2016年东营区残疾人联合会预算公开
2016年东营区
残疾人联合会预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年区残联收支预算总表
二、 2016年区残联财政拨款支出预算表
三、 2016年区残联公共预算财政拨款“三公”
经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。
机关主要职责:
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;
5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;
6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;
7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;
8、组织开展残疾人事业的募捐活动;
9、开展残疾人事业的对外交流活动。
“东营区残疾人就业服务所”职责:
1、开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估,根据用人单位的招工意向,组织残疾人培训,建立和管理残疾人人才库,推荐残疾人就业;
2、按政策规定,向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金,负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核;
3、开展残疾人扶贫工作,组织残疾人参与来料加工,扶持城镇残疾人个体从业、扶持农村残疾人从事种植养业等家庭副业;
4、开展盲人***行业规范管理,负责盲人***开业审批,组织盲人***职业技能培训及鉴定;
5、开展残疾人专项劳动监察。
二、部门预算单位构成
区残联预算包括:区残联机关预算、区残疾人就业服务所预算。
纳入区残联2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 区残联机关 | ? |
2 | 区残疾人就业服务所 | ? |
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年区残联收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款(补助) | 277.523468 | 按功能科目 | ? |
二、财政专户管理资金 | ? | 社会保障和就业支出 | 277.523468 |
三、批准留用的教育及医疗收费 | ? | 残疾人事业 | 277.523468 |
四、事业收入(不含教育及医疗收费) | ? | 行政运行 | 126.501468 |
五、事业单位经营收入 | ? | 其他残疾人事业支出 | 151.022 |
六、其他收入 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
本年收入合计 | 277.523468 | 本年支出合计 | 277.523468 |
上级补助收入 | ? | 对附属单位补助支出 | ? |
附属单位上缴收入 | ? | 上缴上级支出 | ? |
用事业基金弥补收支差额 | ? | 结转下年 | ? |
? | ? |
| ? |
| ? |
| ? |
| ? |
| ? |
收入总计 | 277.523468 | 支出总计 | 277.523468
|
表2. 2016年区残联财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 功能科目名称 | 2015年预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
? | ? | ? | 合计 | 277.523468 |
208 | ? | ? | 社会保障和就业支出 | 277.523468 |
208 | 11 | ? | 残疾人事业 | 277.523468 |
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 126.501468 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 151.022 |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
表3. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门: 单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ? | ||
? |
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |
? |
44.487
0
43.937
24.3
19.637
0.55
?
第三部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位及所属机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市、区的有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据区级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为277.523468 万元,其中:财政拨款 277.523468万元。
2016年支出预算为 277.523468万元,其中:社会保障和就业支出277.523468万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为 277.523468 万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)支出 228.950 万元,主要用于行政运行及残疾人事业支出。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 44.487万元。
(一)公务用车购置及运行费预算43.937万元。包括单位公务用车及残疾人服务流动车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算 0.55 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。