资 | 140.34 | 140.34 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 44.08 | 44.08 |
|
302 | 商品和服务支出 | 321.91 |
| 321.91 |
30201 | 办公费 | 14.28 |
| 14.28 |
30205 | 水费 | 0.47 |
| 0.47 |
30206 | 电费 | 17.83 |
| 17.83 |
30207 | 邮电费 | 19.63 |
| 19.63 |
30208 | 取暖费 | 5.23 |
| 5.23 |
30211 | 差旅费 | 0.43 |
| 0.43 |
30213 | 维护费 | 4.06 |
| 4.06 |
30218 | 专用材料费 | 7.44 |
| 7.44 |
30226 | 劳务费 | 177.81 |
| 177.81 |
30228 | 工会经费 | 11.58 |
| 11.58 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.17 |
| 1.17 |
30239 | 其他交通费 | 40.94 |
| 40.94 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |
| 1.04 |
303 | 对个人和家庭补助 | 1,232.11 | 910.2 |
|
30301 | 离休费 | 1.84 | 1.84 |
|
30302 | 退休费 | 518.33 | 518.33 |
|
30304 | 抚恤金 | 17.38 | 17.38 |
|
30305 | 生活补助 | 3.53 | 3.53 |
|
30307 | 医疗费 | 15.22 | 15.22 |
|
30311 | 住房公积金 | 44.71 | 44.71 |
|
30313 | 购房补贴 | 177.19 | 177.19 |
|
30314 | 采暖补贴 | 40.52 | 40.52 |
|
30399 | 其他队个人和家庭的补助支出 | 91.48 | 91.48 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目 | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
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| 合计 |
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 部门:大东区前进街道办事处 金额单位:万元 |
项 目 | 2016年决算数 | 2017年决算数 |
合 计 | 4.25 | 1.17 |
1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 4.25 | 1.17 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 4.25 | 1.17 |
(2)公务用车购置 |
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注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 沈阳市大东区前进街道2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2261.99万元,包括:
1.财政拨款收入1946.76万元,比上年减少256.44万元,原因是项目减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1946.76万元。
2.年初结转和结余315.22万元,主要是党建经费、文体经费等。
与上年相比,今年收入减少256.44万元,降低12%,原因是项目减少。
(二)支出总计2111.24万元。包括:
1.基本支出1803.50万元,比上年增加13.44万元,原因是人员增加。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中,工资福利支出571.39万元,对个人和家庭的补助支出910.2万元,商品和服务支出321.91万元。
2.项目支出307.73万元。比上年增加31.95万元,原因是项目增加。
与上年相比,今年支出增加45.4万元,增长22%,原因是社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。
(三)年末结转和结余150.75。
与上年相比,今年结转结余减少1***.47万元,降低52%,主要原因是党建经费、文体经费、一卡通等结余的少。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2111.24万元,其中:基本支出1803.50万元,项目支出307.73万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的98%,其中:基本支出完成年初预算的98%,项目完成年初预算的97%。
(二)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2111.24万元,按支出功能分类科目份,包括一般公共服务支出11584.04万元,社会保障和就业支出171.89万元,医疗卫生和计划生育支出46.56万元,农林水支出86.85万元,住房保障支出221.90万元。
1.一般公共服务支出1584.04万元,具体包括:
(1)行政运行729.77万元,主要是人员的工资、津贴及奖金等等支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算支出“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.17万元,其中:公务用车购置及运行维护费1.17万元。
2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出1.03万元,完成年初预算的53%,主要是节约开支等原因。比2016年决算减少3.08万元,下降72%,主要是厉行节约等原因。
公务用车运行维护费1.17万元,主要用于城管货车的运行维护。比上年减少3.08万元,下降72%,主要是原因是我单位严格按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.50万元,其中:人员经费1481.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费321.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、沈阳市大东区前进街道其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年沈阳市大东区前进街道本级的机关运行经费财政拨款决算237.22万元,比上年预算减少48.32万元,原因是项目减少。
(二)政府采购情况
2017年沈阳市大东区前进街道政府采购无。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,沈阳市大东区前进街道没有车辆。
(四)绩效目标情况说明
2017年沈阳市大东区前进街道没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他其他共产党事务支出。
13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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