沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年部门预算公开
目 录
第一部分 沈阳市大东区大东区政务服务管理办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区政务服务
管理办公室概况
一、主要职责
负责审批制度改革工作的调查研究;负责协调督查行政审批项目和便民服务项目的办理及运行;对各审批窗口及工作人员的考评、考核及日常管理工作;受理服务对象的咨询与投诉;负责审批窗口工作人员的培训工作;组织召开会审会并负责重点项目和重大项目的全程审批无偿代理代办工作;审批网络系统的管理与维护工作;负责文电、固定资产及档案管理工作;负责后勤保障、安全保卫等工作。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区政务服务管理办公室无纳入预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 沈阳市大东区政务服务管理办公室部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 |
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预算单位:区政务服务管理办 | 单位:万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
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一、财政拨款收入 | 218.61 | 一、一般公共服务支出 | 208.79 |
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二、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 | 3.99 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 5.83 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 218.61 | 本 年 支 出 合 计 | 218.61 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 218.61 | 支 出 总 计 | 218.61 |
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表二 |
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部门收入总表 |
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预算单位:区政务服务管理办公室 |
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单位:万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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| 合计 | 218.61 | 218.61 |
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001 | 沈阳市大东区政务服务管理办公室 | 218.61 | 218.61 |
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| 218.61 | 218.61 |
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表三 |
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部门支出总表 |
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预算单位:区政务服务管理办公室 |
| 单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
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| 合计 | 218.61 | 179.74 | 38.87 |
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201 | 一般公共服务支出 | 208.79 | 169.92 | 38.87 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 208.79 | 169.92 | 38.87 |
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2010350 | 事业运行 | 169.92 | 169.92 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.87 |
| 38.87 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 | 3.99 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |
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221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 |
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表四 |
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财政拨款收支总表 | |||||||||||||
预算单位:区政务服务管理办公室 单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 218.61 | 一、一般公共服务支出 | 208.79 |
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1、 预算内财力 | 218.61 | 二、外交支出 |
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2、 纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、 纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、 罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、 其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 5.83 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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收 入 总 计 | 218.61 | 支 出 总 计 | 218.61 |
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表五 |
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一般公共预算支出表 | |||||||
预算单位:区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 218.61 | 179.74 | 38.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 208.79 | 169.92 | 38.87 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 208.79 | 169.92 | 38.87 | |||
2010350 | 事业运行 | 169.92 | 169.92 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.87 |
| 38.87 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.99 | 3.99 |
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |
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221 | 住房保障支出 | 5.83 | 5.83 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.83 | 5.83 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.83 | 5.83 |
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表六 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||
预算单位: 区政务服务管理办公室 单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
| 合 计 | 179.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |
301 | 工资福利支出 | 58.98 | 30226 | 劳务费 | 45.23 |
30101 | 基本工资 | 22.56 | 30228 | 工会经费 | 1.87 |
30102 | 津贴补贴 | 25.99 | 30229 | 福利费 | 0.10 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.57 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
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30106 | 伙食补助费 | 5.85 | 30239 | 其他交通费用 | 6.86 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.04 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.44 |
302 | 商品服务支出 | 95.31 | 30301 | 离休费 |
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30201 | 办公费 | 6.72 | 30302 | 退休费 | 6.04 |
30205 | 水费 | 2.76 | 30303 | 退职(役)费 |
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30206 | 电费 | 13.76 | 30305 | 生活补助 |
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30207 | 邮电费 | 5.19 | 30307 | 医疗费 | 0.29 |
30208 | 取暖费 | 11.08 | 30309 | 奖励金 | 0.02 |
30211 | 差旅费 | 0.56 | 30311 | 住房公积金 | 5.83 |
30213 | 维修(护)费 | 0.49 | 30314 | 采暖补贴 | 1.98 |
30216 | 培训费 | 0.25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.29 |
表七 |
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政府性基金预算支出表 | |||||||
预算单位:区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
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表八 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
预算单位:区政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 金额 | ||||||
2016年 | 2017年 | ||||||
“三公”经费合计 | 0.42 | 0.42 | |||||
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |||||
2.公务接待费 | 0.42 | 0.42 | |||||
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | |||||
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | |||||
公务用车运行费 | 0 | 0 | |||||
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第三部分 沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年预算情况说明
一、沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市大东区政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算218.61万元,包括:财政拨款收入218.61万元.与上年比较收入减0.34万元,,原因是项目经费更加细化,进一步压缩预算收支。
支出预算218.61万元,包括一般公共服务支出208.79万元、医疗卫生与计划生育支出3.99万元、住房保障支出5.83万元。与上年比较支出减0.34万元,原因是更加细化预算,进一步压缩预算收支。
二、沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共预算收入218.61万元,比上年减0.34万元,原因是更加细化预算,进一步压缩预算收支。一般公共预算支出218.61万元,比上年减0.34万元,原因是更加细化预算,进一步压缩预算收支。一般公共预算支出包括:一般公共服务支出208.79万元、医疗卫生与计划生育支出3.99万元、住房保障支出5.83万元。
三、沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共预算基本支出218.61万元,其中:
工资福利支出58.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出95.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出25.44万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年一般公共支出“三公”经费预算数0.42万元。
五、沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区政务服务管理办公室2017年无政府性基金安排预算。
六、沈阳市大东区政务服务管理办公室其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年沈阳市大东区政务服务管理办公室本级无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2017年沈阳市大东区政务服务管理办公室各部位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日,沈阳市大东区政务服务管理办公室各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标情况说明
2017年沈阳市大东区政务服务管理办公室没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。